Постановление администрации города Владимира от 26.12.2014 N 4979 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 16.12.2013 N 4629"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2014 г. № 4979
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА ОТ 16.12.2013 № 4629
В связи с изменением финансирования программных мероприятий за счет средств областного бюджета, бюджета города и внебюджетных источников постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владимира от 16.12.2013 № 4629 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы образования города Владимира" и о признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Владимира" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 21.01.2014 № 94, от 21.02.2014 № 606, от 19.03.2014 № 990, от 16.04.2014 № 1397, от 16.05.2014 № 1889, от 21.05.2014 № 1949, от 10.07.2014 № 2538, от 22.08.2014 № 3112, от 17.09.2014 № 3476, от 15.10.2014 № 3842, от 17.11.2014 № 4330, от 09.12.2014 № 4632, от 22.12.2014 № 4863, от 22.12.2014 № 4884) следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы и источники финансирования Программы" раздела I "Паспорт" изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования Программы
Объем финансирования составляет всего 17016700,4 тыс. руб., в том числе:
- из областного бюджета 9137251,5 тыс. руб.,
из них:
2014 г. - 1866539,8 тыс. руб.;
2015 г. - 1779433,3 тыс. руб.;
2016 г. - 1769724,4 тыс. руб.;
2017 г. - 1776551,8 тыс. руб.;
2018 г. - 1945002,2 тыс. руб.;
- из бюджета города 6009118,5 тыс. руб.,
из них:
2014 г. - 1161687,8 тыс. руб.;
2015 г. - 1094072,3 тыс. руб.;
2016 г. - 1197639,8 тыс. руб.;
2017 г. - 1207927,8 тыс. руб.;
2018 г. - 1347790,8 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников 1870330,4 тыс. руб.,
из них:
2014 г. - 268335,2 тыс. руб.;
2015 г. - 542998,8 тыс. руб.;
2016 г. - 352998,8 тыс. руб.;
2017 г. - 352998,8 тыс. руб.;
2018 г. - 352998,8 тыс. руб.
".
1.2. В разделе IV "Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы":
1.2.1. В абзаце пятом цифры "17021058,6" заменить цифрами "17016700,4".
1.2.2. В абзаце восьмом цифры "1874688,6" заменить цифрами "1870330,4".
1.2.3. Таблицу изложить в новой редакции:
"
№ п/п
Наименование мероприятия
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Подпрограмма 1:
- из областного бюджета
758985,3
687158,0
711411,0
711411,0
903171,0
- из бюджета города
570367,8
524425,9
631031,0
641319,0
805202,0
- из внебюджетных источников
209630,0
485575,3
295575,3
295575,3
295575,3
2.
Подпрограмма 2:
- из областного бюджета
1067319,5
1049023,3
1015061,4
1021888,8
998579,2
- из бюджета города
518911,0
489508,4
486470,8
486470,8
462450,8
- из внебюджетных источников
19642,2
17375,5
17375,5
17375,5
17375,5
3.
Подпрограмма 3:
- из областного бюджета
40235,0
43252,0
43252,0
43252,0
43252,0
- из бюджета города
72409,0
80138,0
80138,0
80138,0
80138,0
- из внебюджетных источников
39063,0
40048,0
40048,0
40048,0
40048,0
Всего:
3296562,8
3416504,4
3320363,0
3337478,4
3645791,8
".
1.3. В приложении № 1 к Программе "Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования города Владимира":
1.3.1. В разделе I "Паспорт" строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1
Объем финансирования составляет всего 8526413,2 тыс. руб., в том числе:
- из областного бюджета 3772136,3 тыс. руб.,
из них:
2014 г. - 758985,3 тыс. руб.;
2015 г. - 687158,0 тыс. руб.;
2016 г. - 711411,0 тыс. руб.;
2017 г. - 711411,0 тыс. руб.;
2018 г. - 903171,0 тыс. руб.;
- из бюджета города 3172345,7 тыс. руб.,
из них:
2014 г. - 570367,8 тыс. руб.;
2015 г. - 524425,9 тыс. руб.;
2016 г. - 631031,0 тыс. руб.;
2017 г. - 641319,0 тыс. руб.;
2018 г. - 805202,0 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников 1581931,2 тыс. руб.,
из них:
2014 г. - 209630,0 тыс. руб.;
2015 г. - 485575,3 тыс. руб.;
2016 г. - 295575,3 тыс. руб.;
2017 г. - 295575,3 тыс. руб.;
2018 г. - 295575,3 тыс. руб.
".
1.3.2. Раздел IV "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
Общий объем финансирования мероприятий, представленных в Подпрограмме 1, составляет 8526413,2 тыс. руб. Подпрограмма 1 финансируется в пределах ассигнований, выделяемых управлению образования и управлению капитального строительства на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:
- из областного бюджета - 3772136,3 тыс. руб.;
- из бюджета города - 3172345,7 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников - 1581931,2 тыс. руб.
Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Подпрограммы 1, в соответствии с задачами приведены ниже в таблице.
