Постановление администрации города Владимира от 02.12.2014 N 4536 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 03.12.2013 N 4459"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 декабря 2014 г. № 4536

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА ОТ 03.12.2013 № 4459

В целях уточнения расходов бюджета города, выделенных на реализацию муниципальных программ, постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владимира от 03.12.2013 № 4459 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира на 2014 - 2018 годы" и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Владимира" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 23.12.2013 № 4743, от 12.03.2014 № 896, от 14.03.2014 № 947, от 30.06.2014 № 2434, от 18.09.2014 № 3501) следующие изменения:
1.1. В таблице раздела I "Паспорт программы" строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в новой редакции:

"Объемы и источники финансирования программы
Всего: 1003075,2 тыс. руб.,
в том числе:
средства бюджета города - 815894,6 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 156920,6 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 30260,0 тыс. руб."

1.2. В абзаце девятом раздела II "Характеристика проблем, решение которых осуществляется путем реализации программы" слова "профессионального мастерства" заменить словами "исполнительских искусств".
1.3. Подраздел "Количественный показатель" раздела "Проведение массовых мероприятий для населения" таблицы "Показатели результативности программы" раздела V "Результативность и эффективность программы" изложить в новой редакции:


"Количественный показатель








1.
Количество мероприятий учреждений культурно-досугового типа, ед.
1896
2105
2208
2238
2248
2268
2268
2331
2.
Количество мероприятий парков культуры и отдыха, ед.
635
628
628
640
655
663
663
676
3.
Количество мероприятий планетария, ед.
1177
1200
1200
1224
1200
1200
1200
1235
4.
Количество мероприятий выставочного центра, ед.
13
13
29
29
30
31
31
32"

1.4. В подразделе "Количественный показатель" раздела "Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ" таблицы "Показатели результативности программы" раздела V "Результативность и эффективность программы" строку 1 "Количество мероприятий, ед." изложить в новой редакции:

"1.
Количество мероприятий, ед.
312
312
312
296
310
316
316
319"

1.5. Раздел VI "Ресурсное обеспечение программы" изложить в новой редакции:
"VI. Ресурсное обеспечение программы

Реализация мероприятий программы обеспечивается за счет бюджета города путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, внебюджетных источников и областного бюджета.
Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению. Всего на реализацию мероприятий программы предполагается направить 1003075,2 тыс. рублей, в том числе:

N
п/п
Источник финансирования
ИТОГО
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Задача 1. Обеспечение предоставления широкого спектра услуг муниципальных учреждений культуры населению
1.
Бюджет города Владимира
792156,7
148691,0
150517,7
164681,0
164781,0
163486,0
2.
Областной бюджет
156782,6
19175,8
22006,0
45916,0 <*>
69684,8 <*>

3.
Внебюджетные источники
-






ИТОГО по задаче 1:
948939,3
167866,8
172523,7
210597,0
234465,8
163486,0
Задача 2. Повышение разнообразия, разработка и внедрение новых форм услуг
1.
Бюджет города Владимира
2390,0
990,0
880,0
240,0
140,0
140,0
2.
Областной бюджет
-





3.
Внебюджетные источники
3300,0
550,0
550,0
700,0
700,0
800,0

ИТОГО по задаче 2:
5690,0
1540,0
1430,0
940,0
840,0
940,0
Задача 3. Повышение кадрового потенциала учреждений культуры
1.
Бюджет города Владимира
844,0
170,0
168,0
168,0
168,0
170,0
2.
Областной бюджет
-





3.
Внебюджетные источники
250,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0

ИТОГО по задаче 3:
1094,0
220,0
218,0
218,0
218,0
220,0
Задача 4. Совершенствование материально-технической базы учреждений культуры
1.
Бюджет города Владимира
20503,9
9698,9
4905,0
1900,0
1900,0
2100,0
2.
Областной бюджет
138,0
133,0
5,0
-
-
-
3.
Внебюджетные источники
26710,0
6340,0
5330,0
5330,0
5240,0
4470,0

ИТОГО по задаче 4:
47351,9
16171,9
10240,0
7230,0
7140,0
6570,0

Всего по всем задачам, в т.ч.
1003075,2
185798,7
184411,7
218985,0
242663,8
171216,0
1.
Бюджет города Владимира
815894,6
159549,9
156470,7
166989,0
166989,0
165896,0
2.
Областной бюджет
156920,6
19308,8
22011,0
45916,0 <*>
69684,8 <*>
-
3.
Внебюджетные источники
30260,0
6940,0
5930,0
6080,0
5990,0
5320,0

--------------------------------
<*> - средства, планируемые к привлечению из областного бюджета".
1.6. Задачу 1 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:

