Постановление администрации ЗАТО город Радужный от 14.08.2014 N 1007 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования ЗАТО г. Радужный на 2014 - 2016 годы", утвержденную постановлением администрации 30.09.2013 г. N 1397"



ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД РАДУЖНЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 августа 2014 г. № 1007

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ НА 2014 - 2016 ГОДЫ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
30.09.2013 Г. № 1397

В целях уточнения отдельных положений в части финансирования муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО г. Радужный на 2014 - 2016 годы", утвержденной постановлением администрации от 30.09.2013 № 1397, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы", утвержденную постановлением администрации 30.09.2013 № 1397 (в редакции от 11.07.2014 № 834), следующие изменения:
1.1. Пункт 8 "Объемы и источники финансирования" паспорта программы изложить в редакции:

Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем необходимых финансовых средств для реализации программных мероприятий - 592573,564 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 207143,144 тыс. руб.;
2015 год - 190616,710 тыс. руб.;
2016 год - 194813,710 тыс. руб.
Источники финансирования Программы: субвенции, собственные доходы и внебюджетные средства

1.2. Раздел 6 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.3. Перечень программных мероприятий паспорта программы изложить в редакции согласно приложению № 2.
2. В паспорте муниципальной подпрограммы "Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г. Радужный на 2014 - 2016 годы":
2.1. Пункт 7 "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем необходимых финансовых средств для реализации программных мероприятий - 539801,0861 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 186162,7561 тыс. руб.;
2015 год - 174719,1650 тыс. руб.;
2016 год - 178919,1650 тыс. руб.
Источники финансирования Подпрограммы: субвенции, собственные доходы и внебюджетные средства

2.2. Таблицу раздела 6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в редакции согласно приложению № 3.
2.3. Пункты 1.11, 4.1, 5.1 и строку "Всего по Программе" раздела 7 "Перечень мероприятий" изложить в редакции согласно приложению № 4.
3. Пункты 2.3, 2.4, 4.1 раздела 7 "Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы "Комплексная безопасность образовательных организаций управления образования администрации ЗАТО г. Радужный на 2014 - 2016 годы" изложить в редакции согласно приложению № 5.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и социальным вопросам.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный "Радуга-информ".

Глава администрации
А.В.КОЛУКОВ





Приложение № 1
к постановлению
администрации
ЗАТО г. Радужный
от 14.08.2014 № 1007

РАЗДЕЛ 6. ОБОСНОВАНИЕ
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение Программы осуществляется из средств субвенции, собственных доходов и внебюджетных источников согласно таблице.

Таблица

Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
В том числе:
Субвенции
Собственные доходы:
Внебюджетные средства
Субсидии, иные межбюджетные трансферты
Другие собственные доходы
2014 год
207143,1440
105845,0000
9676,080
91157,0640
465,000
2015 год
190616,7100
105845,0000
3109,000
81197,7100
465,000
2016 год
194813,7100
105845,0000
3109,000
85394,7100
465,000
2014 - 2016 годы
592573,5640
317535,0000
15894,080
257749,4840
1395,000





Приложение № 2
к постановлению
администрации
ЗАТО г. Радужный
от 14.08.2014 № 1007

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
В том числе:
Исполнители - ответственные за реализацию мероприятий
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий
Субвенции
Собственные доходы:
Внебюджетные средства
Субсидии, иные межбюджетные трансферты
Другие собственные доходы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Всего по муниципальной программе "Развитие образования ЗАТО г. Радужный на 2014 - 2016 годы":
2014 год
207143,1440
105845,0000
9676,080
91157,0640
465,000
Управление образования

2015 год
190616,7100
105845,0000
3109,000
81197,7100
465,000
2016 год
194813,7100
105845,0000
3109,000
85394,7100
465,000
Всего по программе

592573,5640
317535,0000
15894,080
257749,4840
1395,000
1.1.
Подпрограмма "Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г. Радужный на 2014 - 2016 годы"
2014 год
186162,7561
105845,000
3489,080
76828,6761

