Постановление администрации города Владимира от 25.06.2014 N 2368 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 01.11.2013 N 3933"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2014 г. № 2368

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА ОТ 01.11.2013 № 3933

В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Владимира от 15.04.2009 № 1118, постановляю:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Владимира от 01.11.2013 № 3933 "Об утверждении муниципальной программы "Молодежь и город" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 19.03.2014 № 1001, от 27.03.2014 № 1101):
1.1. В разделе I "Паспорт Программы" строку "Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы" изложить в новой редакции:

"
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы
Общий объем бюджетных ассигнований в 2014 - 2018 годах составляет 445444,0 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 439489,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 5955,0 тыс. рублей
".

1.2. В разделе VI "Ресурсное обеспечение Программы":
1.2.1. Абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета города на весь период ее реализации составляет 445444,0 тыс. рублей, в том числе:
- средства бюджета города - 439489,0 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 5955,0 тыс. рублей.".
1.2.2. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

"
№ п/п
Наименование Подпрограммы
Всего в 2014 - 2018 гг.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1.
"Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью":
48450,0
9690,0
9690,0
9690,0
9690,0
9690,0
- средства бюджета города
48450,0
9690,0
9690,0
9690,0
9690,0
9690,0
2.
"Развитие системы клубов по месту жительства":
40720,0
12144,0
2144,0
2144,0
12144,0
12144,0
- средства бюджета города
40720,0
12144,0
2144,0
2144,0
12144,0
12144,0
3.
"Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики":
356274,0
76057,0
70935,0
69988,0
69647,0
69647,0
- средства бюджета города;
350319,0
70102,0
70935,0
69988,0
69647,0
69647,0
- средства областного бюджета
5955,0
5955,0
0
0
0
0
Итого по Программе:
445444,0
97891,0
82769,0
81822,0
91481,0
91481,0
- средства бюджета города;
439489,0
91936,0
82769,0
81822,0
91481,0
91481,0
- средства областного бюджета
5955,0
5955,0
0
0
0
0
".

1.3. В приложении № 1 к Программе "Подпрограмма "Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью" (далее - Подпрограмма)" в разделе V "Перечень мероприятий Подпрограммы" в таблице 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы" в пункте 70 в столбце 4 слова "февраль - май" заменить словами "август - октябрь".
1.4. В приложении № 2 к Программе "Подпрограмма "Развитие системы клубов по месту жительства" (далее - Подпрограмма)" в разделе IV "Перечень мероприятий Подпрограммы" в таблице 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы" пункты 2.8 и 2.9 изложить в новой редакции:

"
2.8.
Устройство отдельного входа (запасный выход) в клубах МБОУ ДОД ДЮЦ "Клуб"
2014
2017
2018
1230,0
-
-
1100,0
1100,0
УДМ,
МБОУ ДОД ДЮЦ "Клуб"
Устройство отдельного входа (запасный выход): по 2 клуба
2.9.
Текущий ремонт клубов, в т.ч.:
2014
2017
2018
4002,0
-
-
4432,0
4432,0
УДМ,
ПМУ
Текущий ремонт клубов:
МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
950,0
-
-
700,0
700,0
по 6 клубов
МБОУ ДОД "ДЮЦ "Клуб"
1120,0
-
-
1600,0
1600,0
по 6 клубов
МБУ "Молодежный центр"
1932,0
-
-
2132,0
2132,0
по 8 клубов
".

1.5. В приложении № 3 к Программе "Подпрограмма "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики" (далее - Подпрограмма)":
1.5.1. В разделе I "Паспорт Подпрограммы" строки "Объемы и источники финансирования" и "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования
Объем финансирования составляет 356274,0 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 350319,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 5955,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Обеспечение к 2018 году следующего количества получателей услуг:
- по дополнительному образованию - до 6170 человек;
- по организации работы клубов по интересам для молодежи - до 940 человек;
- по организации отдыха и оздоровления - до 2660 человек;
- по организации творческих смен для детей и подростков в каникулярный период в клубах по месту жительства - до 1125 человек;
- по оказанию социально-психологического консультирования - до 16550 человек;
- по оказанию содействия в трудоустройстве - до 4080 человек;
- по ведению бюджетного учета и отчетности - в 7 Учреждениях
".