"Задача 1. Обеспечение предоставления широкого спектра услуг муниципальных учреждений культуры населению
1.1.
Предоставление населению услуг учреждениями культурно-досугового типа
2014
52154,0

52154,0

УКИТ
Дома и дворцы культуры
ЦКИ на Соборной
КДК
Обеспечить увеличение количества мероприятий до 2331 ед.
Обеспечить увеличение количества клубных формирований до 195 ед.
Обеспечить увеличение количества участников клубных формирований до 3900 чел.
2015
53277,9

53277,9
2016
58158,0

58158,0
2017
57155,0

57155,0
2018
56526,0

56526,0
1.2.
Предоставление населению услуг парками города
2014
35761,0

35761,0

УКИТ
Парки культуры и отдыха
Увеличить количество мероприятий до 676 ед.
Увеличить количество досуговых объектов до 212 ед.
Обеспечить организацию отдыха всех возрастных групп населения
2015
32623,0

32623,0
2016
35082,0

35082,0
2017
35082,0

35082,0
2018
39494,0

39494,0
1.3.
Предоставление населению услуг выставочным центром
2014
2160,0

2160,0

УКИТ
МБУК "Выставочный центр"
Довести количество организованных выставок до 32 ежегодно.
Сохранить разнообразие направлений экспозиций - 3 вида
2015
3173,4

3173,4
2016
3451,0

3451,0
2017
3451,0

3451,0
2018
2399,0

2399,0
1.4.
Обеспечение деятельности учреждений исполнительских искусств
2014
26833,0

26833,0

УКИТ
Учреждения исполнительских искусств
Обеспечить показ спектаклей, концертных программ в количестве
не менее 319 ед. в год. Обеспечить обновление
репертуара не менее 2 новых программ в год
2015
29236,0

29236,0
2016
29651,9

29651,9
2017
28227,7

28227,7
2018
30724,0

30724,0
1.5.
Организация библиотечного обслуживания населения
2014
26066,0

26066,0

УКИТ
МБУК "ЦГБ"
Обеспечить:
- количество пользователей библиотеки - 65,1 тыс. чел.;
- количество
книговыдач - 1275,3 тыс. ед.
Увеличить количество проводимых мероприятий до 1515 ед.
2015
26353,6

26353,6
2016
29638,0

29638,0
2017
29638,0

29638,0
2018
30443,0

30443,0
1.6.
Предоставление населению услуг Владимирским планетарием
2014
3526,0

3526,0


Обеспечить проведение
мероприятий и лекций не менее 1200 ед. в год;
обеспечить ежегодное обновление лекционного материала - не менее 7 ед.
2015
3513,8

3513,8
2016
3818,0

3818,0
2017
3818,0

3818,0
2018
3900,0

3900,0
1.7.
Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в сфере культуры
2014
21366,8
19175,8
2191,0


Обеспечить доведение средней заработной платы к 2018 году работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы по региону"
2015
24346,0
22006,0
2340,0
2016
50798,1
45916,0 <*>
4882,1
2017
77094,1
69684,8 <*>
7409,3

1.7. Пункт 2.3 задачи 2 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:

"2.3.
Разработка и распространение новых информационных технологий в сфере культуры:
- наполнение и совершенствование сайтов учреждений;
- распространение услуг культуры в электронной форме;
- подготовка и издание информационных буклетов о деятельности учреждений культуры;
- информирование населения о проектах и мероприятиях, проводимых учреждениями культуры в СМИ
2014
850,0

800,0
50,0
УКИТ
Учреждения культуры
Увеличение потребителей услуг"
2015
850,0

800,0
50,0
2016
100,0


100,0
2017
100,0


100,0
2018
100,0


100,0

1.8. Пункт 2.8 задачи 2 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:

"2.8.
Издание краеведческих материалов
2014
140,0

140,0

УКИТ
МБУК "ЦГБ"
Распространение краеведческих знаний среди населения"
2015
80,0

80,0
2016
140,0

140,0
2017
140,0

140,0
2018
140,0

140,0

1.9. Пункт 2.9 задачи 2 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:

"2.9.
Организация и проведение новых крупных мероприятий (новые постановки спектаклей, Пасхальный фестиваль, Большой загородный пикник, "Иван Купала", библионочь и др.)
2014
550,0

50,0
500,0
УКИТ
МБУК "ЦГБ"
Увеличение охвата населения организацией досуга"
2015
500,0


500,0
2016
700,0

100,0
600,0
2017
600,0


600,0
2018
700,0


700,0

1.10. Пункт 3.1 задачи 3 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:

"3.1.
Обеспечение финансирования на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений культуры
2014
170,0

