Постановление администрации города Владимира от 22.08.2014 N 3112 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 16.12.2013 N 4629"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2014 г. № 3112
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА ОТ 16.12.2013 № 4629
Во исполнение п. 2.7 постановления администрации города Владимира от 06.05.2013 № 1569 "О ходе реализации целевых программ в 2012 году" постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владимира от 16.12.2013 № 4629 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы образования города Владимира на 2014 - 2018 годы" и о признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Владимира" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 21.01.2014 № 94, от 21.02.2014 № 606, от 19.03.2014 № 990, от 16.04.2014 № 1397, от 16.05.2014 № 1889, от 21.05.2014 № 1949, 10.07.2014 № 2538) следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы и источники финансирования Программы" раздела I "Паспорт" изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования Программы
Объем финансирования составляет всего 15446398,2 тыс. руб., в том числе:
- из областного бюджета - 8378592,0 тыс. руб., из них:
2014 г. - 1706085,3 тыс. руб.;
2015 г. - 1596806,9 тыс. руб.;
2016 г. - 1596781,6 тыс. руб.;
2017 г. - 1749791,6 тыс. руб.;
2018 г. - 1729126,6 тыс. руб.;
- из бюджета города - 5677672,4 тыс. руб., из них:
2014 г. - 1153313,8 тыс. руб.;
2015 г. - 1090588,9 тыс. руб.;
2016 г. - 1044374,9 тыс. руб.;
2017 г. - 1217864,9 тыс. руб.;
2018 г. - 1171529,9 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников - 1390133,8 тыс. руб., из них:
2014 г. - 272693,4 тыс. руб.;
2015 г. - 275472,7 тыс. руб.;
2016 г. - 280655,9 тыс. руб.;
2017 г. - 280655,9 тыс. руб.;
2018 г. - 280655,9 тыс. руб.
".
1.2. В разделе IV "Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы":
1.2.1. В абзаце пятом цифры "15019198,2" заменить цифрами "15446398,2".
1.2.2. В абзаце шестом цифры "8093237,0" заменить цифрами "8378592,0".
1.2.3. В абзаце седьмом цифры "5535827,4" заменить цифрами "5677672,4".
1.2.4. Таблицу изложить в новой редакции:
"
№ п/п
Наименование мероприятия
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Подпрограмма 1
- из областного бюджета
668748,5
621283,0
621283,0
774293,0
753628,0
- из бюджета города
571367,8
602233,2
556019,2
729509,2
683174,2
- из внебюджетных источников
217754,3
219061,5
224244,7
224244,7
224244,7
2.
Подпрограмма 2
- из областного бюджета
997101,8
935288,9
935263,6
935263,6
935263,6
- из бюджета города
505023,0
409542,7
409542,7
409542,7
409542,7
- из внебюджетных источников
15876,1
17348,2
17348,2
17348,2
17348,2
3.
Подпрограмма 3
- из областного бюджета
40235,0
40235,0
40235,0
40235,0
40235,0
- из бюджета города
76923,0
78813,0
78813,0
78813,0
78813,0
- из внебюджетных источников
39063,0
39063,0
39063,0
39063,0
39063,0
Всего:
3132092,5
2962868,5
2921812,4
3248312,4
3181312,4
".
1.3. В разделе VII "Ожидаемые результаты реализации Программы":
1.3.1. Абзацы пятый - девятый изложить в новой редакции:
"Программа оказывает влияние на улучшение показателей, предусмотренных в типовой форме доклада глав местных администраций городских округов и муниципальных районов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317:
№ 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
- муниципальных общеобразовательных учреждений.
№ 9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет.
№ 10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет.
№ 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
№ 12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам.
№ 13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.
№ 14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.
№ 15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.
№ 17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
№ 18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
№ 19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы.".
1.3.2. В таблице "Система показателей результативности Программы":
1.3.2.1. Задачу 1 изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.3.2.2. Дополнить задачу 2 строкой 2.3 (приложение № 2).
1.3.3. После таблицы "Система показателей результативности Программы" "Список сокращений" дополнить следующими сокращениями:
"УО - управление образования;
УКС - управление капитального строительства.".
1.4. В приложении № 1 к Программе "Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования города Владимира":
1.4.1. В разделе I "Паспорт" строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1
Объем финансирования составляет всего 7691089,0 тыс. руб., в том числе:
- из областного бюджета - 3439235,5 тыс. руб., из них:
2014 г. - 668748,5 тыс. руб.;
2015 г. - 621283,0 тыс. руб.;
2016 г. - 621283,0 тыс. руб.;
2017 г. - 774293,0 тыс. руб.;
2018 г. - 753628,0 тыс. руб.;
- из бюджета города - 3142303,6 тыс. руб., из них:
2014 г. - 571367,8 тыс. руб.;
2015 г. - 602233,2 тыс. руб.;
2016 г. - 556019,2 тыс. руб.;
2017 г. - 729509,2 тыс. руб.;
2018 г. - 683174,2 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников - 1109549,9 тыс. руб., из них:
2014 г. - 217754,3 тыс. руб.;
2015 г. - 219061,5 тыс. руб.;
2016 г. - 224244,7 тыс. руб.;
2017 г. - 224244,7 тыс. руб.;
2018 г. - 224244,7 тыс. руб.
".
1.4.2. Раздел IV "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
Общий объем финансирования мероприятий, представленных в Подпрограмме 1, составляет 7691089,0 тыс. руб. Подпрограмма 1 финансируется в пределах ассигнований, выделяемых управлению образования и управлению капитального строительства на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:
- из областного бюджета - 3439235,5 тыс. руб.;
- из бюджета города - 3142303,6 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников - 1109549,9 тыс. руб.
Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Подпрограммы 1, в соответствии с задачами приведены ниже в таблице.
Объемы
финансирования Подпрограммы 1
(тыс. руб.)
N
п/п
Направления финансирования
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Увеличение охвата детей дошкольной образовательной услугой:
- из областного бюджета
98512,5
51047,0
51047,0
204057,0
183392,0
- из бюджета города
297251,8
297269,2
251055,2
424545,2
378210,2
- из внебюджетных источников
216941,0
218248,2
223431,4
223431,4
223431,4
2.
Развитие материально-технической базы:
- из областного бюджета
17107,0
17107,0
17107,0
17107,0
17107,0
- из бюджета города
18062,0
- из внебюджетных источников
281,0
281,0
281,0
281,0
281,0
3.
Повышение качества дошкольной образовательной программы
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
4.
Повышение кадрового потенциала системы дошкольного образования:
- из областного бюджета
553129,0
553129,0
553129,0
553129,0
553129,0
- из бюджета города
256054,0
304964,0
304964,0
304964,0
304964,0
- из внебюджетных источников
532,3
532,3
532,3
532,3
532,3
5.
Совершенствование системы управления дошкольным образованием
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
Всего:
1457870,6
1442577,7
1401546,9
1728046,9
1661046,9
Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностями этих бюджетов.".
1.4.3. В разделе VIII "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1" в таблице 1 "Система показателей результативности Подпрограммы 1":
1.4.3.1. Задачу 1 изложить в новой редакции (приложение № 3).
1.4.3.2. Задачу 2 дополнить строкой 2.3 (приложение № 4).
1.4.3.3. Задачу 4 дополнить строкой 4.5 (приложение № 5).
1.5. В приложении к Подпрограмме 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы 1":
1.5.1. В столбце "Исполнители" слова "Управление образования" заменить словом "УО", слова "Управление капитального строительства" заменить словом "УКС".
1.5.2. Строки 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.2, 1.3 изложить в новой редакции (приложение № 6).
1.5.3. Пункт 5.4 изложить в новой редакции (приложение № 7).
1.6. В приложении № 2 к Программе "Подпрограмма 2 "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей города Владимира":
1.6.1. В разделе "Паспорт" строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2" изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2
Объем финансирования составляет всего 6966644,2 тыс. руб.,
в том числе:
- из областного бюджета - 4738181,5 тыс. руб.,
из них:
2014 г. - 997101,8 тыс. руб.;
2015 г. - 935288,9 тыс. руб.;
2016 г. - 935263,6 тыс. руб.;
2017 г. - 935263,6 тыс. руб.;
2018 г. - 935263,6 тыс. руб.;
- из бюджета города - 2143193,8 тыс. руб., из них:
2014 г. - 505023,0 тыс. руб.;
2015 г. - 409542,7 тыс. руб.;
2016 г. - 409542,7 тыс. руб.;
2017 г. - 409542,7 тыс. руб.;
2018 г. - 409542,7 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников - 85268,9 тыс. руб., из них:
2014 г. - 15876,1 тыс. руб.;
2015 г. - 17348,2 тыс. руб.;
2016 г. - 17348,2 тыс. руб.;
2017 г. - 17348,2 тыс. руб.;
2018 г. - 17348,2 тыс. руб.
".
1.6.2. Раздел V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2" изложить в новой редакции:
"V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
Всего на реализацию Подпрограммы 2 планируется направить 6966644,2 тыс. руб., в том числе:
- из областного бюджета - 4738181,5 тыс. руб.;
- из бюджета города - 2143193,8 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников - 85268,9 тыс. руб.
Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Подпрограммы 2, в соответствии с задачами приведены ниже в таблице.
Объемы
финансирования Подпрограммы 2
(тыс. руб.)
№ п/п
Направление финансирования
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Совершенствование содержания и технологий образования:
- из областного бюджета
200323,6
184641,0
168932,9
153224,8
137516,7
- из бюджета города
224099,3
211082,3
211082,3
211082,3
211082,3
- из внебюджетных источников
-
-
-
-
-
2.
Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг:
- из областного бюджета
643694,1
659402,1
675110,2
690818,3
706526,4
- из бюджета города
16666,3
13229,2
13229,2
13229,2
13229,2
- из внебюджетных источников
-
-
-
-
-
3.
Повышение эффективности управления в системе образования:
- из областного бюджета
-
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
- из бюджета города
150,0
- из внебюджетных источников
-
4.
Совершенствование финансово-экономических моделей управления в сфере образования:
- из областного бюджета
23105,6
12358,6
12358,6
12358,6
12358,6
- из бюджета города
169887,6
175008,8
175008,8
175008,8
175008,8
- из внебюджетных источников
-
-
-
-
-
5.
Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений:
- из областного бюджета
53673,8
3607,3
3607,3
3607,3
3607,3
- из бюджета города
94219,8
10222,4
10222,4
10222,4
10222,4
- из внебюджетных источников
15876,1
17348,2
17348,2
17348,2
17348,2
6.
Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- из областного бюджета
76304,7
75279,9
75254,6
75254,6
75254,6
- из бюджета города
-
-
-
-
-
- из внебюджетных источников
-
-
-
-
-
Всего:
1518000,9
1362179,8
1362154,5
1362154,5
1362154,5
Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностями этих бюджетов.".
1.6.3. В разделе VIII "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2" таблицу "Система показателей результативности Подпрограммы 2" изложить в новой редакции (приложение № 8).