1.5.2. В разделе II "Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами" абзац тринадцатый изложить в новой редакции:
"Услуги по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в летний период предоставляют 3 Учреждения (ДЮЦ "Молодежный", ДЮЦО "Икар", ДЮЦО "Дружба"). Услуга включает в себя организацию летних оздоровительных смен на базе загородных центров отдыха. Потребителями услуги являются дети, подростки и молодежь в возрасте от 6 до 17 лет включительно.
Услуги по организации творческих смен для детей и подростков в каникулярный период в клубах по месту жительства предоставляет МБОУ ДОД "ДЮЦ "Клуб". Услуга включает в себя организацию творческих смен в каникулярный период на базе детско-юношеских клубов по месту жительства. Потребителями услуги являются дети, подростки и молодежь в возрасте от 6 до 17 лет включительно.".
1.5.3. В разделе IV "Перечень мероприятий Подпрограммы" таблицу 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в новой редакции:

"
№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки исполнения
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Исполнители
Результаты мероприятия
Из бюджета города
Из бюджета области
I. "Предоставление населению муниципальных услуг"
1.1.
Предоставление населению муниципальных услуг ДЮЦ "Молодежный"
2014
17442,0
1279,0
ДЮЦ "Молодежный"
Увеличение к 2018 году количества получателей услуг:
- по дополнительному образованию - до 1580 человек;
- по организации отдыха и оздоровления - до 410 человек
2015
17442,0
-
2016
17442,0
-
2017
17442,0
-
2018
17442,0
-
1.2.
Предоставление населению муниципальных услуг ДЮЦ "Клуб"
2014
20941,0
4676,0
ДЮЦ "Клуб"
Увеличение к 2018 году количества получателей услуг:
- по дополнительному образованию - до 4610 человек;
- по организации творческих смен для детей и подростков в каникулярный период в клубах по месту жительства - до 1125 человек;
- по оказанию социально-педагогической поддержки - до 270 человек
2015
20941,0
-
2016
20941,0
-
2017
20941,0
-
2018
20941,0
-
1.3.
Предоставление населению муниципальных услуг МБУ "Молодежный центр"
2014
20584,0
-
МБУ "Молодежный центр"
Повышение качества работы руководителей муниципальных учреждений
2015
20134,0
-
2016
20134,0
-
2017
20134,0
-
2018
20134,0
-
1.4.
Предоставление населению муниципальных услуг ДЮЦО "Икар"
2014
5116,0
-
ДЮЦО "Икар"
Обеспечение к 2018 году количества получателей услуг по организации отдыха и оздоровления не менее 1050 человек
2015
5820,0
-
2016
5346,0
-
2017
5176,0
-
2018
5176,0
-
1.5.
Предоставление населению муниципальных услуг ДЮЦО "Дружба"
2014
5398,0
-
ДЮЦО "Дружба"
Обеспечение к 2018 году количества получателей услуг по организации отдыха и оздоровления не менее 1200 человек
2015
6102,0
-
2016
5629,0
-
2017
5458,0
-
2018
5458,0
-
II. "Материально-техническое обеспечение"
2.1.
Материально-техническое обеспечение офисных помещений ДЮЦ "Молодежный"
2014
25,0
-
ДЮЦ "Молодежный"
Приобретение мебели
2.2.
Материально-техническое обеспечение офисных помещений ДЮЦ "Клуб"
2014
56,0
-
ДЮЦ "Клуб"
Приобретение мебели, оргтехники и оборудования
2015
16,0
-
2016
16,0
-
2017
16,0
-
2018
16,0
-
2.3.
Материально-техническое обеспечение офисных помещений МБУ "Молодежный центр"
2014
60,0
-
МБУ "Молодежный центр"
Приобретение мебели, оргтехники, счетчиков и др.
III. "Мониторинг"
3.1.
Проведение мониторинга оказания муниципальных услуг населению в Учреждениях
2014
2015
2016
2017
2018
-
-
УДМ, ПМУ
Ежегодный аналитический отчет о результатах мониторинга оказания муниципальных услуг населению в Учреждениях
3.2.
Информирование населения о возможностях получения муниципальных услуг, оказываемых Учреждениями, и о результатах мониторинга оказания данных услуг
2014
2015
2016
2017
2018
-
-
УДМ, ПМУ
Размещение информации в СМИ, в том числе в сети Интернет
IV. "Кадровое обеспечение"
4.1.
Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня
2014
2015
2016
2017
2018
-
-
УДМ, ПМУ
Повышение профессионального уровня специалистов учреждения
4.2.
Участие в обучающих семинарах, конкурсах, конференциях
2014
2015
2016
2017
2018
-
-
УДМ, ПМУ
Повышение профессионального уровня специалистов Учреждений
4.3.
Подбор кандидатов, соответствующих утвержденным требованиям, для включения в кадровый резерв руководящих работников
2014
2015
2016
2017
2018
-
-
УДМ
Сформированный кадровый резерв
4.4.
Расширение совместной деятельности с ссузами и вузами города в области реализации молодежной политики в части организации практики студентов и организации совместных проектов
2014
2015
2016
2017
2018
-
-
УДМ, ПМУ
Повышение квалификации специалистов, привлечение в Учреждения молодых специалистов
4.5.
Централизация средств на осуществление стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений, в т.ч.:
2014
480,0
-
УДМ, ПМУ
Повышение качества работы руководителей муниципальных учреждений
2015
480,0
-
2016
480,0
-
2017
480,0
-
2018
480,0
-
- бюджетные учреждения
2014
434,0
-
2015
434,0
-
2016
434,0
-
2017
434,0
-
2018
434,0
-
- автономные учреждения
2014
46,0
-
2015
46,0
-
2016
46,0
-
2017
46,0
-
2018
46,0
-
".

