Постановление администрации города Владимира от 13.10.2014 N 3734 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 01.11.2013 N 3933"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 октября 2014 г. № 3734
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА ОТ 01.11.2013 № 3933
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением главы города Владимира от 15.04.2009 № 1118, постановляю:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Владимира от 01.11.2013 № 3933 "Об утверждении муниципальной программы "Молодежь и город" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 19.03.2014 № 1001, от 27.03.2014 № 1101, от 25.06.2014 № 2368, от 30.07.2014 № 2784, от 01.09.2014 № 3158):
1.1. В разделе VI "Ресурсное обеспечение Программы" в таблице 1 строки 2 и 3 изложить в новой редакции:
"
2.
"Развитие системы клубов по месту жительства":
40460,5
11884,5
2144,0
2144,0
12144,0
12144,0
- средства бюджета города
40460,5
11884,5
2144,0
2144,0
12144,0
12144,0
3.
"Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики":
356533,5
76316,5
70935,0
69988,0
69647,0
69647,0
- средства бюджета города;
350578,5
70361,5
70935,0
69988,0
69647,0
69647,0
- средства областного бюджета
5955,0
5955,0
0
0
0
0
".
1.2. В приложении № 2 к Программе "Подпрограмма "Развитие системы клубов по месту жительства" (далее - Подпрограмма)":
1.2.1. В разделе I "Паспорт Подпрограммы" в строке "Объемы и источники финансирования" цифры "40720,0" заменить цифрами "40460,5".
1.2.2. В разделе IV "Перечень мероприятий Подпрограммы" в таблице 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы":
1.2.2.1. В разделе I "Обеспечение пожарной безопасности":
1.2.2.1.1. В строке 1.1 в графе 4 цифры "500,0" заменить цифрами "178,7".
1.2.2.1.2. В строке 1.2 в графе 4 цифры "276,0" заменить цифрой "0".
1.2.2.1.3. Строку "Итого по разделу I" изложить в новой редакции:
"
Итого по разделу I:
255,7
-
-
853,0
853,0
1961,7
".
1.2.2.2. В разделе II "Развитие материально-технической базы":
1.2.2.2.1. В строке 2.4 в графе 4 цифры "450,0" заменить цифрами "285,1".
1.2.2.2.2. В строке 2.5 в графе 4 цифры "500,0" заменить цифрами "906,3".
1.2.2.2.3. Строку 2.6 изложить в новой редакции:
"
2.6.
Обслуживание хоккейных кортов МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный", в т.ч.:
2014 - 2018
2319,0
2144,0
2144,0
2354,0
2354,0
УДМ, МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
- заливка и очистка (зимний период)
1954,0
1844,0
1844,0
1954,0
1954,0
Заливка и очистка 21 корта ежегодно
- текущий ремонт
365,0
300,0
300,0
400,0
400,0
Текущий ремонт 21 корта ежегодно
".
1.2.2.2.4. Строку 2.9 изложить в новой редакции:
"
2.9.
Текущий ремонт клубов, отделов и спортивного комплекса, в т.ч.:
2014
2017
2018
4133,4
-
-
4432,0
4432,0
УДМ, ПМУ
Текущий ремонт клубов, отделов и спортивного комплекса:
МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
1081,4
-
-
700,0
700,0
по 6 клубов
МБОУ ДОД ДЮЦ "Клуб"
1120,0
-
-
1600,0
1600,0
по 6 клубов
МБУ "Молодежный центр"
1932,0
-
-
2132,0
2132,0
по 8 клубов, отделов
".
1.2.2.2.5. Строку 2.12 изложить в новой редакции:
"
2.12.
Разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы:
2014
2017
2018
915,0
-
-
815,0
815,0
УДМ, ПМУ
Наличие проектно-сметной документации и результатов государственной экспертизы
- по устройству отдельного входа в клубах МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
71,0
-
-
100,0
100,0
- по текущему ремонту вентиляции и электрооборудования (с заменой проводки) в клубах МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
80,0
-
-
80,0
80,0
- по ремонтно-строительным работам в клубах МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
64,0
-
-
35,0
35,0
- по устройству отдельного входа (запасный выход) и текущему ремонту в клубах МБОУ ДОД ДЮЦ "Клуб"
600,0
-
-
600,0
600,0
- по текущему ремонту в клубах и отделах МБУ "Молодежный центр"
100,0
-
-
-
-
".
