Постановление администрации города Владимира от 09.12.2014 N 4633 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 01.11.2011 N 3098"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 2014 г. № 4633

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА ОТ 01.11.2011 № 3098

В связи с изменением финансирования программных мероприятий за счет средств областного и городского бюджетов на 2014 год постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Владимира от 01.11.2011 № 3098 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Владимира" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 12.12.2011 № 3860, от 29.02.2012 № 895, от 18.09.2012 № 4018, от 12.10.2012 № 4274, от 09.11.2012 № 4697, от 07.12.2012 № 5197, от 11.04.2013 № 1287, от 20.08.2013 № 2955, от 16.09.2013 № 3340, от 18.10.2013 № 3790, от 16.12.2013 № 4608, от 31.12.2013 № 4974, от 21.05.2014 № 1930, от 17.09.2014 № 3475, от 14.11.2014 № 4237, от 17.11.2014 № 4331), изложив в новой редакции:
1.1. Строку "Объемы и источники финансирования Программы" раздела I:

"
Объемы и источники финансирования Программы
Объем финансирования Программы составляет 177836,87 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета - 70486,67 тыс. руб.;
- средства бюджета города - 92434,5 тыс. руб.;
- внебюджетные средства - 14915,7 тыс. руб.
".

1.2. Раздел V согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 1 к Программе согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Власова Р.И.

Глава администрации города
А.С.ШОХИН





Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Владимира
от 09.12.2014 № 4633

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников. Объемы и источники финансирования, направления расходования финансовых ресурсов Программы представлены в таблице 2.

Таблица 2. Структура
финансирования Программы по годам реализации

Источник финансирования
Всего,
тыс. руб.
В том числе по годам, тыс. руб.
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
Всего:
177836,87
51435,60
36513,80
35874,37
54013,10
В том числе:





Раздел I. Мероприятия по решению задач Программы
Областной бюджет
70486,67
26460,30
15679,80
14213,57
14133,00
Бюджет города
92434,50
19469,00
19984,00
20777,80
32203,70
Внебюджетные источники
14915,70
5506,30
850,00
883,00
7676,40
Объемы финансирования по направлениям Программы:





1. Обеспечение детей города современными и качественными услугами по организации отдыха и оздоровления
140627,4
35499,30
28880,70
29675,20
46572,20
Областной бюджет
52605,00
18486,00
11373,00
11373,00
11373,00
Бюджет города
79896,00
16843,30
17367,70
18162,20
27522,80
Внебюджетные источники
8126,40
170,00
140,00
140,00
7676,40
2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации
12405,97
2641,00
2759,90
3423,17
3581,90
Областной бюджет
9824,47
2046,30
2177,60
2840,57
2760,00
Бюджет города
2581,50
594,70
582,30
582,60
821,90
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных детско-юношеских центров отдыха, создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей
24713,50
13265,30
4843,20
2746,00
3859,00
Областной бюджет
8057,20
5928,00
2129,20
0,00
0,00
Бюджет города
9957,00
2031,00
2034,00
2033,00
3859,00
Внебюджетные источники
6699,30
5306,30
680,00
713,00
0,00
Раздел II. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Программы
Подготовка и публикация в средствах массовой информации и сети Интернет материалов о деятельности лагерей с дневным пребыванием и загородных оздоровительных учреждений в рамках реализации мероприятий Программы
90,00
30,00
30,00
30,00
-
Управление по делам молодежи
90,00
30,00
30,00
30,00
-
Внебюджетные источники
90,00
30,00
30,00
30,00
-
Из общего объема финансирования по исполнителям Программы:





Управление образования
120877,27
37910,30
31440,60
32898,37
18628,00
Областной бюджет
59033,47
20532,30
13550,60
14213,57
10737,00
Бюджет города
61843,80
17378,00
17890,00
18684,80
7891,00
Управление по делам молодежи
56344,60
13335,30
4883,20
2786,00
35340,10
Областной бюджет
11453,20
5928,00
2129,20
0,00
3396,00
Бюджет города
30395,70
2041,00
2044,00
2043,00
24267,70
Внебюджетные источники
14495,70
5366,30
710,00
743,00
7676,40
Управление по физической культуре и спорту
195,00
50,00
50,00
50,00
45,00
Бюджет города
195,00
50,00
50,00
50,00
45,00
Управление культуры и туризма
420,00
140,00
140,00
140,00
0,00
Внебюджетные источники
420,00
140,00
140,00
140,00
0,00

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из итогов конкурсных процедур, возможностей бюджета города, а также средств, привлекаемых из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников.