170,0

УКИТ
Учреждения культуры
Увеличение заработной платы руководителей"
2015
168,0

168,0
2016
168,0

168,0
2017
168,0

168,0
2018
170,0

170,0

1.11. Пункт 4.1 задачи 4 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:

"4.1.
Совершенствование материально-технического состояния учреждений клубно-досугового типа:
2014
10387,9

7387,9
3000,0

100-процентное завершение запланированных работ"
2015
2860,0

750,0
2110,0
2016
2110,0


2110,0
2017
2070,0


2070,0
2018
1800,0


1800,0

1.12. Подпункты 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 пункта 4.1 задачи 4 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:

"4.1.2.
МАУК "Дом культуры молодежи":





УКИТ
МАУК "ДКМ"
100-процентное завершение запланированных работ
- ремонт фасада, помещений, гидроизоляция фундамента, системы электроснабжения, кровли
2014
1000,0


1000,0
2015
1100,0

600,0
500,0
2016
500,0


500,0
2017
500,0


500,0
2018
500,0


500,0
4.1.3.
МБУК "Культурно-досуговый комплекс":





УКИТ
МБУК "КДК"
100-процентное завершение запланированных работ
- текущий ремонт помещений, фасада, кровли;
2014
50,0


50,0
2015
110,0


110,0
2016
110,0


110,0
2017
120,0


120,0
2018
140,0


140,0
- приобретение мебели, аппаратуры, костюмов;
2015
150,0

150,0

- приобретение микроавтобуса
2014
1500,0

1500,0

4.1.4.
МАУК "Центр культуры и искусства на Соборной":





УКИТ,
МАУК "ЦКИ на Соборной"
100-процентное завершение запланированных работ"
- реставрационные и ремонтные работы фасада, помещений, замена окон, системы отопления;
2014
1000,0


1000,0
2015
500,0


500,0
2016
700,0


700,0
2017
800,0


800,0
2018
800,0


800,0
- приобретение комплекса светового оборудования;
2014
988,5

988,5

- монтаж светового оборудования;
2014
999,4

999,4

- приобретение аппаратуры, мебели, оборудования
2014
250,0


250,0
2015
500,0


500,0
2016
300,0


300,0
2017
150,0


150,0

1.13. Пункт 4.2 задачи 4 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:

"4.2.
Совершенствование материально-технической базы учреждений исполнительского искусства:
2014
245,0

50,0
195,0

100-процентное завершение запланированных работ"
2015
1325,0

1250,0
75,0
2016
75,0


75,0
2017
25,0


25,0
2018
25,0


25,0

1.14. Подпункты 4.2.1, 4.2.2 пункта 4.2 задачи 4 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:

"4.2.1.
МБУК "Театр фольклора "Разгуляй":





УКИТ
МБУК "Театр фольклора "Разгуляй"
100-процентное завершение запланированных работ
- приобретение обуви, аппаратуры;
2014
80,0


80,0
- аттестация рабочих мест;
2014
50,0

50,0

- текущий ремонт помещений
2015
750,0

750,0

4.2.2.
МБУК "Камерный хор "Распев":






100-процентное завершение запланированных работ"
- приобретение оборудования;
2014
40,0


40,0
- приобретение костюмов
2015
500,0

500,0


1.15. Пункт 4.4 задачи 4 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:

"4.4.
Совершенствование материально-технической базы МБУК "Центральная городская библиотека":





УКИТ
МБУК "ЦГБ"
100-процентное завершение запланированных работ.
Обеспечить обновление библиотечного фонда не менее 3%;
обеспечить охватом широкополосного доступа в Интернет 100% библиотек;
обеспечить 100-процентный перевод бумажных каталогов в электронный вид"
- устройство отдельного входа, тамбур-шлюза, установка противопожарных дверей, замена полового покрытия из огнестойкого материала;
2015
1000,0

1000,0

- приобретение оборудования и компьютерной техники;
2014
70,0


70,0
2015
70,0


70,0
2016
70,0


70,0
2017
70,0


70,0
2018
70,0


70,0
- оснащение рабочих мест средствами контент-фильтрации;
2015
10,0
5,0
5,0

- комплектование библиотечных фондов библиотек, создание и использование объединенных ресурсов библиотек
2014
2033,0
133,0
1900,0

2015
1900,0

1900,0

2016
1900,0

1900,0

2017
1900,0

1900,0

2018
2100,0

2100,0


1.16. Раздел VII "Перечень мероприятий программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"<*> - средства, планируемые к привлечению из областного бюджета".
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Власова Р.И.

Глава администрации города
А.С.ШОХИН


------------------------------------------------------------------