Постановление администрации города Владимира от 29.12.2014 N 5009 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 01.11.2013 N 3933"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2014 г. № 5009

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА ОТ 01.11.2013 № 3933

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением главы города Владимира от 15.04.2009 № 1118, постановляю:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Владимира от 01.11.2013 № 3933 "Об утверждении муниципальной программы "Молодежь и город" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 19.03.2014 № 1001, от 27.03.2014 № 1101, от 25.06.2014 № 2368, от 30.07.2014 № 2784, от 01.09.2014 № 3158, от 13.10.2014 № 3734, от 20.10.2014 № 3865, от 17.11.2014 № 4325):
1.1. В разделе I "Паспорт Программы" строку "Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы" изложить в новой редакции:

"
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы
Общий объем бюджетных ассигнований в 2014 - 2018 годах составляет 428859,8 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 409062,7 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 19797,1 тыс. рублей
".

1.2. В разделе VI "Ресурсное обеспечение Программы":
1.2.1. В абзаце первом цифры "446244,0" заменить цифрами "428859,8".
1.2.2. В абзаце втором цифры "440289,0" заменить цифрами "409062,7".
1.2.3. В абзаце третьем цифры "5955,0" заменить цифрами "19797,1".
1.2.4. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

"
N
п/п
Наименование Подпрограммы
Всего в 2014 - 2018 гг.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1.
"Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью":
48250,0
9490,0
9690,0
9690,0
9690,0
9690,0
- средства бюджета города
48250,0
9490,0
9690,0
9690,0
9690,0
9690,0
2.
"Развитие системы клубов по месту жительства":
47078,1
12884,5
7761,6
2144,0
12144,0
12144,0
- средства бюджета города
47078,1
12884,5
7761,6
2144,0
12144,0
12144,0
3.
"Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики":
333531,7
76316,5
64343,8
67044,7
67044,7
58782,0
- средства бюджета города;
313734,6
70361,5
61017,7
61786,7
61786,7
58782,0
- средства областного бюджета
19797,1
5955,0
3326,1
5258,0
5258,0
0
Итого по Программе:
428859,8
98691,0
81795,4
78878,7
88878,7
80616,0
- средства бюджета города;
409062,7
92736,0
78469,3
73620,7
83620,7
80616,0
- средства областного бюджета
19797,1
5955,0
3326,1
5258,0
5258,0
0
".

1.3. В приложении № 2 к Программе "Подпрограмма "Развитие системы клубов по месту жительства" (далее - Подпрограмма)":
1.3.1. В разделе I "Паспорт Подпрограммы" в строке "Объемы и источники финансирования" цифры "41460,5" заменить цифрами "47078,1".
1.3.2. В разделе IV "Перечень мероприятий Подпрограммы" в таблице 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы":
1.3.2.1. Раздел I "Обеспечение пожарной безопасности" изложить в новой редакции:

"
I. "Обеспечение пожарной безопасности"
1.1.
Установка систем автоматической охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения в клубах, в т.ч.:
2014
2015
2017
2018
178,7
952,6
-
500,0
500,0


- МБОУ ДОД ДЮЦ "Клуб"

952,6
-
-
-
УДМ, МБОУ ДОД ДЮЦ "Клуб"
Установка систем автоматической охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения: по 15 клубов
- МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
178,7
-
-
500,0
500,0
УДМ, МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
Установка систем автоматической охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения: по 5 клубов
1.2.
Обслуживание систем автоматической охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения в клубах МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
2017
2018
-
-
-
276,0
276,0
УДМ, МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
Обслуживание систем автоматической охранно-пожарной сигнализации: по 10 клубов
1.3.
Услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций огнезащитным лаком в клубах МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
2014
2017
15,0
-
-
40,0
40,0
УДМ, МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
Обработка деревянных конструкций: по 2 клуба
1.4.
Услуги по монтажу пожарного водопровода (в т.ч. сухотруба) в клубах МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
2014
2017
2018
19,8
-
-
30,0
30,0
УДМ, МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
Монтаж пожарного водопровода (в т.ч. сухотруба): по 1 клубу
1.5.
Приобретение огнетушителей для клубов МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
2014
2017
6,8
-
-
7,0
7,0
УДМ, МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
Приобретение по 10 огнетушителей для размещения в 4 клубах
Итого по разделу I
220,3
952,6
-
853,0
853,0

2878,9
".