Объемы
финансирования Подпрограммы 1
(тыс. руб.)
№ п/п
Направления финансирования
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Увеличение охвата детей дошкольной образовательной услугой:
- из областного бюджета
125964,5
72166,0
72166,0
72166,0
263926,0
- из бюджета города
281160,2
221410,3
235429,4
245717,4
409600,4
- из внебюджетных источников
208268,0
482030,9
292030,9
292030,9
292030,9
2.
Развитие материально-технической базы:
- из областного бюджета
17107,0
18449,8
19177,6
19177,6
19177,6
- из бюджета города
20280,4
14843,4
15011,9
15011,9
15011,9
- из внебюджетных источников
502,0
1096,4
1096,4
1096,4
1096,4
3.
Повышение качества дошкольной образовательной программы
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
4.
Повышение кадрового потенциала системы дошкольного образования:
- из областного бюджета
615913,8
596542,2
620067,4
620067,4
620067,4
- из бюджета города
268927,2
288172,2
380589,7
380589,7
380589,7
- из внебюджетных источников
860,0
2448,0
2448,0
2448,0
2448,0
5.
Совершенствование системы управления дошкольным образованием
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
Всего:
1538983,1
1697159,2
1638017,3
1648305,3
2003948,3
Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностями этих бюджетов.".
1.3.3. В разделе VIII "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1" в таблице 1 "Система показателей результативности Подпрограммы 1" пункты 2.1, 4.2, 4.5 изложить в новой редакции:
"2.1.
Количество ДОУ, в которых проведены ремонтные работы, ед.
65
33
70
60
25
25
25
25"
"4.2.
Общий объем расходов на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда, тыс. руб.
531675,0
605022,5
743320,0
884201,0
887162,4
1001605,1
1001605,1
1001605,1"
"4.5.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, руб.
9292,40
10543,20
14225,20
14877,16
15024,48
16962,62
17301,87
17647,91"
1.3.4. В приложении к Подпрограмме 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы 1" пункты 1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 4, 4.3 изложить в новой редакции:
"1.
Задача 1. Увеличение охвата детей дошкольной образовательной услугой
2014
615392,7
125964,5
281160,2
208268,0
2015
775607,2
72166,0
221410,3
482030,9
2016
599626,3
72166,0
235429,4
292030,9
2017
609914,3
72166,0
245717,4
292030,9
2018
965557,3
263926,0
409600,4
292030,9"
"1.2.
Предоставление доступной и качественной услуги по воспитанию, обучению, присмотру и оздоровлению детей в ДОУ
2014
447105,3
238837,3
208268,0
УО, ДОУ
Обеспечение услугой не менее 17600 детей"
2015
480121,2
188090,3
292030,9
2016
517391,3
225360,4
292030,9
2017
517391,3
225360,4
292030,9
2018
517391,3
225360,4
292030,9
"2.
Задача 2. Укрепление и развитие материально-технической базы
2014
37889,4
17107,0
20280,4
502,0
2015
34389,6
18449,8
14843,4
1096,4
2016
35285,9
19177,6
15011,9
1096,4
2017
35285,9
19177,6
15011,9
1096,4
2018
35285,9
19177,6
15011,9
1096,4"
"2.1.
Ремонт зданий:
УО
100% фактически завершенных объектов"
- 60 ДОУ
2014
7800,0
7800,0
- 25 ДОУ
2015
5000,0
5000,0
- 25 ДОУ
2016
5000,0
5000,0
- 25 ДОУ
2017
5000,0
5000,0
- 25 ДОУ
2018
5000,0
5000,0
"2.2.
Выполнение мероприятий по безопасности ДОУ
2014
10153,9
10153,9
УО, ДОУ
100% фактически завершенных объектов"
2015
6536,4
6536,4
2016
10011,9
10011,9
2017
10011,9
10011,9
2018
10011,9
10011,9
"2.3.
Приобретение технологического, спортивного, игрового, дидактического оборудования, мебели, хозяйственного инвентаря:
УО, ДОУ
100% от количества планируемых учреждений"
- 86 ДОУ
2014
2828,5
2326,5
502,0
- 86 ДОУ
2015
4403,4
3307,0
1096,4
- 86 ДОУ
2016
1096,4
1096,4
- 86 ДОУ
2017
1096,4
1096,4
- 86 ДОУ
2018
1096,4
1096,4
"4.
Задача 4. Повышение кадрового потенциала системы дошкольного образования
2014
885701,0
615913,8
268927,2
860,0
2015
887162,4
596542,2
288172,2
2448,0
2016
1003105,1
620067,4
380589,7
2448,0
2017
1003105,1
620067,4
380589,7
2448,0
2018
1003105,1
620067,4
380589,7
2448,0"
"4.3.