1.2.2.2.6. Строку "Итого по разделу II" изложить в новой редакции:
"
Итого по разделу II:
11038,8
2144,0
2144,0
10701,0
10701,0
36728,8
".
1.2.2.3. Строку "Итого по Подпрограмме" изложить в новой редакции:
"
Итого по Подпрограмме:
11884,5
2144,0
2144,0
12144,0
12144,0
40460,5
".
1.2.3. В разделе VII "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
1.2.3.1. В абзаце первом цифры "40720,0" заменить цифрами "40460,5".
1.2.2. Таблицу 3 изложить в новой редакции:
"
N
п/п
Наименование Подпрограммы
Всего в 2014 - 2018 гг.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
"Обеспечение пожарной безопасности"
1961,7
255,7
0
0
853,0
853,0
2.
"Развитие материально-технической базы"
36728,8
11038,8
2144,0
2144,0
10701,0
10701,0
3.
"Повышение качества клубной работы"
1770,0
590,0
0
0
590,0
590,0
Итого по Подпрограмме:
40460,5
11884,5
2144,0
2144,0
12144,0
12144,0
".
1.3. В приложении № 3 к Программе "Подпрограмма "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики (далее - Подпрограмма)":
1.3.1. В разделе I "Паспорт Подпрограммы" строку "Объемы и источники финансирования" изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования
Объем финансирования составляет 356533,5 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 350578,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 5955,0 тыс. рублей
".
1.3.2. В разделе IV "Перечень мероприятий Подпрограммы" в таблице 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы" строки 1.1, 1.2 и 1.3 изложить в новой редакции:
"
1.1.
Предоставление населению муниципальных услуг ДЮЦ "Молодежный"
2014
17281,5
1279,0
ДЮЦ "Молодежный"
Увеличение к 2018 году количества получателей услуг:
- по дополнительному образованию - до 1580 человек;
- по организации отдыха и оздоровления - до 410 человек
2015
17442,0
-
2016
17442,0
-
2017
17442,0
-
2018
17442,0
-
1.2.
Предоставление населению муниципальных услуг ДЮЦ "Клуб"
2014
21106,0
4676,0
ДЮЦ "Клуб"
Увеличение к 2018 году количества получателей услуг:
- по дополнительному образованию - до 4610 человек;
- по организации творческих смен для детей и подростков в каникулярный период в клубах по месту жительства - до 1125 человек;
- по оказанию социально-педагогической поддержки - до 270 человек
2015
20941,0
-
2016
20941,0
-
2017
20941,0
-
2018
20941,0
-
1.3.
Предоставление населению муниципальных услуг МБУ "Молодежный центр"
2014
20839,0
-
МБУ "Молодежный центр"
Повышение качества работы руководителей муниципальных учреждений
2015
20134,0
-
2016
20134,0
-
2017
20134,0
-
2018
20134,0
-
".
1.3.3. В разделе VII "Ресурсное обеспечение Подпрограммы, обоснование потребности в необходимых ресурсах":
1.3.3.1. В абзаце первом:
1.3.3.1.1. Цифры "356274,0" заменить цифрами "356533,5".
1.3.3.1.2. Цифры "350319,0" заменить цифрами "350578,5".
1.3.3.2. В абзаце втором:
1.3.3.2.1. Цифры "353669" заменить цифрами "353928,5".
1.3.3.2.2. Цифры "347714" заменить цифрами "347973,5".
1.3.3.3. В абзаце седьмом:
1.3.3.3.1. Цифры "76057,0" заменить цифрами "76316,5".
1.3.3.3.2. Цифры "70102,0" заменить цифрами "70361,5".
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Власова Р.И.