1.3.2.2. Раздел II "Развитие материально-технической базы" изложить в новой редакции:

"
II. "Развитие материально-технической базы"
2.1.
Проведение инвентаризации и паспортизации клубов по месту жительства
2014 - 2018
-
-
-
-
-
УДМ, ПМУ
Не реже одного раза в год
2.2.
Проведение инвентаризации муниципальных помещений, пригодных для деятельности клубов по месту жительства
2014 - 2018
-
-
-
-
-
УМИ, УДМ, ПМУ
Не реже одного раза в год
2.3.
Выделение помещений или объектов под размещение клубов по месту жительства при осуществлении комплексной жилой застройки
2014 - 2018
-
-
-
-
-
УАСиЗР, УМИ, УДМ
Проведение мониторинга вводимого в эксплуатацию жилья на предмет размещения клубов по месту жительства (не реже 1 раза в год)
2.4.
Текущий ремонт вентиляции и электрооборудования (с заменой проводки) в клубах МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
2014
2015
2017
2018
304,6
400
-
450,0
450,0
УДМ, МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
Ремонт вентиляции и электрооборудования (с заменой проводки): по 5 клубов
2.5.
Ремонт стационарного ограждения территорий клубов МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
2014
2017
2018
906,3
-
-
500,0
500,0
УДМ, МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
Степень завершенности объекта: 100%
2.6.
Обслуживание хоккейных кортов МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный", в т.ч.:
2014 - 2018
3317,0
2529,0
2144,0
2354,0
2354,0
УДМ, МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"

- заливка и очистка (зимний период)
1454,0
2229,0
1844,0
1954,0
1954,0
Заливка 21 корта ежегодно
- текущий ремонт
363,0
300,0
300,0
400,0
400,0
Текущий ремонт 21 корта ежегодно
- приобретение машины для заливки льда
1500,0
-
-
-
-
Приобретение 1 машины для заливки льда
2.7.
Реконструкция отдельного входа в клубах, в т.ч.:
2014
2017
2018
600,0
-
-
500,0
500,0
УДМ, ПМУ
Реконструкция отдельного входа в клубах:
МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
250,0
-
-
500,0
500,0
Степень завершенности объекта: 100% по 1 клубу
МБОУ ДОД ДЮЦ "Клуб"
350,0
-
-
-
-
Степень завершенности объекта: 100% по 1 клубу
2.8.
Устройство отдельного входа (запасный выход) в клубах, в т.ч.:
2014
2015
2017
2018
1230,0
250,0
-
1100,0
1100,0


МБОУ ДОД ДЮЦ "Клуб"
1230,0
-
-
1100,0
1100,0
МБОУ ДОД ДЮЦ "Клуб"
Устройство отдельного входа (запасный выход): по 2 клуба
МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
-
250,0
-
-
-
МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
Устройство отдельного входа (запасный выход): по 1 клубу
2.9.
Текущий ремонт клубов, отделов и спортивного комплекса, в т.ч.:
2014
2015
2017
2018
4133,4
2592,0
-
4432,0
4432,0
УДМ, ПМУ
Текущий ремонт клубов, отделов и спортивного комплекса:
МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
1081,4
600,0
-
700,0
700,0
по 6 клубов
МБОУ ДОД ДЮЦ "Клуб"
1120,0
650,0
-
1600,0
1600,0
по 6 клубов
МБУ "Молодежный центр"
1932,0
1342,0
-
2132,0
2132,0
по 8 клубов и отделов
2.10.
Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, снаряжения в клубы МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
2014
2015
2017
2018
250,0
200,0
-
250,0
250,0
УДМ, МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, снаряжения: по 2 клуба
2.11.
Приобретение туристического и спортивного инвентаря, снаряжения в клубы МБУ "Молодежный центр"
2014
2015
2017
2018
300,0
100,0
-
300,0
300,0
УДМ, МБУ "Молодежный центр"
Приобретение туристического и спортивного инвентаря, оргтехники, бытовой техники, телефонных аппаратов: по 4 клуба
2.12.
Разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы:
2014
2015
2017
2018
932,9
370,0
-
815,0
815,0
УДМ, ПМУ
Наличие проектно-сметной документации и результатов экспертизы
- по устройству отдельного входа в клубах МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
85,7
100,0
-
100,0
100,0
- по текущему ремонту вентиляции и электрооборудования (с заменой проводки) в клубах МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
78,4
60,0
-
80,0
80,0
- по текущему ремонту клубов, кортов, спортивного комплекса (в том числе стационарного ограждения) МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
68,8
90,0
-
35,0
35,0
- по устройству отдельного входа (запасный выход) и текущему ремонту в клубах МБОУ ДОД ДЮЦ "Клуб"
600,0
60,0
-
600,0
600,0
- по текущему ремонту в клубах и отделах МБУ "Молодежный центр"
100,0
60,0
-
-
-
2.13.
Приобретение мебели, оргтехники, компьютерной техники и телефонных аппаратов в клубы и отделы, в т.ч.:
2014
2015
100,0
368,0
-
-
-
УДМ, ПМУ
Приобретение мебели, оргтехники, компьютерной техники и телефонных аппаратов: по 4 помещения
- МБУ "Молодежный центр"
100,0
198,0
-
-
-
- МБОУ ДОД ДЮЦ "Клуб"
-
170,0
-
-
-
Итого по разделу II:
12074,2
6809,0
2144,0
10701,0
10701,0

42429,2
".