Приложение № 2
к постановлению
администрации
города Владимира
от 09.12.2014 № 4633

СИСТЕМА
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

N
п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования
В том числе за счет средств
Исполнители и участники
Ожидаемые результаты
Областного бюджета
Бюджета города
Внебюджетных источников
Раздел I. Мероприятия по решению задач Программы
Задача 1. Обеспечение детей города современными и качественными услугами по организации отдыха и оздоровления
1.1.
Совершенствование профильных программ отдыха







1.1.1.
Проведение на базе загородных учреждений отдыха детей профильных смен
2012
-
-
-
-
УО,
УДМ
Проведение в муниципальных детско-юношеских центрах отдыха не менее 6 профильных смен в летний период
2013
2014
2015
1.1.2.
Создание профильных отрядов различной направленности в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
2012
-
-
-
-
УО,
УДМ,
УФКиС
Участие в профильных отрядах не менее 3000 детей ежегодно
2013
2014
2015
1.1.3.
Участие одаренных детей города в областных и федеральных профильных сменах
2012
-
-
-
-
УО
Ежегодное участие не менее 50 школьников в областных и федеральных профильных сменах
2013
2014
2015
1.1.4.
Организация палаточных лагерей и многодневных походов
2012
-
-
-
-
УО,
УДМ
Проведение в течение лета 1 палаточного лагеря и не менее 3 многодневных походов
2013
2014
2015
1.2.
Создание благоприятных финансовых условий оплаты стоимости путевок для детей и подростков в оздоровительные учреждения различных видов и форм

138985,0
52605,0
78703,6
7676,4


2012
35046,5
18486,0
16560,5

2013
28421,9
11373,0
17048,9

2014
29230,4
11373,0
17857,4

2015
46286,2
11373,0
27236,8
7676,4
1.2.1.
Компенсация стоимости путевок в загородных оздоровительных учреждениях для детей работников бюджетной сферы
2012
8356,0
4000,0
4356,0
-
УО <*>
100-процентное удовлетворение потребностей работников бюджетной сферы в организации отдыха детей
2013
6633,2
2333,2
4300,0
2014
7800,0
2300,0
5500,0
2015
2282,6
2282,6

1.2.2.
Компенсация стоимости путевок в загородных оздоровительных учреждениях для детей, направляемых в профильные смены
2012
9556,5
4979,5
4577,0
-
УО <*>,
УДМ
Обеспечение отдыхом в профильных отрядах загородных оздоровительных учреждений не менее 30% школьников от числа отдыхающих
2013
7288,8
2773,5
4515,3
2014
6043,2
2472,0
3571,2
1.2.3.
Компенсация стоимости путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для детей работающих граждан
2012
17134,0
9506,5
7627,5
-
УО <*>
Обеспечение отдыхом в лагерях с дневным пребыванием не менее 30% школьников 1 - 9 классов
2013
14499,9
6266,3
8233,6
-
2014
15387,2
6601,0
8786,2
-
2015
12522,5
5694,4
6828,1
-
1.2.4.
Обеспечение детей города современными и качественными услугами по организации отдыха и оздоровления
2015
31241,1
3396,0
20168,7
7676,4
УДМ <*>
100-процентное удовлетворение потребностей в обеспечении отдыхом в загородных оздоровительных учреждениях детей города Владимира
1.2.5.
Централизация средств на осуществление стимулирующих выплат руководителям муниципальных бюджетных учреждений
2015
240,0
-
240,0
-
УДМ <*>

1.3.
Нормативно-правовое, кадровое и информационно-методическое сопровождение отдыха, оздоровления детей

1642,4
-
1192,4
450,0


2012
452,8
-
282,8
170,0
2013
458,8
-
318,8
140,0
2014
444,8
-
304,8
140,0
2015
286,0
-
286,0
-
1.3.1.
Разработка и принятие постановления администрации города Владимира по организации отдыха и оздоровления детей и подростков
2012
-
-
-
-
УО
Постановление администрации города Владимира
2013
2014
2015
1.3.2.
Проведение городского смотра-конкурса оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
2012
-
-
-
-
УО <*>,
ГИМЦ
Организация участия в конкурсе не менее 50% лагерей с дневным пребыванием
2013
2014
2015
1.3.3.
Участие в областном смотре-конкурсе загородных оздоровительных лагерей
2012
-
-
-
-
УДМ
Ежегодное участие в конкурсе одного из муниципальных детско-юношеских центров отдыха
2013
2014
2015
1.3.4.
Проведение городской спартакиады по видам спорта для воспитанников лагерей с дневным пребыванием:
2012
26,8
-
26,8
-