Управление образования
Совершенствование содержания и технологий обучения, развития системы обеспечения и качества услуг, повышение в системе образования
2015 год
174719,1650
105845,000
0,000
68874,165

2016 год
178919,1650
105845,000
0,000
73074,165

Итого по подпрограмме

539801,0861
317535,0000
3489,080
218777,0061

1.2.
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательных организаций управления образования администрации ЗАТО г. Радужный на 2014 - 2016 годы"
2014 год
4838,710

1611,320
3227,390

Управление образования
Сохранение и совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных школ и повышение его качества
2015 год
4324,710


4324,710

2016 год
4321,710


4321,710

Итого по подпрограмме

13485,130

1611,320
11873,810

1.3.
Подпрограмма "Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г. Радужный на 2014 - 2016 годы"
2014 год
9074,210

3322,680
5751,530

Управление образования
Повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений
2015 год
8607,225

2354,000
6253,225

2016 год
8607,225

2354,000
6253,225


Итого по подпрограмме

26288,660

8030,680
18257,980

1.4.
Подпрограмма "Совершенствование отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г. Радужный на 2014 - 2016 годы"
2014 год
7067,4679

1253,000
5349,4679
465,000
Управление образования
Организация отдыха, оздоровление детей и повышение его качества
2015 год
2965,610

755,000
1745,610
465,000
2016 год
2965,610

755,000
1745,610
465,000

Итого по подпрограмме

12998,6879

2763,000
8840,6879
1395,000





Приложение № 3
к постановлению
администрации
ЗАТО г. Радужный
от 14.08.2014 № 1007

Таблица

Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
В том числе:
Субвенции
Собственные доходы:
Внебюджетные средства

Субсидии, иные межбюджетные трансферты
Другие собственные доходы
1
2
3
4
5
6
2014 год
186162,7561
105845,000
3489,080
76828,6761

2015 год
174719,1650
105845,000
0,000
68874,165

2016 год
178919,1650
105845,000
0,000
73074,165

2014 - 2016 годы
539801,0861
317535,0000
3489,080
218777,0061






Приложение № 4
к постановлению
администрации
ЗАТО г. Радужный
от 14.08.2014 № 1007

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

Направление мероприятия

Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
В том числе:
Исполнители - ответственные за реализацию мероприятия
Ожидаемые результаты
Субвенции
Собственные доходы:
Внебюджетные средства
Субсидии, иные межбюджетные трансферты
Другие собственные доходы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Пункты 1.11, 4.1, 5.1 и строку "Всего по Программе:" изложить в следующей редакции:
1.11. Оснащение современным оборудованием, мебелью, приобретение учебно-методической литературы для учреждений дополнительного образования

2014
500

460
40

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"
Материально-техническое, учебно-методическое обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования детей, увеличение охвата детей дополнительным образованием
2015
30


30

Управление образования
2016
30


30

Управление образования
4.1. Проектные работы, реконструкция, капитальный ремонт (ремонт), в том числе учреждений:
кап. рем., в т.ч.
2014
6350,62110

760,000
5590,62110

МКУ "ГКМХ"

проектн. работы, реконструкция МБОУ Д/с № 5
89,000


89,000


4.1.1. Общеобразовательные учреждения, в т.ч.

2014
3616,89773

760,000
2856,89773



Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями
МБОУ СОШ № 2

1686,000

760,000
926,000



4.1.2. Дошкольные учреждения
кап. рем., в т.ч.

2566,95466


2566,95466



проектн. работы, реконструкция МБОУ Д/с № 5

89,000


89,000



МБДОУ ЦРР Д/с № 3
кап. рем.

32,000


32,000

МБДОУ ЦРР Д/с № 3

МБДОУ ЦРР Д/с № 6
кап. рем.

89,10434


89,10434

МБДОУ ЦРР Д/с № 6

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"
кап. рем.