Глава администрации города
А.С.ШОХИН
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 октября 2014 г. № 3734
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА ОТ 01.11.2013 № 3933
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением главы города Владимира от 15.04.2009 № 1118, постановляю:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Владимира от 01.11.2013 № 3933 "Об утверждении муниципальной программы "Молодежь и город" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 19.03.2014 № 1001, от 27.03.2014 № 1101, от 25.06.2014 № 2368, от 30.07.2014 № 2784, от 01.09.2014 № 3158):
1.1. В разделе VI "Ресурсное обеспечение Программы" в таблице 1 строки 2 и 3 изложить в новой редакции:
"
2.
"Развитие системы клубов по месту жительства":
40460,5
11884,5
2144,0
2144,0
12144,0
12144,0
- средства бюджета города
40460,5
11884,5
2144,0
2144,0
12144,0
12144,0
3.
"Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики":
356533,5
76316,5
70935,0
69988,0
69647,0
69647,0
- средства бюджета города;
350578,5
70361,5
70935,0
69988,0
69647,0
69647,0
- средства областного бюджета
5955,0
5955,0
0
0
0
0
".
1.2. В приложении № 2 к Программе "Подпрограмма "Развитие системы клубов по месту жительства" (далее - Подпрограмма)":
1.2.1. В разделе I "Паспорт Подпрограммы" в строке "Объемы и источники финансирования" цифры "40720,0" заменить цифрами "40460,5".
1.2.2. В разделе IV "Перечень мероприятий Подпрограммы" в таблице 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы":
1.2.2.1. В разделе I "Обеспечение пожарной безопасности":
1.2.2.1.1. В строке 1.1 в графе 4 цифры "500,0" заменить цифрами "178,7".
1.2.2.1.2. В строке 1.2 в графе 4 цифры "276,0" заменить цифрой "0".
1.2.2.1.3. Строку "Итого по разделу I" изложить в новой редакции:
"
Итого по разделу I:
255,7
-
-
853,0
853,0
1961,7
".
1.2.2.2. В разделе II "Развитие материально-технической базы":
1.2.2.2.1. В строке 2.4 в графе 4 цифры "450,0" заменить цифрами "285,1".
1.2.2.2.2. В строке 2.5 в графе 4 цифры "500,0" заменить цифрами "906,3".
1.2.2.2.3. Строку 2.6 изложить в новой редакции:
"
2.6.
Обслуживание хоккейных кортов МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный", в т.ч.:
2014 - 2018
2319,0
2144,0
2144,0
2354,0
2354,0
УДМ, МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
- заливка и очистка (зимний период)
1954,0
1844,0
1844,0
1954,0
1954,0
Заливка и очистка 21 корта ежегодно
- текущий ремонт
365,0
300,0
300,0
400,0
400,0
Текущий ремонт 21 корта ежегодно
".
1.2.2.2.4. Строку 2.9 изложить в новой редакции:
"
2.9.
Текущий ремонт клубов, отделов и спортивного комплекса, в т.ч.:
2014
2017
2018
4133,4
-
-
4432,0
4432,0
УДМ, ПМУ
Текущий ремонт клубов, отделов и спортивного комплекса:
МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
1081,4
-
-
700,0
700,0
по 6 клубов
МБОУ ДОД ДЮЦ "Клуб"
1120,0
-
-
1600,0
1600,0
по 6 клубов
МБУ "Молодежный центр"
1932,0
-
-
2132,0
2132,0
по 8 клубов, отделов
".
1.2.2.2.5. Строку 2.12 изложить в новой редакции:
"
2.12.
Разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы:
2014
2017
2018
915,0
-
-
815,0
815,0
УДМ, ПМУ
Наличие проектно-сметной документации и результатов государственной экспертизы
- по устройству отдельного входа в клубах МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
71,0
-
-
100,0
100,0
- по текущему ремонту вентиляции и электрооборудования (с заменой проводки) в клубах МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
80,0
-
-
80,0
80,0
- по ремонтно-строительным работам в клубах МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
64,0
-
-
35,0
35,0
- по устройству отдельного входа (запасный выход) и текущему ремонту в клубах МБОУ ДОД ДЮЦ "Клуб"
600,0
-
-
600,0
600,0
- по текущему ремонту в клубах и отделах МБУ "Молодежный центр"
100,0
-
-
-
-
".