Организация участия в спартакиаде не менее 60% лагерей
2013
35,0
-
35,0
-
2014
35,0
-
35,0
-
2015
35,0
-
35,0
-
- организация работы судейских бригад;





УФКиС <*>
- организация награждения победителей и призеров





УО <*>
1.3.5.
Организация участия воспитанников загородных учреждений отдыха детей в спортивных соревнованиях, проводимых в рамках Всероссийского дня физкультурника
2012
23,2
-
23,2
-
УФКиС <*>
Организация участия муниципальных детско-юношеских центров отдыха в областной спартакиаде
2013
15,0
-
15,0
-
2014
15,0
-
15,0
-
2015
10,0
-
10,0
-
1.3.6.
Организация культурно-массовых мероприятий для воспитанников лагерей с дневным пребыванием
2012
140,0
-
-
140,0
УКиТ <*>
Участие в культурно-массовых программах и мероприятиях не менее 3000 воспитанников оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
2013
140,0
-
-
140,0
2014
140,0
-
-
140,0
2015




1.3.7.
Разработка и организация изготовления полиграфической продукции по информированию населения об организации отдыха детей и их оздоровления
2012
30,0
-
-
30,0
УДМ <*>,
УО,
ГИМЦ
Издание буклета ежегодно
2013




2014




2015




1.3.8.
Реализация обучающей программы "Школа вожатых"
2012
10,0
-
10,0
-
УДМ <*>
Подготовка не менее 40 вожатых к летнему сезону
2013
10,0
-
10,0
-
2014
10,0
-
10,0
-
2015




1.3.9.
Участие в областных и всероссийских, межрегиональных выставках, конкурсах, конференциях, семинарах, фестивалях по вопросам организации отдыха и оздоровления детей
2012
-
-
-
-
УО,
УДМ
Обеспечить участие муниципальных учреждений отдыха в областных мероприятиях
2013
2014
2015
1.3.10.
Поддержка педагогических кадров, работающих в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
2012
222,8
-
222,8
-
УО <*>
Частичная оплата стоимости дневного набора продуктов питания педагогическим работникам лагерей с дневным пребыванием в размере 30%
2013
258,8
-
258,8
-
2014
244,8
-
244,8
-
2015
241,0
-
241,0
-
1.3.11.
Обеспечение охраны муниципальных детско-юношеских центров отдыха в период работы в летние каникулы
2012
-
-
-
-
УМВД
(по согласованию)
Выделение сотрудников УМВД для охраны
2013
2014
2015
Задача 2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации
2.1.
Мероприятия по изучению потребностей в организации отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации







2.1.1.
Организация приема заявок в санаторно-курортные и оздоровительные организации круглогодичного действия, расположенные на территории Российской Федерации для детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья
2012
-
-
-
-
ДООспЦ
Обеспечение приема 100% заявок в срок до 01 мая ежегодно
2013
2014
2015
2.1.2.
Изучение потребностей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в услугах по организации отдыха
2012
-
-
-
-
УО
Обеспечение приема 100% заявок в срок до 01 мая ежегодно
2013
2014
2015
2.2.
Внедрение механизмов финансового обеспечения отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, полностью исключающих материальные затраты родителей (законных представителей)

