Решение Совета народных депутатов города Владимира от 31.03.2014 N 71 "О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Владимира от 25.12.2013 N 270 "О бюджете города на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
РЕШЕНИЕ
от 31 марта 2014 г. № 71
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА ОТ 25.12.2013 № 270 "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА
НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ"
Рассмотрев представление главы администрации города, в соответствии со статьей 26 Устава муниципального образования город Владимир Совет народных депутатов решил:
1. В статью 1 решения Совета народных депутатов города Владимира от 25.12.2013 № 270 "О бюджете города на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" внести следующие изменения:
- в абзаце шестом цифры "533677,49" заменить цифрами "533777,49".
2. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета и по ведомственной структуре расходов бюджета города на 2014, 2015 и 2016 годы, распределение объемов финансирования адресной инвестиционной программы города на 2014 год согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджетной и налоговой политике.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города
С.В.САХАРОВ
Приложение 1
к решению
Совета народных депутатов
города Владимира
от 31.03.2014 № 71
ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД
Наименование расходов
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Сумма, тыс. руб.
ОБРАЗОВАНИЕ
0700
0000000
000
0,00
Общее образование
0702
0000000
000
800,00
Муниципальная программа "Молодежь и город"
0702
9400000
000
800,00
Подпрограмма "Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью" муниципальной программы "Молодежь и город"
0702
9410000
000
800,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью" муниципальной программы "Молодежь и город"
0702
9412П59
000
800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0702
9412П59
600
800,00
Субсидии бюджетным учреждениям
0702
9412П59
610
200,00
Субсидии автономным учреждениям
0702
9412П59
620
600,00
Подпрограмма "Развитие системы клубов по месту жительства" муниципальной программы "Молодежь и город"
0702
9420000
000
0,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие системы клубов по месту жительства" муниципальной программы "Молодежь и город"
0702
9422П59
000
-100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0702
9422П59
600
-100,00
Субсидии бюджетным учреждениям
0702
9422П59
610
-350,00
Субсидии автономным учреждениям
0702
9422П59
620
250,00
Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы "Развитие системы клубов по месту жительства" муниципальной программы "Молодежь и город"
0702
94241БД
000
100,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
0702
94241БД
400
100,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям
0702
94241БД
460
100,00
Молодежная политика и оздоровление детей
0707
0000000
000
-800,00
Расходы на проведение мероприятий в рамках подпрограммы "Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью" муниципальной программы "Молодежь и город"
0707
9412П21
000
-800,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0707
9412П21
200
-1200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0707
9412П21
240
-1200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0707
9412П21
600
400,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
0707
9412П21
630
400,00
Муниципальная программа "Молодежь и город"
0709
9400000
000
-7135,00
Подпрограмма "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики" муниципальной программы "Молодежь и город"
0709
9430000
000
-7135,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики" муниципальной программы "Молодежь и город"
0709
9432Ц59
000
-7135,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0709
9432Ц59
100
-6441,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
0709
9432Ц59
110
-6441,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0709
9432Ц59
200
-693,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0709
9432Ц59
240
-693,00
Иные бюджетные ассигнования
0709
9432Ц59
800
-1,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
0709
9432Ц59
850
-1,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
0709
9900000
000
7135,00
Другие непрограммные расходы
0709
9930000
000
7135,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий в рамках непрограммных расходов ОМСУ
0709
9932Ц59
000
7135,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0709
9932Ц59
100
6719,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
0709
9932Ц59
110
6719,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0709
9932Ц59
200
415,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0709
9932Ц59
240
415,00
Иные бюджетные ассигнования
0709
9932Ц59
800
1,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
0709
9932Ц59
850
1,00
Всего расходов:
0,00
Приложение 2
к решению
Совета народных депутатов
города Владимира
от 31.03.2014 № 71
ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД
Наименование расходов
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Сумма, тыс. руб.