1.2.2.2.6. Строку "Итого по разделу II" изложить в новой редакции:
"
Итого по разделу II:
11038,8
2144,0
2144,0
10701,0
10701,0
36728,8
".
1.2.2.3. Строку "Итого по Подпрограмме" изложить в новой редакции:
"
Итого по Подпрограмме:
11884,5
2144,0
2144,0
12144,0
12144,0
40460,5
".
1.2.3. В разделе VII "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
1.2.3.1. В абзаце первом цифры "40720,0" заменить цифрами "40460,5".
1.2.2. Таблицу 3 изложить в новой редакции:
"
N
п/п
Наименование Подпрограммы
Всего в 2014 - 2018 гг.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
"Обеспечение пожарной безопасности"
1961,7
255,7
0
0
853,0
853,0
2.
"Развитие материально-технической базы"
36728,8
11038,8
2144,0
2144,0
10701,0
10701,0
3.
"Повышение качества клубной работы"
1770,0
590,0
0
0
590,0
590,0
Итого по Подпрограмме:
40460,5
11884,5
2144,0
2144,0
12144,0
12144,0
".
1.3. В приложении № 3 к Программе "Подпрограмма "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики (далее - Подпрограмма)":
1.3.1. В разделе I "Паспорт Подпрограммы" строку "Объемы и источники финансирования" изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования
Объем финансирования составляет 356533,5 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 350578,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 5955,0 тыс. рублей
".
1.3.2. В разделе IV "Перечень мероприятий Подпрограммы" в таблице 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы" строки 1.1, 1.2 и 1.3 изложить в новой редакции:
"
1.1.
Предоставление населению муниципальных услуг ДЮЦ "Молодежный"
2014
17281,5
1279,0
ДЮЦ "Молодежный"
Увеличение к 2018 году количества получателей услуг:
- по дополнительному образованию - до 1580 человек;
- по организации отдыха и оздоровления - до 410 человек
2015
17442,0
-
2016
17442,0
-
2017
17442,0
-
2018
17442,0
-
1.2.
Предоставление населению муниципальных услуг ДЮЦ "Клуб"
2014
21106,0
4676,0
ДЮЦ "Клуб"
Увеличение к 2018 году количества получателей услуг:
- по дополнительному образованию - до 4610 человек;
- по организации творческих смен для детей и подростков в каникулярный период в клубах по месту жительства - до 1125 человек;
- по оказанию социально-педагогической поддержки - до 270 человек
2015
20941,0
-
2016
20941,0
-
2017
20941,0
-
2018
20941,0
-
1.3.
Предоставление населению муниципальных услуг МБУ "Молодежный центр"
2014
20839,0
-
МБУ "Молодежный центр"
Повышение качества работы руководителей муниципальных учреждений
2015
20134,0
-
2016
20134,0
-
2017
20134,0
-
2018
20134,0
-
".
1.3.3. В разделе VII "Ресурсное обеспечение Подпрограммы, обоснование потребности в необходимых ресурсах":
1.3.3.1. В абзаце первом:
1.3.3.1.1. Цифры "356274,0" заменить цифрами "356533,5".
1.3.3.1.2. Цифры "350319,0" заменить цифрами "350578,5".
1.3.3.2. В абзаце втором:
1.3.3.2.1. Цифры "353669" заменить цифрами "353928,5".
1.3.3.2.2. Цифры "347714" заменить цифрами "347973,5".
1.3.3.3. В абзаце седьмом:
1.3.3.3.1. Цифры "76057,0" заменить цифрами "76316,5".
1.3.3.3.2. Цифры "70102,0" заменить цифрами "70361,5".
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Власова Р.И.
Глава администрации города
А.С.ШОХИН
------------------------------------------------------------------