Обеспечение финансирования образовательного процесса ДОУ в части расходов на оплату труда с начислениями
2014
884201,0
615913,8
267427,2
860,0
УО
Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего образования во Владимирской области"
2015
887162,4
596542,2
288172,2
2448,0
2016
1001605,1
620067,4
379089,7
2448,0
2017
1001605,1
620067,4
379089,7
2448,0
2018
1001605,1
620067,4
379089,7
2448,0
1.4. В приложении № 2 к Программе "Подпрограмма 2 "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей города Владимира":
1.4.1. В разделе I "Паспорт" строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2" изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2
Объем финансирования составляет всего 7684828,2 тыс. руб., в том числе:
- из областного бюджета - 5151872,2 тыс. руб.,
- из них:
2014 г. - 1067319,5 тыс. руб.;
2015 г. - 1049023,3 тыс. руб.;
2016 г. - 1015061,4 тыс. руб.;
2017 г. - 1021888,8 тыс. руб.;
2018 г. - 998579,2 тыс. руб.;
- из бюджета города 2443811,8 тыс. руб.,
- из них:
2014 г. - 518911,0 тыс. руб.;
2015 г. - 489508,4 тыс. руб.;
2016 г. - 486470,8 тыс. руб.;
2017 г. - 486470,8 тыс. руб.;
2018 г. - 462450,8 тыс. руб.;
- - из внебюджетных источников 89144,2 тыс. руб.,
- из них:
2014 г. - 19642,2 тыс. руб.;
2015 г. - 17375,5 тыс. руб.;
2016 г. - 17375,5 тыс. руб.;
2017 г. - 17375,5 тыс. руб.;
2018 г. - 17375,5 тыс. руб.
".
1.4.2. Раздел V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2" изложить в новой редакции:
"V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
Всего на реализацию Подпрограммы 2 планируется направить 7684828,2 тыс. руб., в том числе:
- из областного бюджета - 5151872,2 тыс. руб.;
- из бюджета города - 2443811,8 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников - 89144,2 тыс. руб.
Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Подпрограммы 2, в соответствии с задачами приведены ниже в таблице.
Объемы
финансирования Подпрограммы 2
(тыс. руб.)
№ п/п
Направление финансирования
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Совершенствование содержания и технологий образования:
- из областного бюджета
215155,6
185168,2
183724,6
159086,3
134448,1
- из бюджета города
219561,33
199911,3
240782,6
240782,6
240782,6
- из внебюджетных источников
-
-
-
-
-
2.
Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг:
- из областного бюджета
690674,9
675952,7
697572,5
722210,8
748539,4
- из бюджета города
16666,27
7592,1
12848,0
12848,0
12848,0
- из внебюджетных источников
-
-
-
-
-
3.
Повышение эффективности управления в системе образования:
- из областного бюджета
-
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
- из бюджета города
150,0
- из внебюджетных источников
-
4.
Совершенствование финансово-экономических моделей управления в сфере образования:
- из областного бюджета
22144,4
20629,6
32231,9
32231,9
32231,9
- из бюджета города
177366,4
186495,1
192615,5
192615,5
192615,5
- из внебюджетных источников
-
-
-
-
-
5.
Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений:
- из областного бюджета
55139,7
88033,6
26389,6
26389,6
1389,6
- из бюджета города
105167,0
95509,9
40224,7
40224,7
16204,7
- из внебюджетных источников
19642,2
17375,5
17375,5
17375,5
17375,5
6.
Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- из областного бюджета
84204,9
79239,2
75142,8
81970,2
81970,2
- из бюджета города
-
-
-
-
-
- из внебюджетных источников
-
-
-
-
-
Всего:
1605872,7
1555907,2
1518907,7
1525735,1
1478405,5
Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностями этих бюджетов.".
1.4.3. В приложении к Подпрограмме 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы 2" пункты 1, 1.8, 1.9, 2, 2.2, 2.2.3, 4, 4.1, 4.4, 5, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 изложить в новой редакции:
"1.
Задача 1. Совершенствование содержания и технологий образования
2014
434716,93
215155,6
219561,33
2015
385079,5
185168,2
199911,3
2016
424507,2
183724,6
240782,6
2017
399868,9
159086,3
240782,6
2018
375230,7
134448,1
240782,6"
"1.8.
Обеспечение условий для получения качественного общего образования в ОУ, реализующих основную общеобразовательную программу
2014
244226,2
46108,9
198117,3
УО
Обеспечение условий для получения образовательной услуги не менее 28500 учащимся
2015
188139,7
11513,0
176626,7
2016
253468,3
34707,5
218760,8
2017
253468,3
34707,5
218760,8
2018
253468,3
34707,5
218760,8
1.9.
Предоставление доступного и качественного дополнительного образования детей в УДОД, прочих учреждениях образования
2014
20399,53
20399,53
УО
Обеспечение образовательной услугой в сфере дополнительного образования не менее 12600 детей в возрасте 5 - 18 лет"
2015
23284,6
23284,6
2016
22021,8
22021,8
2017
22021,8
22021,8
2018
22021,8
22021,8
"2.
