Постановление администрации города Владимира от 19.03.2014 N 1001 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 01.11.2013 N 3933"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2014 г. № 1001
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ВЛАДИМИРА ОТ 01.11.2013 № 3933
В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации города Владимира от 16.04.2012 № 1726, постановляю:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Владимира от 01.11.2013 № 3933 "Об утверждении муниципальной программы "Молодежь и город":
1.1. В разделе I "Паспорт Программы" строку "Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы" изложить в новой редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы
Общий объем бюджетных ассигнований в 2014 - 2018 годах составляет 439489 тыс. рублей
".
1.2. В разделе VI "Ресурсное обеспечение Программы":
1.2.1. В абзаце первом цифры "475486,0" заменить цифрами "439489,0".
1.2.2. В таблице 1:
1.2.2.1. Пункт 3 изложить в новой редакции:
"
3.
"Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики"
350319,0
70102,0
70935,0
69988,0
69647,0
69647,0
".
1.2.2.2. Строку "Итого по Программе" изложить в новой редакции:
"
Итого по Программе:
439489,0
91936,0
82769,0
81822,0
91481,0
91481,0
".
1.3. Раздел VIII "Результативность Программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"Реализация Программы способствует улучшению показателей № 19 "Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы" и № 23 "Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом", предусмотренных в типовой форме доклада глав местных администраций городских округов и муниципальных районов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317".
1.4. В приложении № 1 к Программе "Подпрограмма "Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью" (далее - Подпрограмма)":
1.4.1. В разделе I "Паспорт Подпрограммы" в строке "Объемы и источники финансирования" в столбце 2 цифры "29070,0" заменить цифрами "48450,0".
1.4.2. В разделе IV "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
1.4.2.1. В абзаце первом цифры "48350,0" заменить цифрами "48450,0".
1.4.2.2. В таблице 1 строку "Итого по Подпрограмме" изложить в новой редакции:
"
Итого по Подпрограмме:
48450,0
9690,0
9690,0
9690,0
9690,0
9690,0
".
1.4.3. В разделе V "Перечень мероприятий Подпрограммы" в таблице 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы":
1.4.3.1. В пункте 88 в столбце 4 слово "ноябрь" заменить словом "май".
1.4.3.2. Пункт 119 изложить в новой редакции:
"
119.
Изготовление и размещение информационных материалов по молодежной тематике, изготовление сувенирной продукции для проведения мероприятий по повышению информационного обеспечения молодежи
УДМ, МБОУ ДОД "ДЮЦ "Клуб", МАОУ ДОД "ДЮЦ "Молодежный"
Ежегодно, в течение года
Изготовление и размещение не менее 4 видов информационных материалов ежегодно, изготовление не менее 4 видов сувенирной продукции ежегодно
880,0
880,0
880,0
880,0
880,0
".
1.5. В приложении № 2 к Программе "Подпрограмма "Развитие системы клубов по месту жительства" (далее - Подпрограмма)" в разделе IV "Перечень мероприятий Подпрограммы" в таблице 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы" в разделе II "Развитие материально-технической базы":
1.5.1. Пункт 2.7 изложить в новой редакции:
"
2.7.
Реконструкция отдельного входа в клубах, в т.ч.:
2014
2017
2018
600,0
-
-
500,0
500,0
УДМ, ПМУ
Реконструкция отдельного входа в клубах:
МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
250,0
-
-
500,0
500,0
Степень завершенности объекта - 100%, по 1 клубу
МБОУ ДОД ДЮЦ "Клуб"
350,0
-
-
-
-
Степень завершенности объекта - 100%, по 1 клубу
".
1.5.2. Пункт 2.9 изложить в новой редакции:
"
2.9.
Текущий ремонт клубов, в т.ч.:
2014
2017
2018
4132,0
-
-
4432,0
4432,0
УДМ, ПМУ
Текущий ремонт клубов:
МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
950,0
-
-
700,0
700,0
по 6 клубов
МБОУ ДОД "ДЮЦ "Клуб"
1250,0
-
-
1600,0
1600,0
по 6 клубов
МБУ "Молодежный центр"
1932,0
-
-
2132,0
2132,0
по 8 клубов
".
1.5.3. Пункт 2.12 изложить в новой редакции:
"
2.12.
Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы:
2014
2017
2018
915,0
-
-
815,0
815,0
УДМ, ПМУ
Наличие проектно-сметной документации и результатов государственной экспертизы
- по устройству отдельного входа в клубах МАОУ ДОД "ДЮЦ "Молодежный"
100,0
-
-
100,0
100,0
- по текущему ремонту вентиляции и электрооборудования (с заменой проводки) в клубах МАОУ ДОД "ДЮЦ "Молодежный"
80,0
-
-
80,0
80,0
- по ремонтно-строительным работам в клубах МАОУ ДОД "ДЮЦ "Молодежный"
35,0
-
-
35,0
35,0
- по устройству отдельного входа (запасный выход) в клубах МБОУ ДОД "ДЮЦ "Клуб"
600,0
-
-
600,0
600,0
- по текущему ремонту в клубах МБУ "Молодежный центр"
100,0
-
-
-
-
".
1.5.4. Дополнить пунктом 2.13 следующего содержания:
"
2.13.
Приобретение мебели в МБУ "Молодежный центр"
2014
100,0
-
-
-
-
УДМ, ПМУ
Приобретение мебели:
2014 - 4 помещения
".
1.6. В приложении № 3 к Программе "Подпрограмма "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики" (далее - Подпрограмма)":
1.6.1. В разделе I "Паспорт Подпрограммы":
1.6.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования" изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования
Объем финансирования из бюджета города составляет 350319,0 тыс. руб.
".
1.6.1.2. В строке "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" в столбце 2 абзац восьмой исключить.
1.6.2. В разделе II "Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами" абзац седьмой и абзац восемнадцатый исключить.
1.6.3. В разделе IV "Перечень мероприятий Подпрограммы" в таблице 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы":
1.6.3.1. В разделе I "Предоставление муниципальных услуг":
1.6.3.1.1. Пункты 1.3, 1.4 и 1.5 изложить в новой редакции:
"
1.3.
Предоставление населению муниципальных услуг Молодежным центром
2014
20584,0
Молодежный центр
Повышение качества работы руководителей муниципальных учреждений
2015
20134,0
2016
20134,0
2017
20134,0
2018
20134,0
1.4.
Предоставление населению муниципальных услуг ДЮЦО "Икар"
2014
5116,0
ДЮЦО "Икар"
Обеспечение к 2018 году количества получателей услуг по организации отдыха и оздоровления не менее 1050 человек
2015
5820,0
2016
5346,0
2017
5176,0
2018
5176,0
1.5.
Предоставление населению муниципальных услуг ДЮЦО "Дружба"
2014
5398,0
ДЮЦО "Дружба"
Обеспечение к 2018 году количества получателей услуг по организации отдыха и оздоровления не менее 1200 человек
2015
6102,0
2016
5629,0
2017
5458,0
2018
5458,0
".
1.6.3.1.2. Пункт 1.6 исключить.
1.6.3.2. В разделе II "Материально-техническое обеспечение":
1.6.3.2.1. Пункт 2.3 изложить в новой редакции:
"
2.3.
Материально-техническое обеспечение офисных помещений Молодежного центра
2014
60,0
Молодежный центр
Приобретение мебели, оргтехники, счетчиков и др.
".
1.6.3.2.2. Пункт 2.4 исключить.
1.6.3.3. В разделе IV "Кадровое обеспечение" пункт 4.5 изложить в новой редакции:
"
4.5.
Централизация средств на осуществление стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений, в т.ч.:
2014
480,0
УДМ, ПМУ
Повышение качества работы руководителей муниципальных учреждений
2015
480,0
2016
480,0
2017
480,0
2018
480,0
- бюджетные учреждения
2014
434,0
2015
434,0
2016
434,0
2017
434,0
2018
434,0
- автономные учреждения
2014
46,0
2015
46,0
2016
46,0
2017
46,0
2018
46,0
".
1.6.4. В разделе VI "Описание ожидаемых результатов реализации Подпрограммы" в таблице 2 "Перечень показателей результативности Подпрограммы" пункты 7, 7.1 исключить.
1.6.5. В разделе VII "Ресурсное обеспечение Подпрограммы, обоснование потребности в необходимых ресурсах":
1.6.5.1. В абзаце первом цифры "385634,0" заменить цифрами "350319,0".
1.6.5.2. В абзаце втором цифры "382564,0" заменить цифрами "347714,0".
1.6.5.3. Абзац третий изложить в новой редакции:
"Материально-техническое обеспечение" - 205,0 тыс. рублей".
1.6.5.4. В абзаце пятом цифры "2770,0" заменить цифрами "2400,0".
1.6.5.5. В абзаце седьмом цифры "76877,0" заменить цифрами "70102,0".
1.6.5.6. В абзаце восьмом цифры "78070,0" заменить цифрами "70935,0".
1.6.5.7. В абзаце девятом цифры "77123,0" заменить цифрами "69988,0".
1.6.5.8. В абзаце десятом цифры "76782,0" заменить цифрами "69647,0".
1.6.5.9. В абзаце одиннадцатом цифры "76782,0" заменить цифрами "69647,0".
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Власова Р.И.