12405,97
9824,47
2581,5
-


2012
2641,0
2046,3
594,7
-
2013
2759,9
2177,6
582,3
-
2014
3423,17
2840,57
582,6
-
2015
3581,9
2760,0
821,9
-
2.2.1.
Приобретение путевок детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, загородные оздоровительные учреждения, санатории, оздоровительные организации
2012
2046,3
2046,3
-
-
УО <*>
100-процентное удовлетворение потребности в организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2013
2177,6
2177,6
-
2014
2840,57
2840,57
-
2015
2760,0
2760,0
-
2.2.2.
Организация отдыха и оздоровления детей-инвалидов
2012
-
-
-
-
УО,
УДМ,
ДООспЦ
Обеспечение различными формами отдыха не менее 30% детей-инвалидов
2013
2014
2015
2.2.3.
Предоставление путевок детям школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья в санаторно-курортные и оздоровительные организации круглогодичного действия, расположенные на территории Российской Федерации
2012
-
-
-
-
ДООспЦ
100-процентное удовлетворение потребности в организации отдыха и оздоровления детей с ограниченными возможностями здоровья
2013
2014
2015
2.2.4.
Компенсация родительской платы за путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
2012
594,7
-
594,7
-
УО <*>
100-процентное удовлетворение потребности в организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
2013
582,3
-
582,3
-
2014
582,6
-
582,6
-
2015
821,9
-
821,9
-
Задача 3. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных детско-юношеских центров отдыха, создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей
3.1.
Организация и проведение ремонтно-строительных работ на территории муниципальных бюджетных учреждений "Детско-юношеский центр отдыха "Дружба" и "Детско-юношеский центр отдыха "Икар", приобретение необходимого оборудования и инвентаря:

17833,3
6092,6
5734,6
6006,1


2012
10323,0
3963,4
1363,5
4996,1
2013
3293,1
2129,2
683,9
480,0
2014
1657,2
-
1127,2
530,0
2015
2560,0
-
2560,0
-

- МБУ ДЮЦО "Дружба"

10617,9
4129,1
3132,8
3356,0


3.1.1.
Разработка и проверка проектно-сметной документации по ремонтно-строительным работам
2012
100,0
-
-
100,0
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Дружба"
Проектно-сметная документация
2013
100,0
-
-
100,0
2014
300,0
-
-
300,0
2015
100,0
-
100,0
-
3.1.2.
Текущий ремонт пристройки к клубу
2012
1894,0
787,6
262,8
843,6
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Дружба"
Степень выполнения работ - 100%
3.1.3.
Текущий ремонт общежития для персонала
2012
1664,5
1154,4
396,9
113,2
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Дружба"
Степень выполнения работ - 100%
3.1.4.
Текущий ремонт спальных корпусов № 6-а, 8, 8-а (обивка вагонкой, замена рам, ремонт освещения)
2012
(март - май)
109,5
-
-
109,5
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Дружба"
-"-
3.1.5.
Замена венцов в спальных корпусах
2012
(март - май)
178,9
-
-
178,9
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Дружба"
-"-
3.1.6.
Ремонт и профилактика освещения на территории центра
2012
80,0
-
-
80,0
УДМ <*>, МБУ ДЮЦО "Дружба"
-"-
3.1.7.
Выборочный ремонт
зданий и сооружений
2012
339,5
254,6
84,9
-
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Дружба"
-"-
2013
100,0
-
-
100,0
2014
100,0
-
100,0
-
2015
100,0
-
100,0
-
3.1.8.
Замена (ремонт покрытия баскетбольной и волейбольной площадок)
2012
338,3
253,7
84,6
-
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Дружба"
-"-
3.1.9.
Текущий ремонт крыш спальных корпусов № 1, 2, 5, 6, 6-а, 8, 8-а, 10, 13, 15, 17, 18, медпункта, душевых
2012
742,3
-
-
742,3
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Дружба"
-"-
2013
408,8
284,2
124,6
-
2014
93,2
-
93,2
-
2015
600,0
-
600,0
-
3.1.10.
Приобретение оборудования для пищеблока
2012
181,5
-
-
181,5
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Дружба"
Оборудованный пищеблок
3.1.11.
Приобретение мягкого инвентаря
2012
90,0
-
30,0
60,0
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Дружба"
Наличие инвентаря
2013
130,0
-
30,0
100,0
2015
100,0
-
100,0
-
3.1.12.
Приобретение мебели
2012
106,2
-
-
106,2
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Дружба"
Наличие мебели
2013
149,2
-
149,2
-
2015
90,0
-
90,0
-
3.1.13.
Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения и пожаротушения
2012
61,5
-
-
61,5
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Дружба"
Степень выполнения работ - 100%
3.1.14.
Текущий ремонт электропроводки на верандах спальных корпусов
2012
121,6
91,2
30,4
-
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Дружба"
-"-
3.1.15.
Текущий ремонт горячего цеха пищеблока
2012
643,4
482,6
160,8
-
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Дружба"
-"-
3.1.16.
Приобретение посуды для пищеблока
2012
14,6
-
-
14,6
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Дружба"
Наличие посуды
3.1.17.
Приобретение спортивного инвентаря
2012
39,3
-
-
39,3
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Дружба"
Наличие инвентаря
3.1.18.
Приобретение аудио- и видеотехники
2012
65,0
-
-
65,0
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Дружба"
Наличие аудио- и видеотехники
3.1.19.
Приобретение металлических лавок
2012
47,0
-
-
47,0
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Дружба"
Наличие лавок
3.1.20.
Приобретение настольных игр
2012
13,4
-
-
13,4
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Дружба"
Наличие настольных игр
3.1.21.
Текущий ремонт площадок перед корпусами № 1, 2, 3, 4, 6, 6-а, 8-а, 14, 15, 17, 18
2013
184,2
184,2
-
-
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Дружба"
Степень выполнения работ - 100%
3.1.22.
Текущий ремонт веранд и фундамента корпусов № 1, 6-а, 8-а, 13, 14
2013
637,4
636,6
0,8
-
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Дружба"
Степень выполнения работ - 100%
2015
500,0
-
500,0
-
3.1.23.
Обивка тамбуров спальных корпусов № 1, 2, 5
2013
94,6
-
94,6
-
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Дружба"
-"-