Задача 2. Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг
2014
707341,17
690674,9
16666,27
2015
683544,8
675952,7
7592,1
2016
710420,5
697572,5
12848,0
2017
735058,8
722210,8
12848,0
2018
761387,4
748539,4
12848,0"
"2.2.
Обновление содержания образования
2014
692902,9
688609,4
4293,5
2015
677727,7
673887,2
3840,5
2016
701657,9
695507,0
6150,9
2017
726296,2
720145,3
6150,9
2018
752624,8
746473,9
6150,9"
"2.2.3.
Предоставление доступного и качественного основного общего и среднего общего образования в ОУ
2014
441521,3
437227,8
4293,5
УО"
2015
362624,4
358783,9
3840,5
2016
308492,6
302341,7
6150,9
2017
255069,0
248918,1
6150,9
2018
203335,7
197184,8
6150,9
"4.
Задача 4. Совершенствование финансово-экономических моделей управления в сфере образования
2014
199510,8
22144,4
177366,4
2015
207124,7
20629,6
186495,1
2016
224847,4
32231,9
192615,5
2017
224847,4
32231,9
192615,5
2018
224847,4
32231,9
192615,5
4.1.
Финансирование образовательного процесса УДОД и прочих учреждений образования в части расходов на оплату труда с начислениями
2014
185872,7
10747,0
175125,7
УО
Планы финансово-хозяйственной деятельности УДОД"
2015
189260,0
6010,0
183250,0
2016
198870,4
9500,0
189370,4
2017
198870,4
9500,0
189370,4
2018
198870,4
9500,0
189370,4
"4.4.
Применение выплат стимулирующего характера для руководителей муниципальных учреждений отрасли образования в зависимости от достижения конечных результатов в работе, в том числе:
УО
Осуществление выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений отрасли в соответствии с положениями, утвержденными приказом УО от 15.11.2010 № 2135"
- в общеобразовательных учреждения
2014
11397,4
11397,4
2015
14619,6
14619,6
2016
22731,9
22731,9
2017
22731,9
22731,9
2018
22731,9
22731,9
- в УДОД и прочих учреждений
2014
2240,7
2240,7
2015
3245,1
3245,1
2016
3245,1
3245,1
2017
3245,1
3245,1
2018
3245,1
3245,1
"5.
Задача 5. Совершенствование материально-технической базы ОУ
2014
179948,9
55139,7
105167,0
19642,2
2015
200919,0
88033,6
95509,9
17375,5
2016
83989,8
26389,6
40224,7
17375,5
2017
83989,8
26389,6
40224,7
17375,5
2018
34969,8
1389,6
16204,7
17375,5
5.1.
Совершенствование материально-технической базы ОУ, в том числе:
УО, ОУ
Выполненный план по материально-техническому оснащению ОУ
- общеобразовательные учреждения
2014
11120,3
2242,5
547,6
8330,2
2015
5820,7
1000,0
4820,7
2016
4820,7
4820,7
2017
4820,7
4820,7
2018
4820,7
4820,7
- УДОД и прочие учреждения
2014
1308,8
573,8
735,0
2015
632,6
632,6
2016
632,6
632,6
2017
632,6
632,6
2018
632,6
632,6
5.2.
Выполнение мероприятий по безопасности муниципальных образовательных учреждении, в том числе:
УО
Выполненный план по материально-техническому оснащению ОУ"
- общеобразовательные учреждения
2014
4382,3
4382,3
2015
4173,4
4173,4
2016
6393,3
6393,3
2017
6393,3
6393,3
2018
6393,3
6393,3
- УДОД
2014
2604,1
2604,1
2015
1790,1
1790,1
2016
4511,0
4511,0
2017
4511,0
4511,0
2018
4511,0
4511,0
"5.4.
Проведение противоаварийных и прочих ремонтных работ в зданиях образовательных учреждений, в том числе:
УО, ОУ
Выполненный план по материально-техническому оснащению ОУ
- общеобразовательные учреждения
2014
26370,1
16213,1
10157,0
2015
16512,9
5000,0
11512,9
2016
16512,9
5000,0
11512,9
2017
16512,9
5000,0
11512,9
2018
16512,9
5000,0
11512,9
- УДОД
2014
2015
2016
2017
2018
671,5
251,5
420,0
5.5.
Обеспечение ОУ электронными образовательными ресурсами, доступностью сети Интернет. Развитие сети образовательных коммуникаций, сети распределительных информационно-образовательных ресурсов и сети региональных ресурсных центров (субвенция из областного бюджета), в том числе:
УО, ОУ
Охватить доступом в сети Интернет 100% ОУ. Увеличение скоростного режима по сети Интернет до 3 Мбит/сек"
- общеобразовательные учреждения
2014
2897,2
2897,2
2015
1389,6
1389,6
2016
1389,6
1389,6
2017
1389,6
1389,6
2018
1389,6
1389,6
- УДОД и прочие учреждения
2014
266,6
266,6
2015
300,4
300,4
2016
300,4
300,4
2017
300,4
300,4
2018
300,4
300,4
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Владимира Власова Р.И.