ОБРАЗОВАНИЕ
0700
0000000
000
0,00
Муниципальная программа "Молодежь и город"
0709
9400000
000
-7135,00
Подпрограмма "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики" муниципальной программы "Молодежь и город"
0709
9430000
000
-7135,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики" муниципальной программы "Молодежь и город"
0709
9432Ц59
000
-7135,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0709
9432Ц59
100
-6441,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
0709
9432Ц59
110
-6441,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0709
9432Ц59
200
-693,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0709
9432Ц59
240
-693,00
Иные бюджетные ассигнования
0709
9432Ц59
800
-1,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
0709
9432Ц59
850
-1,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
0709
9900000
000
7135,00
Другие непрограммные расходы
0709
9930000
000
7135,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий в рамках непрограммных расходов ОМСУ
0709
9932Ц59
000
7135,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0709
9932Ц59
100
6441,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
0709
9932Ц59
110
6441,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0709
9932Ц59
200
693,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0709
9932Ц59
240
693,00
Иные бюджетные ассигнования
0709
9932Ц59
800
1,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
0709
9932Ц59
850
1,00
Всего расходов:
0,00
Приложение 3
к решению
Совета народных депутатов
города Владимира
от 31.03.2014 № 71
ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
Наименование расходов
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Сумма, тыс. руб.
ОБРАЗОВАНИЕ
0700
0000000
000
0,00
Муниципальная программа "Молодежь и город"
0709
9400000
000
-7135,00
Подпрограмма "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики" муниципальной программы "Молодежь и город"
0709
9430000
000
-7135,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики" муниципальной программы "Молодежь и город"
0709
9432Ц59
000
-7135,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0709
9432Ц59
100
-6441,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
0709
9432Ц59
110
-6441,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0709
9432Ц59
200
-693,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0709
9432Ц59
240
-693,00
Иные бюджетные ассигнования
0709
9432Ц59
800
-1,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
0709
9432Ц59
850
-1,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
0709
9900000
000
7135,00
Другие непрограммные расходы
0709
9930000
000
7135,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий в рамках непрограммных расходов ОМСУ
0709
9932Ц59
000
7135,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0709
9932Ц59
100
6441,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
0709
9932Ц59
110
6441,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0709
9932Ц59
200
693,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0709
9932Ц59
240
693,00
Иные бюджетные ассигнования
0709
9932Ц59
800
1,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
0709
9932Ц59
850
1,00
Всего расходов:
0,00
Приложение 4
к решению
Совета народных депутатов
города Владимира
от 31.03.2014 № 71
ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ
СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2014 ГОД
Наименование расходов
Код главы
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Сумма, тыс. руб.
19. Управление по делам молодежи администрации города Владимира
891
0000
0000000
000
0,00
ОБРАЗОВАНИЕ
891
0700
0000000
000
0,00
Общее образование
891
0702
0000000
000
800,00
Муниципальная программа "Молодежь и город"
891
0702
9400000
000
800,00
Подпрограмма "Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью" муниципальной программы "Молодежь и город"
891
0702
9410000
000
800,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью" муниципальной программы "Молодежь и город"
891
0702
9412П59
000
800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
891
0702
9412П59
600
800,00
Субсидии бюджетным учреждениям
891
0702
9412П59
610
200,00
Субсидии автономным учреждениям
891
0702
9412П59
620
600,00
Подпрограмма "Развитие системы клубов по месту жительства" муниципальной программы "Молодежь и город"
891
0702
9420000
000
0,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие системы клубов по месту жительства" муниципальной программы "Молодежь и город"
891
0702
9422П59
000
-100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
891
0702
9422П59
600
-100,00
Субсидии бюджетным учреждениям
891
0702
9422П59
610
-350,00
Субсидии автономным учреждениям
891
0702
9422П59
620
250,00
Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы "Развитие системы клубов по месту жительства" муниципальной программы "Молодежь и город"
891
0702
94241БД
000
100,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
891
0702
94241БД
400
100,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям
891
0702
94241БД
460
100,00
Молодежная политика и оздоровление детей
891
0707
0000000
000
-800,00
Расходы на проведение мероприятий в рамках подпрограммы "Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью" муниципальной программы "Молодежь и город"
891
0707
9412П21
000
-800,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
891
0707
9412П21
200
-1200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
891
0707
9412П21
240
-1200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
891
0707
9412П21
600
400,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
891
0707
9412П21
630
400,00
Муниципальная программа "Молодежь и город"
891
0709
9400000
000
-7135,00
Подпрограмма "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики" муниципальной программы "Молодежь и город"
891
0709
9430000
000
-7135,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики" муниципальной программы "Молодежь и город"
891
0709
9432Ц59
000
-7135,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
891
0709
9432Ц59
100
-6441,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
891
0709
9432Ц59
110
-6441,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
891
0709
9432Ц59
200
-693,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
891
0709
9432Ц59
240
-693,00
Иные бюджетные ассигнования
891
0709
9432Ц59
800
-1,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
891
0709
9432Ц59
850
-1,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
891
0709
9900000
000
7135,00
Другие непрограммные расходы
891
0709
9930000
000
7135,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
891
0709
9932Ц59
000
6775,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
891
0709
9932Ц59
100
6719,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
891
0709
9932Ц59
110
6719,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
891
0709
9932Ц59
200
415,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
891
0709
9932Ц59
240
415,00
Иные бюджетные ассигнования
891
0709
9932Ц59
800
1,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
891
0709
9932Ц59
850
1,00
Всего расходов:
0,00
Приложение 5
к решению
Совета народных депутатов
города Владимира
от 31.03.2014 № 71
ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ
СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2015 ГОД
Наименование расходов
Код главы
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Сумма, тыс. руб.