Глава администрации города
А.С.ШОХИН
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2014 г. № 1001
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ВЛАДИМИРА ОТ 01.11.2013 № 3933
В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации города Владимира от 16.04.2012 № 1726, постановляю:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Владимира от 01.11.2013 № 3933 "Об утверждении муниципальной программы "Молодежь и город":
1.1. В разделе I "Паспорт Программы" строку "Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы" изложить в новой редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы
Общий объем бюджетных ассигнований в 2014 - 2018 годах составляет 439489 тыс. рублей
".
1.2. В разделе VI "Ресурсное обеспечение Программы":
1.2.1. В абзаце первом цифры "475486,0" заменить цифрами "439489,0".
1.2.2. В таблице 1:
1.2.2.1. Пункт 3 изложить в новой редакции:
"
3.
"Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики"
350319,0
70102,0
70935,0
69988,0
69647,0
69647,0
".
1.2.2.2. Строку "Итого по Программе" изложить в новой редакции:
"
Итого по Программе:
439489,0
91936,0
82769,0
81822,0
91481,0
91481,0
".
1.3. Раздел VIII "Результативность Программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"Реализация Программы способствует улучшению показателей № 19 "Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы" и № 23 "Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом", предусмотренных в типовой форме доклада глав местных администраций городских округов и муниципальных районов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317".
1.4. В приложении № 1 к Программе "Подпрограмма "Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью" (далее - Подпрограмма)":
1.4.1. В разделе I "Паспорт Подпрограммы" в строке "Объемы и источники финансирования" в столбце 2 цифры "29070,0" заменить цифрами "48450,0".
1.4.2. В разделе IV "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
1.4.2.1. В абзаце первом цифры "48350,0" заменить цифрами "48450,0".
1.4.2.2. В таблице 1 строку "Итого по Подпрограмме" изложить в новой редакции:
"
Итого по Подпрограмме:
48450,0
9690,0
9690,0
9690,0
9690,0
9690,0
".
1.4.3. В разделе V "Перечень мероприятий Подпрограммы" в таблице 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы":
1.4.3.1. В пункте 88 в столбце 4 слово "ноябрь" заменить словом "май".
1.4.3.2. Пункт 119 изложить в новой редакции:
"
119.
Изготовление и размещение информационных материалов по молодежной тематике, изготовление сувенирной продукции для проведения мероприятий по повышению информационного обеспечения молодежи
УДМ, МБОУ ДОД "ДЮЦ "Клуб", МАОУ ДОД "ДЮЦ "Молодежный"
Ежегодно, в течение года
Изготовление и размещение не менее 4 видов информационных материалов ежегодно, изготовление не менее 4 видов сувенирной продукции ежегодно
880,0
880,0
880,0
880,0
880,0
".
1.5. В приложении № 2 к Программе "Подпрограмма "Развитие системы клубов по месту жительства" (далее - Подпрограмма)" в разделе IV "Перечень мероприятий Подпрограммы" в таблице 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы" в разделе II "Развитие материально-технической базы":
1.5.1. Пункт 2.7 изложить в новой редакции:
"
2.7.
Реконструкция отдельного входа в клубах, в т.ч.:
2014
2017
2018
600,0
-
-
500,0
500,0
УДМ, ПМУ
Реконструкция отдельного входа в клубах:
МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
250,0
-
-
500,0
500,0
Степень завершенности объекта - 100%, по 1 клубу
МБОУ ДОД ДЮЦ "Клуб"
350,0
-
-
-
-
Степень завершенности объекта - 100%, по 1 клубу
".
1.5.2. Пункт 2.9 изложить в новой редакции:
"
2.9.
Текущий ремонт клубов, в т.ч.:
2014
2017
2018
4132,0
-
-
4432,0
4432,0
УДМ, ПМУ
Текущий ремонт клубов:
МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
950,0
-
-
700,0
700,0
по 6 клубов
МБОУ ДОД "ДЮЦ "Клуб"
1250,0
-
-
1600,0
1600,0
по 6 клубов
МБУ "Молодежный центр"
1932,0
-
-
2132,0
2132,0
по 8 клубов
".
1.5.3. Пункт 2.12 изложить в новой редакции:
"
2.12.
Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы:
2014
2017
2018
915,0
-
-
815,0
815,0
УДМ, ПМУ
Наличие проектно-сметной документации и результатов государственной экспертизы
- по устройству отдельного входа в клубах МАОУ ДОД "ДЮЦ "Молодежный"
100,0
-
-
100,0
100,0
- по текущему ремонту вентиляции и электрооборудования (с заменой проводки) в клубах МАОУ ДОД "ДЮЦ "Молодежный"
80,0
-
-
80,0
80,0
- по ремонтно-строительным работам в клубах МАОУ ДОД "ДЮЦ "Молодежный"
35,0
-
-
35,0
35,0
- по устройству отдельного входа (запасный выход) в клубах МБОУ ДОД "ДЮЦ "Клуб"
600,0
-
-
600,0
600,0
- по текущему ремонту в клубах МБУ "Молодежный центр"
100,0
-
-
-
-
".