Глава администрации города
А.С.ШОХИН
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2014 г. № 4979
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА ОТ 16.12.2013 № 4629
В связи с изменением финансирования программных мероприятий за счет средств областного бюджета, бюджета города и внебюджетных источников постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владимира от 16.12.2013 № 4629 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы образования города Владимира" и о признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Владимира" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 21.01.2014 № 94, от 21.02.2014 № 606, от 19.03.2014 № 990, от 16.04.2014 № 1397, от 16.05.2014 № 1889, от 21.05.2014 № 1949, от 10.07.2014 № 2538, от 22.08.2014 № 3112, от 17.09.2014 № 3476, от 15.10.2014 № 3842, от 17.11.2014 № 4330, от 09.12.2014 № 4632, от 22.12.2014 № 4863, от 22.12.2014 № 4884) следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы и источники финансирования Программы" раздела I "Паспорт" изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования Программы
Объем финансирования составляет всего 17016700,4 тыс. руб., в том числе:
- из областного бюджета 9137251,5 тыс. руб.,
из них:
2014 г. - 1866539,8 тыс. руб.;
2015 г. - 1779433,3 тыс. руб.;
2016 г. - 1769724,4 тыс. руб.;
2017 г. - 1776551,8 тыс. руб.;
2018 г. - 1945002,2 тыс. руб.;
- из бюджета города 6009118,5 тыс. руб.,
из них:
2014 г. - 1161687,8 тыс. руб.;
2015 г. - 1094072,3 тыс. руб.;
2016 г. - 1197639,8 тыс. руб.;
2017 г. - 1207927,8 тыс. руб.;
2018 г. - 1347790,8 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников 1870330,4 тыс. руб.,
из них:
2014 г. - 268335,2 тыс. руб.;
2015 г. - 542998,8 тыс. руб.;
2016 г. - 352998,8 тыс. руб.;
2017 г. - 352998,8 тыс. руб.;
2018 г. - 352998,8 тыс. руб.
".
1.2. В разделе IV "Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы":
1.2.1. В абзаце пятом цифры "17021058,6" заменить цифрами "17016700,4".
1.2.2. В абзаце восьмом цифры "1874688,6" заменить цифрами "1870330,4".
1.2.3. Таблицу изложить в новой редакции:
"
№ п/п
Наименование мероприятия
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Подпрограмма 1:
- из областного бюджета
758985,3
687158,0
711411,0
711411,0
903171,0
- из бюджета города
570367,8
524425,9
631031,0
641319,0
805202,0
- из внебюджетных источников
209630,0
485575,3
295575,3
295575,3
295575,3
2.
Подпрограмма 2:
- из областного бюджета
1067319,5
1049023,3
1015061,4
1021888,8
998579,2
- из бюджета города
518911,0
489508,4
486470,8
486470,8
462450,8
- из внебюджетных источников
19642,2
17375,5
17375,5
17375,5
17375,5
3.
Подпрограмма 3:
- из областного бюджета
40235,0
43252,0
43252,0
43252,0
43252,0
- из бюджета города
72409,0
80138,0
80138,0
80138,0
80138,0
- из внебюджетных источников
39063,0
40048,0
40048,0
40048,0
40048,0
Всего:
3296562,8
3416504,4
3320363,0
3337478,4
3645791,8
".
1.3. В приложении № 1 к Программе "Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования города Владимира":
1.3.1. В разделе I "Паспорт" строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1
Объем финансирования составляет всего 8526413,2 тыс. руб., в том числе:
- из областного бюджета 3772136,3 тыс. руб.,
из них:
2014 г. - 758985,3 тыс. руб.;
2015 г. - 687158,0 тыс. руб.;
2016 г. - 711411,0 тыс. руб.;
2017 г. - 711411,0 тыс. руб.;
2018 г. - 903171,0 тыс. руб.;
- из бюджета города 3172345,7 тыс. руб.,
из них:
2014 г. - 570367,8 тыс. руб.;
2015 г. - 524425,9 тыс. руб.;
2016 г. - 631031,0 тыс. руб.;
2017 г. - 641319,0 тыс. руб.;
2018 г. - 805202,0 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников 1581931,2 тыс. руб.,
из них:
2014 г. - 209630,0 тыс. руб.;
2015 г. - 485575,3 тыс. руб.;
2016 г. - 295575,3 тыс. руб.;
2017 г. - 295575,3 тыс. руб.;
2018 г. - 295575,3 тыс. руб.
".
1.3.2. Раздел IV "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
Общий объем финансирования мероприятий, представленных в Подпрограмме 1, составляет 8526413,2 тыс. руб. Подпрограмма 1 финансируется в пределах ассигнований, выделяемых управлению образования и управлению капитального строительства на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:
- из областного бюджета - 3772136,3 тыс. руб.;
- из бюджета города - 3172345,7 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников - 1581931,2 тыс. руб.
Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Подпрограммы 1, в соответствии с задачами приведены ниже в таблице.