19. Управление по делам молодежи администрации города Владимира
891
0000
0000000
000
0,00
ОБРАЗОВАНИЕ
891
0700
0000000
000
0,00
Другие вопросы в области образования
891
0709
0000000
000
0,00
Муниципальная программа "Молодежь и город"
891
0709
9400000
000
-7135,00
Подпрограмма "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики" муниципальной программы "Молодежь и город"
891
0709
9430000
000
-7135,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики" муниципальной программы "Молодежь и город"
891
0709
9432Ц59
000
-7135,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
891
0709
9432Ц59
100
-6441,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
891
0709
9432Ц59
110
-6441,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
891
0709
9432Ц59
200
-693,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
891
0709
9432Ц59
240
-693,00
Иные бюджетные ассигнования
891
0709
9432Ц59
800
-1,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
891
0709
9432Ц59
850
-1,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
891
0709
9900000
000
7135,00
Другие непрограммные расходы
891
0709
9930000
000
7135,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
891
0709
9932Ц59
000
7135,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
891
0709
9932Ц59
100
6441,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
891
0709
9932Ц59
110
6441,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
891
0709
9932Ц59
200
693,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
891
0709
9932Ц59
240
693,00
Иные бюджетные ассигнования
891
0709
9932Ц59
800
1,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
891
0709
9932Ц59
850
1,00
Всего расходов:
0,00
Приложение 6
к решению
Совета народных депутатов
города Владимира
от 31.03.2014 № 71
ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ
СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2016 ГОД
Наименование расходов
Код главы
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Сумма, тыс. руб.
19. Управление по делам молодежи администрации города Владимира
891
0000
0000000
000
0,00
ОБРАЗОВАНИЕ
891
0700
0000000
000
0,00
Другие вопросы в области образования
891
0709
0000000
000
0,00
Муниципальная программа "Молодежь и город"
891
0709
9400000
000
-7135,00
Подпрограмма "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики" муниципальной программы "Молодежь и город"
891
0709
9430000
000
-7135,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики" муниципальной программы "Молодежь и город"
891
0709
9432Ц59
000
-7135,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
891
0709
9432Ц59
100
-6441,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
891
0709
9432Ц59
110
-6441,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
891
0709
9432Ц59
200
-693,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
891
0709
9432Ц59
240
-693,00
Иные бюджетные ассигнования
891
0709
9432Ц59
800
-1,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
891
0709
9432Ц59
850
-1,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
891
0709
9900000
000
7135,00
Другие непрограммные расходы
891
0709
9930000
000
7135,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
891
0709
9932Ц59
000
7135,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
891
0709
9932Ц59
100
6441,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
891
0709
9932Ц59
110
6441,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
891
0709
9932Ц59
200
693,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
891
0709
9932Ц59
240
693,00
Иные бюджетные ассигнования
891
0709
9932Ц59
800
1,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
891
0709
9932Ц59
850
1,00
Всего расходов:
0,00
Приложение 7
к решению
Совета народных депутатов
города Владимира
от 31.03.2014 № 71
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА НА 2014 ГОД
Наименование объекта
Сумма, тыс. руб.