- МБУ ДЮЦО "Икар"

7215,4
1963,5
2601,8
2650,1


3.1.24.
Разработка проектно-сметной документации по ремонтно-строительным работам
2012
50,5
-
-
50,5
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Икар"
Проектно-сметная документация
2015
30,0
-
30,0
-
3.1.25.
Текущий ремонт систем внутреннего и внешнего электроснабжения центра
2012
476,5
199,8
66,6
210,1
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Икар"
Степень выполнения работ - 100%
3.1.26.
Ремонт крыш спальных корпусов № 2, 3, 4, 5, 6, 7, пищеблока, столовой, клуба, котельной и душевых
2012
632,3
474,2
158,1
-
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Икар"
-"-
3.1.27.
Текущий ремонт котельной
2012 (февраль - май)
353,7
265,3
88,4
-
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Икар"
-"-
2015
200,0
-
200,0
-
3.1.28.
Текущий ремонт летних душевых
2013
50,0
-
-
50,0
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Икар"
Степень выполнения работ - 100%
3.1.29.
Текущий ремонт спальных корпусов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, столовой, клуба, служебных помещений, медпункта
2012
1282,4
-
-
1282,4
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Икар"
-"-
2013
1061,4
1024,2
37,2
-
2014
802,3
-
802,3
-
2015
400,0
-
400,0
-
3.1.30.
Приобретение холодильной установки
2012
44,0
-
-
44,0
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Икар"
Наличие установки
3.1.31.
Приобретение спортивных сооружений
2014
100,0
-
-
100,0
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Икар"
Наличие сооружений
3.1.32.
Приобретение оборудования для пищеблока
2012
44,1
-
-
44,1
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Икар"
Наличие оборудования
2013
152,5
-
152,5
-
2015
200,0
-
200,0
-
3.1.33.
Приобретение мягкого инвентаря
2012
196,0
-
-
196,0
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Икар"
Наличие инвентаря
2013
80,0
-
50,0
30,0
2014
161,7
-
131,7
30,0
2015
100,0
-
100,0
-
3.1.34.
Приобретение мебели
2012
26,0
-
-
26,0
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Икар"
Наличие мебели
2013
145,0
-
45,0
100,0
2014
100,0
-
-
100,0
2015
100,0
-
100,0
-
3.1.35.
Приобретение спортивного инвентаря
2012
118,0
-
-
118,0
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Икар"
Наличие инвентаря
2015
40,0
-
40,0
-
3.1.36.
Приобретение хозяйственного инвентаря, аудио- и видеотехники
2012
269,0
-
-
269,0
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Икар"
-"-
3.2.
Проведение мероприятий по обеспечению санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима муниципальных бюджетных учреждениях "Детско-юношеский центр отдыха "Икар" и "Детско-юношеский центр отдыха "Дружба":

6880,2
1964,6
4222,4
693,2


2012
2942,3
1964,6
667,5
310,2
2013
1550,1
-
1350,1
200,0
2014
1088,8
-
905,8
183,0
2015
1299,0
-
1299,0
-