Объемы
финансирования Подпрограммы 1
(тыс. руб.)
№ п/п
Направления финансирования
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Увеличение охвата детей дошкольной образовательной услугой:
- из областного бюджета
125964,5
72166,0
72166,0
72166,0
263926,0
- из бюджета города
281160,2
221410,3
235429,4
245717,4
409600,4
- из внебюджетных источников
208268,0
482030,9
292030,9
292030,9
292030,9
2.
Развитие материально-технической базы:
- из областного бюджета
17107,0
18449,8
19177,6
19177,6
19177,6
- из бюджета города
20280,4
14843,4
15011,9
15011,9
15011,9
- из внебюджетных источников
502,0
1096,4
1096,4
1096,4
1096,4
3.
Повышение качества дошкольной образовательной программы
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
4.
Повышение кадрового потенциала системы дошкольного образования:
- из областного бюджета
615913,8
596542,2
620067,4
620067,4
620067,4
- из бюджета города
268927,2
288172,2
380589,7
380589,7
380589,7
- из внебюджетных источников
860,0
2448,0
2448,0
2448,0
2448,0
5.
Совершенствование системы управления дошкольным образованием
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
Всего:
1538983,1
1697159,2
1638017,3
1648305,3
2003948,3
Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностями этих бюджетов.".
1.3.3. В разделе VIII "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1" в таблице 1 "Система показателей результативности Подпрограммы 1" пункты 2.1, 4.2, 4.5 изложить в новой редакции:
"2.1.
Количество ДОУ, в которых проведены ремонтные работы, ед.
65
33
70
60
25
25
25
25"
"4.2.
Общий объем расходов на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда, тыс. руб.
531675,0
605022,5
743320,0
884201,0
887162,4
1001605,1
1001605,1
1001605,1"
"4.5.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, руб.
9292,40
10543,20
14225,20
14877,16
15024,48
16962,62
17301,87
17647,91"
1.3.4. В приложении к Подпрограмме 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы 1" пункты 1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 4, 4.3 изложить в новой редакции:
"1.
Задача 1. Увеличение охвата детей дошкольной образовательной услугой
2014
615392,7
125964,5
281160,2
208268,0
2015
775607,2
72166,0
221410,3
482030,9
2016
599626,3
72166,0
235429,4
292030,9
2017
609914,3
72166,0
245717,4
292030,9
2018
965557,3
263926,0
409600,4
292030,9"
"1.2.
Предоставление доступной и качественной услуги по воспитанию, обучению, присмотру и оздоровлению детей в ДОУ
2014
447105,3
238837,3
208268,0
УО, ДОУ
Обеспечение услугой не менее 17600 детей"
2015
480121,2
188090,3
292030,9
2016
517391,3
225360,4
292030,9
2017
517391,3
225360,4
292030,9
2018
517391,3
225360,4
292030,9
"2.
Задача 2. Укрепление и развитие материально-технической базы
2014
37889,4
17107,0
20280,4
502,0
2015
34389,6
18449,8
14843,4
1096,4
2016
35285,9
19177,6
15011,9
1096,4
2017
35285,9
19177,6
15011,9
1096,4
2018
35285,9
19177,6
15011,9
1096,4"
"2.1.
Ремонт зданий:
УО
100% фактически завершенных объектов"
- 60 ДОУ
2014
7800,0
7800,0
- 25 ДОУ
2015
5000,0
5000,0
- 25 ДОУ
2016
5000,0
5000,0
- 25 ДОУ
2017
5000,0
5000,0
- 25 ДОУ
2018
5000,0
5000,0
"2.2.
Выполнение мероприятий по безопасности ДОУ
2014
10153,9
10153,9
УО, ДОУ
100% фактически завершенных объектов"
2015
6536,4
6536,4
2016
10011,9
10011,9
2017
10011,9
10011,9
2018
10011,9
10011,9
"2.3.
Приобретение технологического, спортивного, игрового, дидактического оборудования, мебели, хозяйственного инвентаря:
УО, ДОУ
100% от количества планируемых учреждений"
- 86 ДОУ
2014
2828,5
2326,5
502,0
- 86 ДОУ
2015
4403,4
3307,0
1096,4
- 86 ДОУ
2016
1096,4
1096,4
- 86 ДОУ
2017
1096,4
1096,4
- 86 ДОУ
2018
1096,4
1096,4
"4.
Задача 4. Повышение кадрового потенциала системы дошкольного образования
2014
885701,0
615913,8
268927,2
860,0
2015
887162,4
596542,2
288172,2
2448,0
2016
1003105,1
620067,4
380589,7
2448,0
2017
1003105,1
620067,4
380589,7
2448,0
2018
1003105,1
620067,4
380589,7
2448,0"
"4.3.