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА
100
IV. Управление по делам молодежи администрации города Владимира - всего:
100
в том числе:
- подпрограмма "Развитие системы клубов по месту жительства" муниципальной программы "Молодежь и город"
100
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ
100
------------------------------------------------------------------
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
РЕШЕНИЕ
от 31 марта 2014 г. № 71
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА ОТ 25.12.2013 № 270 "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА
НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ"
Рассмотрев представление главы администрации города, в соответствии со статьей 26 Устава муниципального образования город Владимир Совет народных депутатов решил:
1. В статью 1 решения Совета народных депутатов города Владимира от 25.12.2013 № 270 "О бюджете города на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" внести следующие изменения:
- в абзаце шестом цифры "533677,49" заменить цифрами "533777,49".
2. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета и по ведомственной структуре расходов бюджета города на 2014, 2015 и 2016 годы, распределение объемов финансирования адресной инвестиционной программы города на 2014 год согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджетной и налоговой политике.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города
С.В.САХАРОВ
Приложение 1
к решению
Совета народных депутатов
города Владимира
от 31.03.2014 № 71
ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД
Наименование расходов
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Сумма, тыс. руб.
ОБРАЗОВАНИЕ
0700
0000000
000
0,00
Общее образование
0702
0000000
000
800,00
Муниципальная программа "Молодежь и город"
0702
9400000
000
800,00
Подпрограмма "Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью" муниципальной программы "Молодежь и город"
0702
9410000
000
800,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью" муниципальной программы "Молодежь и город"
0702
9412П59
000
800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0702
9412П59
600
800,00
Субсидии бюджетным учреждениям
0702
9412П59
610
200,00
Субсидии автономным учреждениям
0702
9412П59
620
600,00
Подпрограмма "Развитие системы клубов по месту жительства" муниципальной программы "Молодежь и город"
0702
9420000
000
0,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие системы клубов по месту жительства" муниципальной программы "Молодежь и город"
0702
9422П59
000
-100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0702
9422П59
600
-100,00
Субсидии бюджетным учреждениям
0702
9422П59
610
-350,00
Субсидии автономным учреждениям
0702
9422П59
620
250,00
Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы "Развитие системы клубов по месту жительства" муниципальной программы "Молодежь и город"
0702
94241БД
000
100,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
0702
94241БД
400
100,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям
0702
94241БД
460
100,00
Молодежная политика и оздоровление детей
0707
0000000
000
-800,00
Расходы на проведение мероприятий в рамках подпрограммы "Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью" муниципальной программы "Молодежь и город"
0707
9412П21
000
-800,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0707
9412П21
200
-1200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0707
9412П21
240
-1200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0707
9412П21
600
400,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
0707
9412П21
630
400,00
Муниципальная программа "Молодежь и город"
0709
9400000
000
-7135,00
Подпрограмма "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики" муниципальной программы "Молодежь и город"
0709
9430000
000
-7135,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики" муниципальной программы "Молодежь и город"
0709
9432Ц59
000
-7135,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0709
9432Ц59
100
-6441,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
0709
9432Ц59
110
-6441,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0709
9432Ц59
200
-693,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0709
9432Ц59
240
-693,00
Иные бюджетные ассигнования
0709
9432Ц59
800
-1,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
0709
9432Ц59
850
-1,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
0709
9900000
000
7135,00
Другие непрограммные расходы
0709
9930000
000
7135,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий в рамках непрограммных расходов ОМСУ
0709
9932Ц59
000
7135,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0709
9932Ц59
100
6719,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
0709
9932Ц59
110
6719,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0709
9932Ц59
200
415,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0709
9932Ц59
240
415,00
Иные бюджетные ассигнования
0709
9932Ц59
800
1,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
0709
9932Ц59
850
1,00
Всего расходов:
0,00
Приложение 2
к решению
Совета народных депутатов
города Владимира
от 31.03.2014 № 71
ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД
Наименование расходов
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Сумма, тыс. руб.