1.3.2.3. Строку "Итого по Подпрограмме" изложить в новой редакции:

"
Итого по Подпрограмме:
12884,5
7761,6
2144,0
12144,0
12144,0

47078,1
".

1.3.3. В разделе VII "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
1.3.3.1. В абзаце первом цифры "41460,5" заменить цифрами "47078,1".
1.3.3.2. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

"
N
п/п
Наименование Подпрограммы
Всего в 2014 - 2018 гг.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
"Обеспечение пожарной безопасности"
2878,9
220,3
952,6
0
853,0
853,0
2.
"Развитие материально-технической базы"
42429,2
12074,2
6809,0
2144,0
10701,0
10701,0
3.
"Повышение качества клубной работы"
1770,0
590,0
0
0
590,0
590,0
Итого по Подпрограмме:
47078,1
12884,5
7761,6
2144,0
12144,0
12144,0
".

1.4. В приложении № 3 к Программе "Подпрограмма "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики" (далее - Подпрограмма)":
1.4.1. В разделе I "Паспорт Подпрограммы":
1.4.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования" изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования
Объем финансирования составляет 333531,7 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 313734,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 19797,1 тыс. рублей
".

1.4.1.2. Строку "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в новой редакции:

"
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Обеспечение к 2018 году следующего количества получателей услуг:
- по дополнительному образованию - до 6170 человек;
по организации работы клубов по интересам для молодежи - до 940 человек;
- по организации отдыха и оздоровления - в 2014 году - до 2660 человек, в 2015 - 2018 - до 410 человек;
- по организации творческих смен для детей и подростков в каникулярный период в клубах по месту жительства - до 1125 человек;
- по оказанию социально-психологического консультирования - до 16550 человек;
- по оказанию содействия в трудоустройстве - до 4080 человек
".

1.4.2. В разделе IV "Перечень мероприятий Подпрограммы" в таблице 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы":
1.4.2.1. Раздел I "Предоставление населению муниципальных услуг" изложить в новой редакции:

"
I "Предоставление населению муниципальных услуг"
1.1.
Предоставление населению муниципальных услуг ДЮЦ "Молодежный"
2014
17281,5
1279,0
ДЮЦ "Молодежный"
Увеличение к 2018 году количества получателей услуг:
- по дополнительному образованию - до 1580 человек;
- по организации отдыха и оздоровления - до 410 человек
2015
17030,5
1066,1
2016
16608,0
1700,0
2017
16608,0
1700,0
2018
17442,0
-
1.2.
Предоставление населению муниципальных услуг ДЮЦ "Клуб"
2014
21106,0
4676,0
ДЮЦ "Клуб"
Увеличение к 2018 году количества получателей услуг:
- по дополнительному образованию - до 4610 человек;
- по организации творческих смен для детей и подростков в каникулярный период в клубах по месту жительства - до 1125 человек;
- по оказанию социально-педагогической поддержки - до 270 человек
2015
21727,1
2260,0
2016
22266,0
3558,0
2017
22266,0
3558,0
2018
20941,0
-
1.3.
Предоставление населению муниципальных услуг МБУ "Молодежный центр"
2014
20839,0
-
МБУ "Молодежный центр"
Повышение качества работы руководителей муниципальных учреждений
2015
21995,1
-
2016
22647,7
-
2017
22647,7
-
2018
20134,0
-
1.4.
Предоставление населению муниципальных услуг ДЮЦО "Икар"
2014
5116,0
-
ДЮЦО "Икар"
Обеспечение к 2014 году количества получателей услуг по организации отдыха и оздоровления не менее 1050 человек
2015
-
-
2016
-
-
2017
-
-
2018
-
-
1.5.
Предоставление населению муниципальных услуг ДЮЦО "Дружба"
2014
5398,0
-
ДЮЦО "Дружба"
Обеспечение к 2014 году количества получателей услуг по организации отдыха и оздоровления не менее 1200 человек
2015
-
-
2016
-
-
2017
-
-
2018
-
-
".