1.5.4. В разделе VI "Описание ожидаемых результатов реализации Подпрограммы" в таблице 2 "Перечень показателей результативности Подпрограммы":
1.5.4.1. Пункт 3.1 изложить в новой редакции:

"
3.1.
Количество детей, подростков и молодежи, получивших услугу на базе ДЮЦ "Клуб"
1057
1060
1070
-
-
-
-
-
".

1.5.4.2. Строку "Итого по п. 3" изложить в новой редакции:

"

Итого по п. 3:
3693
3780
3751
2630
2640
2650
2655
2660
".

1.5.4.3. Дополнить пунктами 9 и 9.1 следующего содержания:

"
9. Услуга по организации творческих смен для детей и подростков в каникулярный период в клубах по месту жительства
9.1.
Количество детей, подростков и молодежи, получивших услугу на базе ДЮЦ "Клуб" (чел.)
0
0
0
1090
1100
1115
1020
1125
".

1.5.5. В разделе VII "Ресурсное обеспечение Подпрограммы, обоснование потребности в необходимых ресурсах":
1.5.5.1. Абзацы первый и второй изложить в новой редакции:
"Реализация мероприятий Подпрограммы обеспечивается путем предоставления субсидий Учреждениям. Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 356274,0 тыс. рублей, из них: 350319,0 тыс. рублей - средства бюджета города, 5955,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, в том числе по направлениям:
- "Предоставление муниципальных услуг" - 353669 тыс. рублей, из них: 347714 тыс. рублей - средства бюджета города, 5955,0 тыс. рублей - средства областного бюджета;".
1.5.5.2. Абзац седьмой изложить в новой редакции:
"- в 2014 г. - 76057,0 тыс. рублей, из них: 70102,0 тыс. рублей - средства бюджета города, 5955,0 тыс. рублей - средства областного бюджета;".
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Власова Р.И.

Глава администрации города
А.С.ШОХИН


------------------------------------------------------------------