ОБРАЗОВАНИЕ
0700
0000000
000
0,00
Муниципальная программа "Молодежь и город"
0709
9400000
000
-7135,00
Подпрограмма "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики" муниципальной программы "Молодежь и город"
0709
9430000
000
-7135,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики" муниципальной программы "Молодежь и город"
0709
9432Ц59
000
-7135,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0709
9432Ц59
100
-6441,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
0709
9432Ц59
110
-6441,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0709
9432Ц59
200
-693,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0709
9432Ц59
240
-693,00
Иные бюджетные ассигнования
0709
9432Ц59
800
-1,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
0709
9432Ц59
850
-1,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
0709
9900000
000
7135,00
Другие непрограммные расходы
0709
9930000
000
7135,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий в рамках непрограммных расходов ОМСУ
0709
9932Ц59
000
7135,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0709
9932Ц59
100
6441,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
0709
9932Ц59
110
6441,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0709
9932Ц59
200
693,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0709
9932Ц59
240
693,00
Иные бюджетные ассигнования
0709
9932Ц59
800
1,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
0709
9932Ц59
850
1,00
Всего расходов:
0,00
Приложение 3
к решению
Совета народных депутатов
города Владимира
от 31.03.2014 № 71
ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
Наименование расходов
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Сумма, тыс. руб.
ОБРАЗОВАНИЕ
0700
0000000
000
0,00
Муниципальная программа "Молодежь и город"
0709
9400000
000
-7135,00
Подпрограмма "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики" муниципальной программы "Молодежь и город"
0709
9430000
000
-7135,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики" муниципальной программы "Молодежь и город"
0709
9432Ц59
000
-7135,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0709
9432Ц59
100
-6441,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
0709
9432Ц59
110
-6441,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0709
9432Ц59
200
-693,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0709
9432Ц59
240
-693,00
Иные бюджетные ассигнования
0709
9432Ц59
800
-1,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
0709
9432Ц59
850
-1,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
0709
9900000
000
7135,00
Другие непрограммные расходы
0709
9930000
000
7135,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий в рамках непрограммных расходов ОМСУ
0709
9932Ц59
000
7135,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0709
9932Ц59
100
6441,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
0709
9932Ц59
110
6441,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0709
9932Ц59
200
693,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0709
9932Ц59
240
693,00
Иные бюджетные ассигнования
0709
9932Ц59
800
1,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
0709
9932Ц59
850
1,00
Всего расходов:
0,00
Приложение 4
к решению
Совета народных депутатов
города Владимира
от 31.03.2014 № 71
ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ
СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2014 ГОД
Наименование расходов
Код главы
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Сумма, тыс. руб.
19. Управление по делам молодежи администрации города Владимира
891
0000
0000000
000
0,00
ОБРАЗОВАНИЕ
891
0700
0000000
000
0,00
Общее образование
891
0702
0000000
000
800,00
Муниципальная программа "Молодежь и город"
891
0702
9400000
000
800,00
Подпрограмма "Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью" муниципальной программы "Молодежь и город"
891
0702
9410000
000
800,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью" муниципальной программы "Молодежь и город"
891
0702
9412П59
000
800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
891
0702
9412П59
600
800,00
Субсидии бюджетным учреждениям
891
0702
9412П59
610
200,00
Субсидии автономным учреждениям
891
0702
9412П59
620
600,00
Подпрограмма "Развитие системы клубов по месту жительства" муниципальной программы "Молодежь и город"
891
0702
9420000
000
0,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие системы клубов по месту жительства" муниципальной программы "Молодежь и город"
891
0702
9422П59
000
-100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
891
0702
9422П59
600
-100,00
Субсидии бюджетным учреждениям
891
0702
9422П59
610
-350,00
Субсидии автономным учреждениям
891
0702
9422П59
620
250,00
Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы "Развитие системы клубов по месту жительства" муниципальной программы "Молодежь и город"
891
0702
94241БД
000
100,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
891
0702
94241БД
400
100,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям
891
0702
94241БД
460
100,00
Молодежная политика и оздоровление детей
891
0707
0000000
000
-800,00
Расходы на проведение мероприятий в рамках подпрограммы "Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью" муниципальной программы "Молодежь и город"
891
0707
9412П21
000
-800,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
891
0707
9412П21
200
-1200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
891
0707
9412П21
240
-1200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
891
0707
9412П21
600
400,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
891
0707
9412П21
630
400,00
Муниципальная программа "Молодежь и город"
891
0709
9400000
000
-7135,00
Подпрограмма "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики" муниципальной программы "Молодежь и город"
891
0709
9430000
000
-7135,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики" муниципальной программы "Молодежь и город"
891
0709
9432Ц59
000
-7135,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
891
0709
9432Ц59
100
-6441,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
891
0709
9432Ц59
110
-6441,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
891
0709
9432Ц59
200
-693,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
891
0709
9432Ц59
240
-693,00
Иные бюджетные ассигнования
891
0709
9432Ц59
800
-1,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
891
0709
9432Ц59
850
-1,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
891
0709
9900000
000
7135,00
Другие непрограммные расходы
891
0709
9930000
000
7135,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
891
0709
9932Ц59
000
6775,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
891
0709
9932Ц59
100
6719,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
891
0709
9932Ц59
110
6719,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
891
0709
9932Ц59
200
415,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
891
0709
9932Ц59
240
415,00
Иные бюджетные ассигнования
891
0709
9932Ц59
800
1,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
891
0709
9932Ц59
850
1,00
Всего расходов:
0,00
Приложение 5
к решению
Совета народных депутатов
города Владимира
от 31.03.2014 № 71
ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ
СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2015 ГОД
Наименование расходов
Код главы
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Сумма, тыс. руб.