1.4.2.2. В разделе II "Материально-техническое обеспечение" пункт 2.2 изложить в новой редакции:

"
2.2.
Материально-техническое обеспечение офисных помещений ДЮЦ "Клуб"
2014
56,0
-
ДЮЦ "Клуб"
Приобретение мебели, оргтехники и оборудования
2015
-
-
2016
-
-
2017
-
-
2018
-
-
".

1.4.2.3. В разделе IV "Кадровое обеспечение" пункт 4.5 изложить в новой редакции:

"
4.5.
Централизация средств на осуществление стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений, в т.ч.:
2014
480,0
-
УДМ, ПМУ
Повышение качества работы руководителей муниципальных учреждений
2015
265,0
-
2016
265,0
-
2017
265,0
-
2018
265,0
-
- бюджетные учреждения
2014
434,0
-
2015
194,0
-
2016
194,0
-
2017
194,0
-
2018
194,0
-
- автономные учреждения
2014
46,0
-
2015
71,0
-
2016
71,0
-
2017
71,0
-
2018
71,0
-
".

1.4.3. В разделе VI "Описание ожидаемых результатов реализации Подпрограммы" в таблице 2 "Перечень показателей результативности Подпрограммы" раздел 3 "Услуга по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в летний период" изложить в новой редакции:

"
3. Услуга по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в летний период
3.1.
Количество детей, подростков и молодежи, получивших услугу на базе ДЮЦ "Клуб" (чел.)
1057
1060
1070
-
-
-
-
-
3.2.
Количество детей, подростков и молодежи, получивших услугу на базе ДЮЦ "Молодежный" (чел.)
406
368
370
380
390
400
405
410
3.3.
Количество детей, подростков и молодежи, получивших услугу на базе ДЮЦО "Икар" (чел.)
1007
1005
1050
1050
-
-
-
-
3.4.
Количество детей, подростков и молодежи, получивших услугу на базе ДЮЦО "Дружба" (чел.)
1223
1347
1261
1200
-
-
-
-

Итого по п. 3
3693
3780
3751
2630
390
400
405
410
".

1.4.4. Раздел VII "Ресурсное обеспечение Подпрограммы, обоснование потребности в необходимых ресурсах" изложить в новой редакции:
"Реализация мероприятий Подпрограммы обеспечивается путем предоставления субсидий Учреждениям. Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 333531,7 тыс. рублей, из них: 313734,6 тыс. рублей - средства бюджета города, 19797,1 тыс. рублей - средства областного бюджета, в том числе по направлениям:
- "Предоставление муниципальных услуг" - 331850,7 тыс. рублей, из них: 312053,6 - средства бюджета города, 19797,1 тыс. рублей - средства областного бюджета;
- "Материально-техническое обеспечение" - 141,0 тыс. рублей;
- "Мониторинг" - 0,0 тыс. рублей;
- "Кадровое обеспечение" - 1540,0 тыс. рублей;
в том числе по годам:
- в 2014 г. - 76316,5 тыс. рублей, из них: 70361,5 тыс. рублей - средства бюджета города, 5955,0 тыс. рублей - средства областного бюджета;
- в 2015 г. - 64343,8 тыс. рублей, из них: 61017,7 тыс. рублей - средства бюджета города, 3326,1 тыс. рублей - средства областного бюджета;
- в 2016 г. - 67044,7 тыс. рублей, из них: 61786,7 тыс. рублей - средства бюджета города, 5258,0 тыс. рублей - средства областного бюджета;
- в 2017 г. - 67044,7 тыс. рублей, из них: 61786,7 тыс. рублей - средства бюджета города, 5258,0 тыс. рублей - средства областного бюджета;
- в 2018 г. - 58782,0 тыс. рублей - средства бюджета города.
За счет средств бюджета города будет обеспечено финансирование деятельности муниципальных учреждений сферы молодежной политики в части расходов:
- на оплату труда с начислениями;
- на оплату коммунальных услуг;
- на оплату услуг связи;
- на приобретение основных средств;
- на оплату прочих расходов и услуг.
Расчет расходов на оплату труда в муниципальных учреждениях произведен в соответствии с утвержденными штатными расписаниями Учреждений по состоянию на 01.10.2014.
Расчет расходов на оплату коммунальных услуг, услуг связи и прочих расходов произведен в соответствии с утвержденными лимитами потребления.
Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в соответствии с объемом ассигнований, предусмотренным для реализации Подпрограммы в бюджете города на очередной финансовый год.".
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Власова Р.И.

Глава администрации города
А.С.ШОХИН


------------------------------------------------------------------