45,66437


45,66437

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"

4.2. Ремонт ограждения территории МБОУ СОШ № 1, СОШ № 2:

2014 - 2016
4200,000


4200,000

МКУ "ГКМХ"

4.2.1. Разработка схемы ограждения








4.2.2. Составление схемы ограждения








4.2.3. Уточнение границ земельных участков

2014 - 2016





КУМИ

4.2.4. Проведение работ по ремонту ограждений:
МБОУ СОШ № 1
2016
1800,000


1800,000

МКУ "ГКМХ"

МБОУ СОШ № 2
2016 <*>
2400,000


2400,000

<*> Начало работ планируется в 2016 году с завершением в 2017 году
5.1. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальных услуг

2014
175877,605
46522,000

9832,791

МБДОУ ЦРР Д/с № 3

18624,928

МБДОУ ЦРР Д/с № 5

12754,737

МБДОУ ЦРР Д/с № 6

59121,000

5211,935

МБОУ "Начальная школа"

2895,102

МБОУ СОШ № 1

5890,707

МБОУ СОШ № 2


617,580
14406,825

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"



2015
172994,496
46522,000

9453,982

МБДОУ ЦРР Д/с № 3

17994,918

МБДОУ ЦРР Д/с № 5

12369,733

МБДОУ ЦРР Д/с № 6

59121,000

4841,109

МБОУ "Начальная школа"

2895,102

МБОУ СОШ № 1

5890,707

МБОУ СОШ № 2



13905,945

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"



2016
172994,496
46522,000

9453,982

МБДОУ ЦРР Д/с № 3

17994,918

МБДОУ ЦРР Д/с № 5

12369,733

МБДОУ ЦРР Д/с № 6

59121,000

4841,109

МБОУ "Начальная школа"

2895,102

МБОУ СОШ № 1

5890,707

МБОУ СОШ № 2



13905,945

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"

ИТОГО по программе:

2014 - 2016 гг.
539801,0861
317535,000
3489,080
218777,0061





2014
186162,7561
105845,000
3489,080
76828,6761





2015
174719,165
105845,000
0,000
68874,165





2016
178919,165
105845,000
0,000
73074,165








Приложение № 5
к постановлению
администрации
ЗАТО г. Радужный
от 14.08.2014 № 1007

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
В том числе:
Исполнители - ответственные за реализацию мероприятия
Ожидаемые результаты от реализации мероприятия
Субвенции
Собственные доходы
Внебюджетные средства
Субсидии, иные межбюджетные трансферты
Другие собственные доходы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Пункты 2.3, 2.4, 4.1 изложить в следующей редакции:
2.3. Мероприятия, направленные на улучшение работы видеонаблюдения, установка системы контроля доступа "Безопасная школа" (Приобретение спортивных и игровых форм для образовательных учреждений (демонтаж и установка))
2014
762,000


82,000

МБОУ СОШ № 1

680,000


МБДОУ ЦРР № 3, 5

2.4. Подготовка к поверке и поверка приборов учета тепловой энергии и воды
2014
43,000


15,000

МБОУ СОШ № 1

28,000

МБОУ СОШ № 2

4.1. Проведение мед. осмотра сотрудников в целях обеспечения безопасности и охраны здоровья
2014
1828,670


189,980

МБОУ СОШ № 1
Проведение медицинского осмотра в образовательных учреждениях


293,010

МБОУ СОШ № 2


175,160

МБОУ Начальная школа


261,200

МБДОУ ЦРР Д/с № 3


532,600

МБДОУ ЦРР Д/с № 5


216,600

МБДОУ ЦРР Д/с № 6


160,120

МБОУ ЦВР "Лад"

2015
2126,040


259,980

МБОУ СОШ № 2



375,060

МБОУ Начальная школа


167,480

МБДОУ ЦРР Д/с № 3


261,200

МБДОУ ЦРР Д/с № 5


565,600

МБДОУ ЦРР Д/с № 6


206,600

МБОУ ЦВР "Лад"


290,120

МБОУ СОШ № 1

2016
2126,040


259,980

МБОУ СОШ № 2



375,060

МБОУ Начальная школа


167,480

МБДОУ ЦРР Д/с № 3


261,200

МБДОУ ЦРР Д/с № 5


565,600

МБДОУ ЦРР Д/с № 6


206,600

МБОУ ЦВР "Лад"


290,120

МБОУ СОШ № 1


------------------------------------------------------------------