Обеспечение финансирования образовательного процесса ДОУ в части расходов на оплату труда с начислениями
2014
884201,0
615913,8
267427,2
860,0
УО
Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего образования во Владимирской области"
2015
887162,4
596542,2
288172,2
2448,0
2016
1001605,1
620067,4
379089,7
2448,0
2017
1001605,1
620067,4
379089,7
2448,0
2018
1001605,1
620067,4
379089,7
2448,0
1.4. В приложении № 2 к Программе "Подпрограмма 2 "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей города Владимира":
1.4.1. В разделе I "Паспорт" строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2" изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2
Объем финансирования составляет всего 7684828,2 тыс. руб., в том числе:
- из областного бюджета - 5151872,2 тыс. руб.,
- из них:
2014 г. - 1067319,5 тыс. руб.;
2015 г. - 1049023,3 тыс. руб.;
2016 г. - 1015061,4 тыс. руб.;
2017 г. - 1021888,8 тыс. руб.;
2018 г. - 998579,2 тыс. руб.;
- из бюджета города 2443811,8 тыс. руб.,
- из них:
2014 г. - 518911,0 тыс. руб.;
2015 г. - 489508,4 тыс. руб.;
2016 г. - 486470,8 тыс. руб.;
2017 г. - 486470,8 тыс. руб.;
2018 г. - 462450,8 тыс. руб.;
- - из внебюджетных источников 89144,2 тыс. руб.,
- из них:
2014 г. - 19642,2 тыс. руб.;
2015 г. - 17375,5 тыс. руб.;
2016 г. - 17375,5 тыс. руб.;
2017 г. - 17375,5 тыс. руб.;
2018 г. - 17375,5 тыс. руб.
".
1.4.2. Раздел V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2" изложить в новой редакции:
"V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
Всего на реализацию Подпрограммы 2 планируется направить 7684828,2 тыс. руб., в том числе:
- из областного бюджета - 5151872,2 тыс. руб.;
- из бюджета города - 2443811,8 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников - 89144,2 тыс. руб.
Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Подпрограммы 2, в соответствии с задачами приведены ниже в таблице.
Объемы
финансирования Подпрограммы 2
(тыс. руб.)
№ п/п
Направление финансирования
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Совершенствование содержания и технологий образования:
- из областного бюджета
215155,6
185168,2
183724,6
159086,3
134448,1
- из бюджета города
219561,33
199911,3
240782,6
240782,6
240782,6
- из внебюджетных источников
-
-
-
-
-
2.
Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг:
- из областного бюджета
690674,9
675952,7
697572,5
722210,8
748539,4
- из бюджета города
16666,27
7592,1
12848,0
12848,0
12848,0
- из внебюджетных источников
-
-
-
-
-
3.
Повышение эффективности управления в системе образования:
- из областного бюджета
-
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
- из бюджета города
150,0
- из внебюджетных источников
-
4.
Совершенствование финансово-экономических моделей управления в сфере образования:
- из областного бюджета
22144,4
20629,6
32231,9
32231,9
32231,9
- из бюджета города
177366,4
186495,1
192615,5
192615,5
192615,5
- из внебюджетных источников
-
-
-
-
-
5.
Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений:
- из областного бюджета
55139,7
88033,6
26389,6
26389,6
1389,6
- из бюджета города
105167,0
95509,9
40224,7
40224,7
16204,7
- из внебюджетных источников
19642,2
17375,5
17375,5
17375,5
17375,5
6.
Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- из областного бюджета
84204,9
79239,2
75142,8
81970,2
81970,2
- из бюджета города
-
-
-
-
-
- из внебюджетных источников
-
-
-
-
-
Всего:
1605872,7
1555907,2
1518907,7
1525735,1
1478405,5
Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностями этих бюджетов.".
1.4.3. В приложении к Подпрограмме 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы 2" пункты 1, 1.8, 1.9, 2, 2.2, 2.2.3, 4, 4.1, 4.4, 5, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 изложить в новой редакции:
"1.
Задача 1. Совершенствование содержания и технологий образования
2014
434716,93
215155,6
219561,33
2015
385079,5
185168,2
199911,3
2016
424507,2
183724,6
240782,6
2017
399868,9
159086,3
240782,6
2018
375230,7
134448,1
240782,6"
"1.8.
Обеспечение условий для получения качественного общего образования в ОУ, реализующих основную общеобразовательную программу
2014
244226,2
46108,9
198117,3
УО
Обеспечение условий для получения образовательной услуги не менее 28500 учащимся
2015
188139,7
11513,0
176626,7
2016
253468,3
34707,5
218760,8
2017
253468,3
34707,5
218760,8
2018
253468,3
34707,5
218760,8
1.9.
Предоставление доступного и качественного дополнительного образования детей в УДОД, прочих учреждениях образования
2014
20399,53
20399,53
УО
Обеспечение образовательной услугой в сфере дополнительного образования не менее 12600 детей в возрасте 5 - 18 лет"
2015
23284,6
23284,6
2016
22021,8
22021,8
2017
22021,8
22021,8
2018
22021,8
22021,8
"2.
Задача 2. Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг
2014
707341,17
690674,9
16666,27
2015
683544,8
675952,7
7592,1
2016
710420,5
697572,5
12848,0
2017
735058,8
722210,8
12848,0
2018
761387,4
748539,4
12848,0"
"2.2.