- МБУ ДЮЦО "Дружба"

3351,9
139,9
2653,2
558,8


3.2.1.
Текущий ремонт канализации в пищеблоке и душевых
2012
175,8
-
-
175,8
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Дружба"
Степень выполнения работ - 100%
3.2.2.
Текущий ремонт системы отопления в медпункте и системы водопровода центра отдыха
2012
186,5
139,9
46,6
-
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Дружба"
-"-
2015
750,0
-
750,0
-
3.2.3.
Текущий ремонт медпункта и туалета
2013
900,8
-
700,8
200,0
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Дружба"
-"-
2015
250,0
-
250,0
-
3.2.4.
Капитальный ремонт очистных сооружений
2014
1088,8
-
905,8
183,0
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Дружба"
-"-

- МБУ ДЮЦО "Икар"

3528,3
1824,7
1569,2
134,4


3.2.5.
Текущий ремонт душевых помещений
2012
397,1
297,8
99,3
-
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Икар"
Степень выполнения работ - 100%
3.2.6.
Текущий ремонт очистных сооружений
2013
179,8
-
179,8
-
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Икар"
-"-
3.2.7.
Текущий ремонт системы вентиляции пищеблока и клуба
2015
60
-
60
-
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Икар"
-"-
3.2.8.
Текущий ремонт туалетов корпусов, служебных помещений
2012
368,7
276,5
92,2
-
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Икар"
Степень выполнения работ - 100%
2013
171,0
-
171,0
-
3.2.9.
Текущий ремонт прачечной
2013
36,0
-
36,0
-
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Икар"
-"-
3.2.10.
Приобретение систем очистки отходов
2012
51,0
-
-
51,0
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Икар"
Наличие систем очистки
3.2.11.
Приобретение электроводонагревателя для медицинского корпуса
2012
19,5
-
-
19,5
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Икар"
Наличие электроводонагревателя
3.2.12.
Ремонт асфальтовых дорожек и дорожек центральной линейки
2012
686,9
515,2
171,7
-
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Икар"
Степень выполнения работ - 100%
2015
239,0
-
239,0
-
3.2.13.
Текущий ремонт пищеблока
2012
1056,8
735,2
257,7
63,9
УДМ <*>,
МБУ ДЮЦО "Икар"
-"-
2013
262,5
-
262,5
-
Раздел II. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Программы
1.
Проведение презентации Программы в областных профильных органах власти
2012
-
-
-
-
УО
Проведенные презентации
2.
Подготовка и публикация в средствах массовой информации и сети Интернет материалов о деятельности лагерей с дневным пребыванием и загородных оздоровительных учреждений в рамках реализации мероприятий Программы
2012
30,0
-
-
30,0
УДМ <*>,
УО,
ДООспЦ
Ежегодное информирование населения о порядке проведения детской оздоровительной кампании в городе, предоставление своевременной и достоверной информации о перечне основных услуг, предоставляемых ЗОУ
2013
30,0
-
-
30,0
2014
30,0
-
-
30,0
2015




3.
Мониторинг Программы:







3.1.
Организация и проведение мониторинга удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления, эффективности деятельности оздоровительных организаций, находящихся на территории города Владимира
2012
-
-
-
-
УО,
УДМ,
ГИМЦ,
ДООспЦ
Отчеты о результатах мониторинга
2013
2014
2015
3.2.
Сбор и обработка показателей результативности Программы
2012
-
-
-
-
УО,
УДМ,
ДООспЦ
Оценка результативности Программы
2013
2014
2015
3.3.
Сбор и обобщение отчетов исполнителей Программы, подготовка отчетов администратора о ходе реализации Программы
Ежеквартально, ежегодно
-
-
-
-
УО
Квартальные и ежегодные отчеты
3.4.
Проведение заседаний Координационного совета по организации отдыха и оздоровления детей и подростков по вопросам реализации Программы
Дважды в год
-
-
-
-
УО
Протоколы заседания Координационного совета
4.
Обеспечение финансирования Программы, подготовка заявок на софинансирование мероприятий Программы из вышестоящих бюджетов для строительства, реконструкции и модернизации объектов отдыха и оздоровления детей
I полугодие
-
-
-
-
УО
Заявки на финансирование

В приложении № 1 к Программе исполнители, отмеченные <*>, являются распорядителями бюджетных средств.


------------------------------------------------------------------