19. Управление по делам молодежи администрации города Владимира
891
0000
0000000
000
0,00
ОБРАЗОВАНИЕ
891
0700
0000000
000
0,00
Другие вопросы в области образования
891
0709
0000000
000
0,00
Муниципальная программа "Молодежь и город"
891
0709
9400000
000
-7135,00
Подпрограмма "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики" муниципальной программы "Молодежь и город"
891
0709
9430000
000
-7135,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики" муниципальной программы "Молодежь и город"
891
0709
9432Ц59
000
-7135,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
891
0709
9432Ц59
100
-6441,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
891
0709
9432Ц59
110
-6441,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
891
0709
9432Ц59
200
-693,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
891
0709
9432Ц59
240
-693,00
Иные бюджетные ассигнования
891
0709
9432Ц59
800
-1,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
891
0709
9432Ц59
850
-1,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
891
0709
9900000
000
7135,00
Другие непрограммные расходы
891
0709
9930000
000
7135,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
891
0709
9932Ц59
000
7135,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
891
0709
9932Ц59
100
6441,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
891
0709
9932Ц59
110
6441,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
891
0709
9932Ц59
200
693,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
891
0709
9932Ц59
240
693,00
Иные бюджетные ассигнования
891
0709
9932Ц59
800
1,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
891
0709
9932Ц59
850
1,00
Всего расходов:
0,00
Приложение 6
к решению
Совета народных депутатов
города Владимира
от 31.03.2014 № 71
ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ
СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2016 ГОД
Наименование расходов
Код главы
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Сумма, тыс. руб.
19. Управление по делам молодежи администрации города Владимира
891
0000
0000000
000
0,00
ОБРАЗОВАНИЕ
891
0700
0000000
000
0,00
Другие вопросы в области образования
891
0709
0000000
000
0,00
Муниципальная программа "Молодежь и город"
891
0709
9400000
000
-7135,00
Подпрограмма "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики" муниципальной программы "Молодежь и город"
891
0709
9430000
000
-7135,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики" муниципальной программы "Молодежь и город"
891
0709
9432Ц59
000
-7135,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
891
0709
9432Ц59
100
-6441,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
891
0709
9432Ц59
110
-6441,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
891
0709
9432Ц59
200
-693,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
891
0709
9432Ц59
240
-693,00
Иные бюджетные ассигнования
891
0709
9432Ц59
800
-1,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
891
0709
9432Ц59
850
-1,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
891
0709
9900000
000
7135,00
Другие непрограммные расходы
891
0709
9930000
000
7135,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
891
0709
9932Ц59
000
7135,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
891
0709
9932Ц59
100
6441,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
891
0709
9932Ц59
110
6441,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
891
0709
9932Ц59
200
693,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
891
0709
9932Ц59
240
693,00
Иные бюджетные ассигнования
891
0709
9932Ц59
800
1,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
891
0709
9932Ц59
850
1,00
Всего расходов:
0,00
Приложение 7
к решению
Совета народных депутатов
города Владимира
от 31.03.2014 № 71
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА НА 2014 ГОД
Наименование объекта
Сумма, тыс. руб.
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА
100
IV. Управление по делам молодежи администрации города Владимира - всего:
100
в том числе:
- подпрограмма "Развитие системы клубов по месту жительства" муниципальной программы "Молодежь и город"
100
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ
100
------------------------------------------------------------------