Обновление содержания образования
2014
692902,9
688609,4
4293,5
2015
677727,7
673887,2
3840,5
2016
701657,9
695507,0
6150,9
2017
726296,2
720145,3
6150,9
2018
752624,8
746473,9
6150,9"
"2.2.3.
Предоставление доступного и качественного основного общего и среднего общего образования в ОУ
2014
441521,3
437227,8
4293,5
УО"
2015
362624,4
358783,9
3840,5
2016
308492,6
302341,7
6150,9
2017
255069,0
248918,1
6150,9
2018
203335,7
197184,8
6150,9
"4.
Задача 4. Совершенствование финансово-экономических моделей управления в сфере образования
2014
199510,8
22144,4
177366,4
2015
207124,7
20629,6
186495,1
2016
224847,4
32231,9
192615,5
2017
224847,4
32231,9
192615,5
2018
224847,4
32231,9
192615,5
4.1.
Финансирование образовательного процесса УДОД и прочих учреждений образования в части расходов на оплату труда с начислениями
2014
185872,7
10747,0
175125,7
УО
Планы финансово-хозяйственной деятельности УДОД"
2015
189260,0
6010,0
183250,0
2016
198870,4
9500,0
189370,4
2017
198870,4
9500,0
189370,4
2018
198870,4
9500,0
189370,4
"4.4.
Применение выплат стимулирующего характера для руководителей муниципальных учреждений отрасли образования в зависимости от достижения конечных результатов в работе, в том числе:
УО
Осуществление выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений отрасли в соответствии с положениями, утвержденными приказом УО от 15.11.2010 № 2135"
- в общеобразовательных учреждения
2014
11397,4
11397,4
2015
14619,6
14619,6
2016
22731,9
22731,9
2017
22731,9
22731,9
2018
22731,9
22731,9
- в УДОД и прочих учреждений
2014
2240,7
2240,7
2015
3245,1
3245,1
2016
3245,1
3245,1
2017
3245,1
3245,1
2018
3245,1
3245,1
"5.
Задача 5. Совершенствование материально-технической базы ОУ
2014
179948,9
55139,7
105167,0
19642,2
2015
200919,0
88033,6
95509,9
17375,5
2016
83989,8
26389,6
40224,7
17375,5
2017
83989,8
26389,6
40224,7
17375,5
2018
34969,8
1389,6
16204,7
17375,5
5.1.
Совершенствование материально-технической базы ОУ, в том числе:
УО, ОУ
Выполненный план по материально-техническому оснащению ОУ
- общеобразовательные учреждения
2014
11120,3
2242,5
547,6
8330,2
2015
5820,7
1000,0
4820,7
2016
4820,7
4820,7
2017
4820,7
4820,7
2018
4820,7
4820,7
- УДОД и прочие учреждения
2014
1308,8
573,8
735,0
2015
632,6
632,6
2016
632,6
632,6
2017
632,6
632,6
2018
632,6
632,6
5.2.
Выполнение мероприятий по безопасности муниципальных образовательных учреждении, в том числе:
УО
Выполненный план по материально-техническому оснащению ОУ"
- общеобразовательные учреждения
2014
4382,3
4382,3
2015
4173,4
4173,4
2016
6393,3
6393,3
2017
6393,3
6393,3
2018
6393,3
6393,3
- УДОД
2014
2604,1
2604,1
2015
1790,1
1790,1
2016
4511,0
4511,0
2017
4511,0
4511,0
2018
4511,0
4511,0
"5.4.
Проведение противоаварийных и прочих ремонтных работ в зданиях образовательных учреждений, в том числе:
УО, ОУ
Выполненный план по материально-техническому оснащению ОУ
- общеобразовательные учреждения
2014
26370,1
16213,1
10157,0
2015
16512,9
5000,0
11512,9
2016
16512,9
5000,0
11512,9
2017
16512,9
5000,0
11512,9
2018
16512,9
5000,0
11512,9
- УДОД
2014
2015
2016
2017
2018
671,5
251,5
420,0
5.5.
Обеспечение ОУ электронными образовательными ресурсами, доступностью сети Интернет. Развитие сети образовательных коммуникаций, сети распределительных информационно-образовательных ресурсов и сети региональных ресурсных центров (субвенция из областного бюджета), в том числе:
УО, ОУ
Охватить доступом в сети Интернет 100% ОУ. Увеличение скоростного режима по сети Интернет до 3 Мбит/сек"
- общеобразовательные учреждения
2014
2897,2
2897,2
2015
1389,6
1389,6
2016
1389,6
1389,6
2017
1389,6
1389,6
2018
1389,6
1389,6
- УДОД и прочие учреждения
2014
266,6
266,6
2015
300,4
300,4
2016
300,4
300,4
2017
300,4
300,4
2018
300,4
300,4
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Владимира Власова Р.И.
Глава администрации города
А.С.ШОХИН
------------------------------------------------------------------