1.7. В приложении к Подпрограмме 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы 2":
1.7.1. В столбце "Исполнители мероприятия" слова "Управление образования" заменить словом "УО", слова "Управление капитального строительства" заменить словом "УКС".
1.7.2. Строки 5, 5.9 изложить в новой редакции (приложение № 9).
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Владимира Власова Р.И.
И.о. главы администрации города
В.А.ГАРЕВ
Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Владимира
от 22.08.2014 № 3112
№ п/п
Наименование показателя
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Задача 1. Повышение доступности и качества дошкольного образования города Владимира
1.1.
Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, в общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет, %
96
96,1
96,2
96,4
98,2
100,0
100,0
100,0
Приложение № 2
к постановлению
администрации
города Владимира
от 22.08.2014 № 3112
№ п/п
Наименование показателя
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2.3.
Численность лиц, обучающихся в муниципальных дневных ОУ, чел.
27231
28002
28482
28689
29760
30615
31515
32215
Приложение № 3
к постановлению
администрации
города Владимира
от 22.08.2014 № 3112
№ п/п
Наименование показателя
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Задача 1. Увеличение охвата детей дошкольной образовательной услугой
1.1.
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования, чел.
0
0
0
0
0
0
1.2.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 - 6 лет, %
23,01
5,83
4,59
4,20
2,50
1,0
0
0
1.3.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, %
78,5
79,7
82,1
82,2
82,8
84,2
84,4
85,6
1.4.
Количество мест, дополнительно созданных в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования
755
515
146
31
31
580
Приложение № 4
к постановлению
администрации
города Владимира
от 22.08.2014 № 3112
№ п/п
Наименование показателя
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2.3.
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, %
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение № 5
к постановлению
администрации
города Владимира
от 22.08.2014 № 3112
№ п/п
Наименование показателя
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
4.5.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, руб.
9292,40
10543,20
14225,20
14509,70
14799,89
15095,89
15397,81
15705,76
Приложение № 6
к постановлению
администрации
города Владимира
от 22.08.2014 № 3112
№ п/п
Мероприятия
Сроки исполнения
Объем финансирования
ОБ
БГ
ВБИ
Исполнители
Результат мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Задача 1. Увеличение охвата детей дошкольной образовательной услугой
2014
612705,3
98512,5
297251,8
216941,0
2015
566564,4
51047,0
297269,2
218248,2
2016
525533,6
51047,0
251055,2
223431,4
2017
852033,6
204057,0
424545,2
223431,4
2018
785033,6
183392,0
378210,2
223431,4
1.1.
Создание дополнительных мест в образовательных организациях для детей дошкольного возраста города Владимира
2014
89418,8
47465,5
41953,3
515 мест
2015
46214,0
46214,0
146 мест
2016
31 место
2017
326500,0
153010,0
173490,0
31 место
2018
259500,0
132345,0
127155,0
580 мест
1.1.1.
Создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях
2014
2609,3
2609,3
УО, ДОУ
245 мест
1.1.2.
Развитие альтернативных форм дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, семейные группы, группы игровой поддержки (игротеки)
2014
Без финансирования
УО, ДОУ
45 мест
2015
31 место
2016
31 место
2017
31 место
1.1.3.
Реконструкция:
УКС
- реконструкция со строительством нового корпуса к дошкольному образовательному учреждению № 68 по проспекту Ленина, 23-а;
2014
77465,5
47465,5
30000,0
85 мест
2015
27000,0
27000,0
- реконструкция с увеличением мощности ДОУ № 7 по Судогодскому шоссе, д. 23-а
2017
29500,0
13515,0
15985,0
90 мест
2018
26500,0
13515,0
12985,0
1.1.4.
Ввод в действие дошкольного образовательного учреждения в мкр. 8-ЮЗ
2014
УО
140 мест
1.1.5.
Строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций:
УКС
- дошкольного образовательного учреждения в районе д. 60 по ул. Зеленой в микрорайоне Коммунар г. Владимира;
2014
9344,0
9344,0
115 мест
2015
19214,0
19214,0
- дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Сновицы - Веризино;
2017
62000,0
29070,0
32930,0
120 мест
2018
58000,0
29580,0
28420,0
- дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Коммунар, ул. Песочная;
2017
120000,0
57630,0
62370,0
200 мест
2018
80000,0
40800,0
39200,0
- дошкольного образовательного учреждения в жилом районе "Вышка" (I очередь);
2017
55000,0
25000,0
30000,0
80 мест
2018
45000,0
22950,0
22050,0
- дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне № 9 Восточного района г. Владимира
2017
60000,0
27795,0
32205,0
90 мест
2018
50000,0
25500,0
24500,0
1.2.
Предоставление доступной и качественной услуги по воспитанию, обучению, присмотру и оздоровлению детей в ДОУ
2014
472239,5
255298,5
216941,0
УО, ДОУ
Обеспечение услугой не менее 17600 детей
2015
469303,4
251055,2
218248,2
2016
474486,6
251055,2
223431,4
2017
474486,6
251055,2
223431,4
2018
474486,6
251055,2
223431,4
1.3.
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательном учреждении
2014
51047,0
51047,0
УО, ДОУ
Обеспечение родителям (законным представителям), имеющим право на получение, компенсацию части родительской платы в полном объеме
2015
51047,0
51047,0
2016
51047,0
51047,0
2017
51047,0
51047,0
2018
51047,0
51047,0
Приложение № 7
к постановлению
администрации
города Владимира
от 22.08.2014 № 3112
№ п/п
Мероприятия
Сроки исполнения
Объем финансирования
ОБ
БГ
ВБИ
Исполнители
Результат мероприятия
5.4.