1.5.4. Дополнить пунктом 2.13 следующего содержания:
"
2.13.
Приобретение мебели в МБУ "Молодежный центр"
2014
100,0
-
-
-
-
УДМ, ПМУ
Приобретение мебели:
2014 - 4 помещения
".
1.6. В приложении № 3 к Программе "Подпрограмма "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики" (далее - Подпрограмма)":
1.6.1. В разделе I "Паспорт Подпрограммы":
1.6.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования" изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования
Объем финансирования из бюджета города составляет 350319,0 тыс. руб.
".
1.6.1.2. В строке "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" в столбце 2 абзац восьмой исключить.
1.6.2. В разделе II "Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами" абзац седьмой и абзац восемнадцатый исключить.
1.6.3. В разделе IV "Перечень мероприятий Подпрограммы" в таблице 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы":
1.6.3.1. В разделе I "Предоставление муниципальных услуг":
1.6.3.1.1. Пункты 1.3, 1.4 и 1.5 изложить в новой редакции:
"
1.3.
Предоставление населению муниципальных услуг Молодежным центром
2014
20584,0
Молодежный центр
Повышение качества работы руководителей муниципальных учреждений
2015
20134,0
2016
20134,0
2017
20134,0
2018
20134,0
1.4.
Предоставление населению муниципальных услуг ДЮЦО "Икар"
2014
5116,0
ДЮЦО "Икар"
Обеспечение к 2018 году количества получателей услуг по организации отдыха и оздоровления не менее 1050 человек
2015
5820,0
2016
5346,0
2017
5176,0
2018
5176,0
1.5.
Предоставление населению муниципальных услуг ДЮЦО "Дружба"
2014
5398,0
ДЮЦО "Дружба"
Обеспечение к 2018 году количества получателей услуг по организации отдыха и оздоровления не менее 1200 человек
2015
6102,0
2016
5629,0
2017
5458,0
2018
5458,0
".
1.6.3.1.2. Пункт 1.6 исключить.
1.6.3.2. В разделе II "Материально-техническое обеспечение":
1.6.3.2.1. Пункт 2.3 изложить в новой редакции:
"
2.3.
Материально-техническое обеспечение офисных помещений Молодежного центра
2014
60,0
Молодежный центр
Приобретение мебели, оргтехники, счетчиков и др.
".
1.6.3.2.2. Пункт 2.4 исключить.
1.6.3.3. В разделе IV "Кадровое обеспечение" пункт 4.5 изложить в новой редакции:
"
4.5.
Централизация средств на осуществление стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений, в т.ч.:
2014
480,0
УДМ, ПМУ
Повышение качества работы руководителей муниципальных учреждений
2015
480,0
2016
480,0
2017
480,0
2018
480,0
- бюджетные учреждения
2014
434,0
2015
434,0
2016
434,0
2017
434,0
2018
434,0
- автономные учреждения
2014
46,0
2015
46,0
2016
46,0
2017
46,0
2018
46,0
".
1.6.4. В разделе VI "Описание ожидаемых результатов реализации Подпрограммы" в таблице 2 "Перечень показателей результативности Подпрограммы" пункты 7, 7.1 исключить.
1.6.5. В разделе VII "Ресурсное обеспечение Подпрограммы, обоснование потребности в необходимых ресурсах":
1.6.5.1. В абзаце первом цифры "385634,0" заменить цифрами "350319,0".
1.6.5.2. В абзаце втором цифры "382564,0" заменить цифрами "347714,0".
1.6.5.3. Абзац третий изложить в новой редакции:
"Материально-техническое обеспечение" - 205,0 тыс. рублей".
1.6.5.4. В абзаце пятом цифры "2770,0" заменить цифрами "2400,0".
1.6.5.5. В абзаце седьмом цифры "76877,0" заменить цифрами "70102,0".
1.6.5.6. В абзаце восьмом цифры "78070,0" заменить цифрами "70935,0".
1.6.5.7. В абзаце девятом цифры "77123,0" заменить цифрами "69988,0".
1.6.5.8. В абзаце десятом цифры "76782,0" заменить цифрами "69647,0".
1.6.5.9. В абзаце одиннадцатом цифры "76782,0" заменить цифрами "69647,0".
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Власова Р.И.
Глава администрации города
А.С.ШОХИН
------------------------------------------------------------------