Создание и ведение электронной базы данных детей, поставленных на учет для получения дошкольного образования, от 2 месяцев до 7 лет
2014
2015
2016
2017
2018
Без финансирования
УО
База данных
Приложение № 8
к постановлению
администрации
города Владимира
от 22.08.2014 № 3112
СИСТЕМА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 2
№ п/п
Наименование показателя
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Задача 1. Совершенствование содержания и технологий образования
1.1.
Доля ОУ, реализующих областной базисный учебный план в части обеспечения предпрофильной подготовки учащихся на 3 ступени образования, %
46,0
47,0
47,5
86,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.2.
Степень достижения выпускниками ОУ уровня государственного образовательного стандарта общего образования, %
99,7
99,8
99,9
99,95
99,96
99,97
99,98
99,98
1.3.
Доля учреждений повышенного уровня образования в системе образования, %
54,2
56,3
58,3
58,5
58,7
58,8
58,9
59,0
1.4.
Удельный вес численности школьников, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования
32,0
33,0
35,0
38,0
40,0
42,5
45,0
47,5
1.5.
Удельный вес УО, имеющих музеи различной направленности и (или) уголки боевой славы, %
60,0
68,0
75,0
78,0
80,0
82,0
84,0
85,0
1.6.
Удельный вес учреждений, реализующих инновационные программы общего образования, %
38,0
38,5
39,0
39,5
39,8
40,0
42,5
45,0
2.
Задача 2. Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг
2.1.
Доля выпускников ОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников ОУ, сдававших ЕГЭ по данным предметам, %
99,1
99,3
99,3
99,4
99,6
99,8
99,85
99,9
2.2.
Доля выпускников ОУ, поступивших в вузы, %
90,0
85,4
85,6
85,7
85,8
86,0
86,3
86,5
2.3.
Доля выпускников ОУ, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников ОУ, %
1,0
1,4
1,6
1,1
0,7
0,3
0,29
0,28
2.4.
Доля обучающихся в ОУ, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в ОУ, %
14,9
14,8
14,01
13,9
13,8
13,7
13,6
13,5
3.
Задача 3. Повышение эффективности управления в системе образования
3.1.
Доля учителей, прошедших переподготовку и повышение квалификации, % (с 2013 года с нарастающим эффектом)
25,0
26,0
79,9
80,0
81,0
82,0
82,0
82,0
3.2.
Доля руководителей, осуществивших повышение квалификации по программам управленческого менеджмента, % (с 2013 года с нарастающим эффектом)
24,0
25,0
60,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
4.
Задача 4. Совершенствование финансово-экономических моделей управления в сфере образования
4.1.
Доля автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений, %
0,7
1,4
15,0
18,0
21,2
25,4
25,5
25,6
4.2.
Средняя стоимость содержания одного класса муниципальных дневных общеобразовательных учреждений в г. Владимире, руб. (с 2013 года указывается годовое значение показателя)
18159,0
18159,0
222758,0
187602,0
165803,0
162425,0
162425,0
162425,0
4.3.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, тыс. руб.
41,48
50,94
51,00
44,96
42,57
41,14
41,14
41,4
4.4.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на работников муниципальных образовательных организаций, тыс. руб.
14369,2
17864,0
17214,0
18747, 0
19121,94
19504,38
19894,0
20292,0
4.5.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате во Владимирской области, %
100
100
100
100
100
100
4.6.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате во Владимирской области, %
75
80
85
90
95
100
5.
Задача 5. Совершенствование материально-технической базы ОУ
5.1.
Доля УО города, принимаемых к началу учебного года, %
98,0
99,3
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
5.2.
Число персональных компьютеров на 100 обучающихся общеобразовательных школ, ед.
7
14
17
17
17
17
17
17
5.3.
Удельный вес учебных заведений, имеющих доступ в Интернет:
5.3.1.
- общеобразовательных учреждений
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5.3.2.
- УДОД
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5.4.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
2,1
4,2
4,2
0
0
0
0
0
6.
Задача 6. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
6.1.
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, от общего количества детей от 0 до 18 лет, %
3,4
3,4
1,14
1,14
1,1
1,1
1,1
1,1
6.2.
Удельный вес детей-сирот, переданных на воспитание в семьи, при первичном выявлении, %
65,0
70,0
78,3
80
80,6
80,6
80,8
81,0
6.3.
Число детей, оставшихся без попечения родителей, переданных неродственникам, чел.
35
38
61
61
61
61
61
61
6.4.
Число детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, чел.
30
30
31
35
38
38
40
43
6.5.
Число опекаемых и приемных детей, состоящих на государственном обеспечении, чел.
458
458
497
497
497
497
497
497
6.6.
Удельный вес лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получавших жилье из числа нуждающихся, %
27,4
28,0
42,5
28,5
29,0
29,5
30,0
35,0
Приложение № 9
к постановлению
администрации
города Владимира
от 22.08.2014 № 3112
№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки исполнения
Объем финансирования
ОБ
БГ
ВБИ
Исполнители мероприятия
Результат мероприятия
5.
Задача 5. Совершенствование материально-технической базы ОУ
2014
163769,7
53673,8
94219,8
15876,1
2015
31177,9
3607,3
10222,4
17348,2
2016
31177,9
3607,3
10222,4
17348,2
2017
31177,9
3607,3
10222,4
17348,2
2018
31177,9
3607,3
10222,4
17348,2
5.9.
Капитальный ремонт СОШ № 29
2014
21700,0
21700,0
УКС
100% практически завершенный объект
2015
2016
2017
2018
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2014 г. № 3112
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА ОТ 16.12.2013 № 4629
Во исполнение п. 2.7 постановления администрации города Владимира от 06.05.2013 № 1569 "О ходе реализации целевых программ в 2012 году" постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владимира от 16.12.2013 № 4629 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы образования города Владимира на 2014 - 2018 годы" и о признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Владимира" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 21.01.2014 № 94, от 21.02.2014 № 606, от 19.03.2014 № 990, от 16.04.2014 № 1397, от 16.05.2014 № 1889, от 21.05.2014 № 1949, 10.07.2014 № 2538) следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы и источники финансирования Программы" раздела I "Паспорт" изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования Программы
Объем финансирования составляет всего 15446398,2 тыс. руб., в том числе:
- из областного бюджета - 8378592,0 тыс. руб., из них:
2014 г. - 1706085,3 тыс. руб.;
2015 г. - 1596806,9 тыс. руб.;
2016 г. - 1596781,6 тыс. руб.;
2017 г. - 1749791,6 тыс. руб.;
2018 г. - 1729126,6 тыс. руб.;
- из бюджета города - 5677672,4 тыс. руб., из них:
2014 г. - 1153313,8 тыс. руб.;
2015 г. - 1090588,9 тыс. руб.;
2016 г. - 1044374,9 тыс. руб.;
2017 г. - 1217864,9 тыс. руб.;
2018 г. - 1171529,9 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников - 1390133,8 тыс. руб., из них:
2014 г. - 272693,4 тыс. руб.;
2015 г. - 275472,7 тыс. руб.;
2016 г. - 280655,9 тыс. руб.;
2017 г. - 280655,9 тыс. руб.;
2018 г. - 280655,9 тыс. руб.
".
1.2. В разделе IV "Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы":
1.2.1. В абзаце пятом цифры "15019198,2" заменить цифрами "15446398,2".
1.2.2. В абзаце шестом цифры "8093237,0" заменить цифрами "8378592,0".
1.2.3. В абзаце седьмом цифры "5535827,4" заменить цифрами "5677672,4".
1.2.4. Таблицу изложить в новой редакции:
"
№ п/п
Наименование мероприятия
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Подпрограмма 1
- из областного бюджета
668748,5
621283,0
621283,0
774293,0
753628,0
- из бюджета города
571367,8
602233,2
556019,2
729509,2
683174,2
- из внебюджетных источников
217754,3
219061,5
224244,7
224244,7
224244,7
2.
Подпрограмма 2
- из областного бюджета
997101,8
935288,9
935263,6
935263,6
935263,6
- из бюджета города
505023,0
409542,7
409542,7
409542,7
409542,7
- из внебюджетных источников
15876,1
17348,2
17348,2
17348,2
17348,2
3.
Подпрограмма 3
- из областного бюджета
40235,0
40235,0
40235,0
40235,0
40235,0
- из бюджета города
76923,0
78813,0
78813,0
78813,0
78813,0
- из внебюджетных источников
39063,0
39063,0
39063,0
39063,0
39063,0
Всего:
3132092,5
2962868,5
2921812,4
3248312,4
3181312,4
".
1.3. В разделе VII "Ожидаемые результаты реализации Программы":
1.3.1. Абзацы пятый - девятый изложить в новой редакции:
"Программа оказывает влияние на улучшение показателей, предусмотренных в типовой форме доклада глав местных администраций городских округов и муниципальных районов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317:
№ 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
- муниципальных общеобразовательных учреждений.
№ 9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет.
№ 10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет.
№ 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
№ 12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам.
№ 13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.
№ 14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.
№ 15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.
№ 17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
№ 18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
№ 19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы.".
1.3.2. В таблице "Система показателей результативности Программы":
1.3.2.1. Задачу 1 изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.3.2.2. Дополнить задачу 2 строкой 2.3 (приложение № 2).
1.3.3. После таблицы "Система показателей результативности Программы" "Список сокращений" дополнить следующими сокращениями:
"УО - управление образования;
УКС - управление капитального строительства.".
1.4. В приложении № 1 к Программе "Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования города Владимира":
1.4.1. В разделе I "Паспорт" строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1
Объем финансирования составляет всего 7691089,0 тыс. руб., в том числе:
- из областного бюджета - 3439235,5 тыс. руб., из них:
2014 г. - 668748,5 тыс. руб.;
2015 г. - 621283,0 тыс. руб.;
2016 г. - 621283,0 тыс. руб.;
2017 г. - 774293,0 тыс. руб.;
2018 г. - 753628,0 тыс. руб.;
- из бюджета города - 3142303,6 тыс. руб., из них:
2014 г. - 571367,8 тыс. руб.;
2015 г. - 602233,2 тыс. руб.;
2016 г. - 556019,2 тыс. руб.;
2017 г. - 729509,2 тыс. руб.;
2018 г. - 683174,2 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников - 1109549,9 тыс. руб., из них:
2014 г. - 217754,3 тыс. руб.;
2015 г. - 219061,5 тыс. руб.;
2016 г. - 224244,7 тыс. руб.;
2017 г. - 224244,7 тыс. руб.;
2018 г. - 224244,7 тыс. руб.
".
1.4.2. Раздел IV "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
Общий объем финансирования мероприятий, представленных в Подпрограмме 1, составляет 7691089,0 тыс. руб. Подпрограмма 1 финансируется в пределах ассигнований, выделяемых управлению образования и управлению капитального строительства на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:
- из областного бюджета - 3439235,5 тыс. руб.;
- из бюджета города - 3142303,6 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников - 1109549,9 тыс. руб.
Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Подпрограммы 1, в соответствии с задачами приведены ниже в таблице.
Объемы
финансирования Подпрограммы 1
(тыс. руб.)
N
п/п
Направления финансирования
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Увеличение охвата детей дошкольной образовательной услугой:
- из областного бюджета
98512,5
51047,0
51047,0
204057,0
183392,0
- из бюджета города
297251,8
297269,2
251055,2
424545,2
378210,2
- из внебюджетных источников
216941,0
218248,2
223431,4
223431,4
223431,4
2.
Развитие материально-технической базы:
- из областного бюджета
17107,0
17107,0
17107,0
17107,0
17107,0
- из бюджета города
18062,0
- из внебюджетных источников
281,0
281,0
281,0
281,0
281,0
3.
Повышение качества дошкольной образовательной программы
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
4.
Повышение кадрового потенциала системы дошкольного образования:
- из областного бюджета
553129,0
553129,0
553129,0
553129,0
553129,0
- из бюджета города
256054,0
304964,0
304964,0
304964,0
304964,0
- из внебюджетных источников
532,3
532,3
532,3
532,3
532,3
5.
Совершенствование системы управления дошкольным образованием
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
Всего:
1457870,6
1442577,7
1401546,9
1728046,9
1661046,9
Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностями этих бюджетов.".
1.4.3. В разделе VIII "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1" в таблице 1 "Система показателей результативности Подпрограммы 1":
1.4.3.1. Задачу 1 изложить в новой редакции (приложение № 3).
1.4.3.2. Задачу 2 дополнить строкой 2.3 (приложение № 4).
1.4.3.3. Задачу 4 дополнить строкой 4.5 (приложение № 5).
1.5. В приложении к Подпрограмме 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы 1":
1.5.1. В столбце "Исполнители" слова "Управление образования" заменить словом "УО", слова "Управление капитального строительства" заменить словом "УКС".
1.5.2. Строки 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.2, 1.3 изложить в новой редакции (приложение № 6).
1.5.3. Пункт 5.4 изложить в новой редакции (приложение № 7).
1.6. В приложении № 2 к Программе "Подпрограмма 2 "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей города Владимира":
1.6.1. В разделе "Паспорт" строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2" изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2
Объем финансирования составляет всего 6966644,2 тыс. руб.,
в том числе:
- из областного бюджета - 4738181,5 тыс. руб.,
из них:
2014 г. - 997101,8 тыс. руб.;
2015 г. - 935288,9 тыс. руб.;
2016 г. - 935263,6 тыс. руб.;
2017 г. - 935263,6 тыс. руб.;
2018 г. - 935263,6 тыс. руб.;
- из бюджета города - 2143193,8 тыс. руб., из них:
2014 г. - 505023,0 тыс. руб.;
2015 г. - 409542,7 тыс. руб.;
2016 г. - 409542,7 тыс. руб.;
2017 г. - 409542,7 тыс. руб.;
2018 г. - 409542,7 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников - 85268,9 тыс. руб., из них:
2014 г. - 15876,1 тыс. руб.;
2015 г. - 17348,2 тыс. руб.;
2016 г. - 17348,2 тыс. руб.;
2017 г. - 17348,2 тыс. руб.;
2018 г. - 17348,2 тыс. руб.
".
1.6.2. Раздел V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2" изложить в новой редакции:
"V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
Всего на реализацию Подпрограммы 2 планируется направить 6966644,2 тыс. руб., в том числе:
- из областного бюджета - 4738181,5 тыс. руб.;
- из бюджета города - 2143193,8 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников - 85268,9 тыс. руб.
Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Подпрограммы 2, в соответствии с задачами приведены ниже в таблице.
Объемы
финансирования Подпрограммы 2
(тыс. руб.)
№ п/п
Направление финансирования
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Совершенствование содержания и технологий образования:
- из областного бюджета
200323,6
184641,0
168932,9
153224,8
137516,7
- из бюджета города
224099,3
211082,3
211082,3
211082,3
211082,3
- из внебюджетных источников
-
-
-
-
-
2.
Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг:
- из областного бюджета
643694,1
659402,1
675110,2
690818,3
706526,4
- из бюджета города
16666,3
13229,2
13229,2
13229,2
13229,2
- из внебюджетных источников
-
-
-
-
-
3.
Повышение эффективности управления в системе образования:
- из областного бюджета
-
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
- из бюджета города
150,0
- из внебюджетных источников
-
4.
Совершенствование финансово-экономических моделей управления в сфере образования:
- из областного бюджета
23105,6
12358,6
12358,6
12358,6
12358,6
- из бюджета города
169887,6
175008,8
175008,8
175008,8
175008,8
- из внебюджетных источников
-
-
-
-
-
5.
Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений:
- из областного бюджета
53673,8
3607,3
3607,3
3607,3
3607,3
- из бюджета города
94219,8
10222,4
10222,4
10222,4
10222,4
- из внебюджетных источников
15876,1
17348,2
17348,2
17348,2
17348,2
6.
Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- из областного бюджета
76304,7
75279,9
75254,6
75254,6
75254,6
- из бюджета города
-
-
-
-
-
- из внебюджетных источников
-
-
-
-
-
Всего:
1518000,9
1362179,8
1362154,5
1362154,5
1362154,5
Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностями этих бюджетов.".
1.6.3. В разделе VIII "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2" таблицу "Система показателей результативности Подпрограммы 2" изложить в новой редакции (приложение № 8).
1.7. В приложении к Подпрограмме 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы 2":
1.7.1. В столбце "Исполнители мероприятия" слова "Управление образования" заменить словом "УО", слова "Управление капитального строительства" заменить словом "УКС".
1.7.2. Строки 5, 5.9 изложить в новой редакции (приложение № 9).
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Владимира Власова Р.И.
И.о. главы администрации города
В.А.ГАРЕВ
Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Владимира
от 22.08.2014 № 3112
№ п/п
Наименование показателя
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Задача 1. Повышение доступности и качества дошкольного образования города Владимира
1.1.
Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, в общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет, %
96
96,1
96,2
96,4
98,2
100,0
100,0
100,0
Приложение № 2
к постановлению
администрации
города Владимира
от 22.08.2014 № 3112
№ п/п
Наименование показателя
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2.3.
Численность лиц, обучающихся в муниципальных дневных ОУ, чел.
27231
28002
28482
28689
29760
30615
31515
32215
Приложение № 3
к постановлению
администрации
города Владимира
от 22.08.2014 № 3112
№ п/п
Наименование показателя
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Задача 1. Увеличение охвата детей дошкольной образовательной услугой
1.1.
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования, чел.
0
0
0
0
0
0
1.2.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 - 6 лет, %
23,01
5,83
4,59
4,20
2,50
1,0
0
0
1.3.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, %
78,5
79,7
82,1
82,2
82,8
84,2
84,4
85,6
1.4.
Количество мест, дополнительно созданных в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования
755
515
146
31
31
580
Приложение № 4
к постановлению
администрации
города Владимира
от 22.08.2014 № 3112
№ п/п
Наименование показателя
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2.3.
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, %
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение № 5
к постановлению
администрации
города Владимира
от 22.08.2014 № 3112
№ п/п
Наименование показателя
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
4.5.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, руб.
9292,40
10543,20
14225,20
14509,70
14799,89
15095,89
15397,81
15705,76
Приложение № 6
к постановлению
администрации
города Владимира
от 22.08.2014 № 3112
№ п/п
Мероприятия
Сроки исполнения
Объем финансирования
ОБ
БГ
ВБИ
Исполнители
Результат мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Задача 1. Увеличение охвата детей дошкольной образовательной услугой
2014
612705,3
98512,5
297251,8
216941,0
2015
566564,4
51047,0
297269,2
218248,2
2016
525533,6
51047,0
251055,2
223431,4
2017
852033,6
204057,0
424545,2
223431,4
2018
785033,6
183392,0
378210,2
223431,4
1.1.
Создание дополнительных мест в образовательных организациях для детей дошкольного возраста города Владимира
2014
89418,8
47465,5
41953,3
515 мест
2015
46214,0
46214,0
146 мест
2016
31 место
2017
326500,0
153010,0
173490,0
31 место
2018
259500,0
132345,0
127155,0
580 мест
1.1.1.
Создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях
2014
2609,3
2609,3
УО, ДОУ
245 мест
1.1.2.
Развитие альтернативных форм дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, семейные группы, группы игровой поддержки (игротеки)
2014
Без финансирования
УО, ДОУ
45 мест
2015
31 место
2016
31 место
2017
31 место
1.1.3.
Реконструкция:
УКС
- реконструкция со строительством нового корпуса к дошкольному образовательному учреждению № 68 по проспекту Ленина, 23-а;
2014
77465,5
47465,5
30000,0
85 мест
2015
27000,0
27000,0
- реконструкция с увеличением мощности ДОУ № 7 по Судогодскому шоссе, д. 23-а
2017
29500,0
13515,0
15985,0
90 мест
2018
26500,0
13515,0
12985,0
1.1.4.
Ввод в действие дошкольного образовательного учреждения в мкр. 8-ЮЗ
2014
УО
140 мест
1.1.5.
Строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций:
УКС
- дошкольного образовательного учреждения в районе д. 60 по ул. Зеленой в микрорайоне Коммунар г. Владимира;
2014
9344,0
9344,0
115 мест
2015
19214,0
19214,0
- дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Сновицы - Веризино;
2017
62000,0
29070,0
32930,0
120 мест
2018
58000,0
29580,0
28420,0
- дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Коммунар, ул. Песочная;
2017
120000,0
57630,0
62370,0
200 мест
2018
80000,0
40800,0
39200,0
- дошкольного образовательного учреждения в жилом районе "Вышка" (I очередь);
2017
55000,0
25000,0
30000,0
80 мест
2018
45000,0
22950,0
22050,0
- дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне № 9 Восточного района г. Владимира
2017
60000,0
27795,0
32205,0
90 мест
2018
50000,0
25500,0
24500,0
1.2.
Предоставление доступной и качественной услуги по воспитанию, обучению, присмотру и оздоровлению детей в ДОУ
2014
472239,5
255298,5
216941,0
УО, ДОУ
Обеспечение услугой не менее 17600 детей
2015
469303,4
251055,2
218248,2
2016
474486,6
251055,2
223431,4
2017
474486,6
251055,2
223431,4
2018
474486,6
251055,2
223431,4
1.3.
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательном учреждении
2014
51047,0
51047,0
УО, ДОУ
Обеспечение родителям (законным представителям), имеющим право на получение, компенсацию части родительской платы в полном объеме
2015
51047,0
51047,0
2016
51047,0
51047,0
2017
51047,0
51047,0
2018
51047,0
51047,0
Приложение № 7
к постановлению
администрации
города Владимира
от 22.08.2014 № 3112
№ п/п
Мероприятия
Сроки исполнения
Объем финансирования
ОБ
БГ
ВБИ
Исполнители
Результат мероприятия
5.4.
Создание и ведение электронной базы данных детей, поставленных на учет для получения дошкольного образования, от 2 месяцев до 7 лет
2014
2015
2016
2017
2018
Без финансирования
УО
База данных
Приложение № 8
к постановлению
администрации
города Владимира
от 22.08.2014 № 3112
СИСТЕМА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 2
№ п/п
Наименование показателя
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Задача 1. Совершенствование содержания и технологий образования
1.1.
Доля ОУ, реализующих областной базисный учебный план в части обеспечения предпрофильной подготовки учащихся на 3 ступени образования, %
46,0
47,0
47,5
86,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.2.
Степень достижения выпускниками ОУ уровня государственного образовательного стандарта общего образования, %
99,7
99,8
99,9
99,95
99,96
99,97
99,98
99,98
1.3.
Доля учреждений повышенного уровня образования в системе образования, %
54,2
56,3
58,3
58,5
58,7
58,8
58,9
59,0
1.4.
Удельный вес численности школьников, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования
32,0
33,0
35,0
38,0
40,0
42,5
45,0
47,5
1.5.
Удельный вес УО, имеющих музеи различной направленности и (или) уголки боевой славы, %
60,0
68,0
75,0
78,0
80,0
82,0
84,0
85,0
1.6.
Удельный вес учреждений, реализующих инновационные программы общего образования, %
38,0
38,5
39,0
39,5
39,8
40,0
42,5
45,0
2.
Задача 2. Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг
2.1.
Доля выпускников ОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников ОУ, сдававших ЕГЭ по данным предметам, %
99,1
99,3
99,3
99,4
99,6
99,8
99,85
99,9
2.2.
Доля выпускников ОУ, поступивших в вузы, %
90,0
85,4
85,6
85,7
85,8
86,0
86,3
86,5
2.3.
Доля выпускников ОУ, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников ОУ, %
1,0
1,4
1,6
1,1
0,7
0,3
0,29
0,28
2.4.
Доля обучающихся в ОУ, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в ОУ, %
14,9
14,8
14,01
13,9
13,8
13,7
13,6
13,5
3.
Задача 3. Повышение эффективности управления в системе образования
3.1.
Доля учителей, прошедших переподготовку и повышение квалификации, % (с 2013 года с нарастающим эффектом)
25,0
26,0
79,9
80,0
81,0
82,0
82,0
82,0
3.2.
Доля руководителей, осуществивших повышение квалификации по программам управленческого менеджмента, % (с 2013 года с нарастающим эффектом)
24,0
25,0
60,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
4.
Задача 4. Совершенствование финансово-экономических моделей управления в сфере образования
4.1.
Доля автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений, %
0,7
1,4
15,0
18,0
21,2
25,4
25,5
25,6
4.2.
Средняя стоимость содержания одного класса муниципальных дневных общеобразовательных учреждений в г. Владимире, руб. (с 2013 года указывается годовое значение показателя)
18159,0
18159,0
222758,0
187602,0
165803,0
162425,0
162425,0
162425,0
4.3.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, тыс. руб.
41,48
50,94
51,00
44,96
42,57
41,14
41,14
41,4
4.4.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на работников муниципальных образовательных организаций, тыс. руб.
14369,2
17864,0
17214,0
18747, 0
19121,94
19504,38
19894,0
20292,0
4.5.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате во Владимирской области, %
100
100
100
100
100
100
4.6.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате во Владимирской области, %
75
80
85
90
95
100
5.
Задача 5. Совершенствование материально-технической базы ОУ
5.1.
Доля УО города, принимаемых к началу учебного года, %
98,0
99,3
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
5.2.
Число персональных компьютеров на 100 обучающихся общеобразовательных школ, ед.
7
14
17
17
17
17
17
17
5.3.
Удельный вес учебных заведений, имеющих доступ в Интернет:
5.3.1.
- общеобразовательных учреждений
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5.3.2.
- УДОД
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5.4.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
2,1
4,2
4,2
0
0
0
0
0
6.
Задача 6. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
6.1.
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, от общего количества детей от 0 до 18 лет, %
3,4
3,4
1,14
1,14
1,1
1,1
1,1
1,1
6.2.
Удельный вес детей-сирот, переданных на воспитание в семьи, при первичном выявлении, %
65,0
70,0
78,3
80
80,6
80,6
80,8
81,0
6.3.
Число детей, оставшихся без попечения родителей, переданных неродственникам, чел.
35
38
61
61
61
61
61
61
6.4.
Число детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, чел.
30
30
31
35
38
38
40
43
6.5.
Число опекаемых и приемных детей, состоящих на государственном обеспечении, чел.
458
458
497
497
497
497
497
497
6.6.
Удельный вес лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получавших жилье из числа нуждающихся, %
27,4
28,0
42,5
28,5
29,0
29,5
30,0
35,0
Приложение № 9
к постановлению
администрации
города Владимира
от 22.08.2014 № 3112
№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки исполнения
Объем финансирования
ОБ
БГ
ВБИ
Исполнители мероприятия
Результат мероприятия
5.
Задача 5. Совершенствование материально-технической базы ОУ
2014
163769,7
53673,8
94219,8
15876,1
2015
31177,9
3607,3
10222,4
17348,2
2016
31177,9
3607,3
10222,4
17348,2
2017
31177,9
3607,3
10222,4
17348,2
2018
31177,9
3607,3
10222,4
17348,2
5.9.
Капитальный ремонт СОШ № 29
2014
21700,0
21700,0
УКС
100% практически завершенный объект
2015
2016
2017
2018
------------------------------------------------------------------