Постановление администрации ЗАТО город Радужный от 11.07.2014 N 834 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования ЗАТО г. Радужный на 2014 - 2016 годы", утвержденную постановлением администрации 30.09.2013 г. N 1397"



ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД РАДУЖНЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2014 г. № 834

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ НА 2014 - 2016 ГОДЫ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
30.09.2013 Г. № 1397

В целях уточнения отдельных положений в части финансирования муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО г. Радужный на 2014 - 2016 годы", утвержденной постановлением администрации от 30.09.2013 № 1397, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы", утвержденную постановлением администрации 30.09.2013 № 1397 (в редакции от 10.07.2014 № 824), следующие изменения:
1.1. Пункт 8 "Объемы и источники финансирования" паспорта Программы изложить в редакции:

Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем необходимых финансовых средств для реализации программных мероприятий - 591897,352 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 206466,932 тыс. руб.;
2015 год - 190616,710 тыс. руб.;
2016 год - 194813,710 тыс. руб.
Источники финансирования Программы: субвенции, собственные доходы и внебюджетные средства

1.2. Раздел 6 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.3. Перечень программных мероприятий паспорта программы изложить в редакции согласно приложению № 2.
2. В паспорте муниципальной подпрограммы "Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г. Радужный на 2014 - 2016 годы":
2.1. Пункт 7 "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем необходимых финансовых средств для реализации программных мероприятий - 539124,8741 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 185486,5441 тыс. руб.;
2015 год - 174719,1650 тыс. руб.;
2016 год - 178919,1650 тыс. руб.
Источники финансирования Подпрограммы: субвенции, собственные доходы и внебюджетные средства

2.2. Таблицу раздела 6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в редакции согласно приложению № 3.
2.3. Раздел 7 "Перечень мероприятий" изложить в редакции согласно приложению № 4.
3. В паспорте муниципальной подпрограммы "Комплексная безопасность образовательных организаций управления образования администрации ЗАТО г. Радужный на 2014 - 2016 годы":
3.1. Строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем необходимых финансовых средств для реализации программных мероприятий - 13485,130 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 4838,710 тыс. руб.;
2015 год - 4324,710 тыс. руб.;
2016 год - 4321,710 тыс. руб.
Источники финансирования Подпрограммы: субвенции, собственные доходы и внебюджетные средства

3.2. Таблицу раздела 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в редакции согласно приложению № 5.
3.3. Раздел 7 "Перечень мероприятий" изложить в редакции согласно приложению № 6.
4. В паспорте муниципальной подпрограммы "Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г. Радужный на 2014 - 2016 годы":
4.1. Строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем необходимых финансовых средств для реализации программных мероприятий - 26288,660 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 9074,210 тыс. руб.;
2015 год - 8607,225 тыс. руб.;
2016 год - 8607,225 тыс. руб.
Источники финансирования Подпрограммы: субвенции, собственные доходы и внебюджетные средства

4.2. Таблицу раздела 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в редакции согласно приложению № 7.
4.3. Раздел 7 "Перечень мероприятий" изложить в редакции согласно приложению № 8.
5. В паспорте муниципальной подпрограммы "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы":
5.1. Строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем необходимых финансовых средств для реализации программных мероприятий - 12998,6879 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 7067,4679 тыс. руб.;
2015 год - 2965,610 тыс. руб.;
2016 год - 2965,610 тыс. руб.
Источники финансирования Подпрограммы: субвенции, собственные доходы и внебюджетные средства

5.2. Таблицу раздела V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в редакции согласно приложению № 9.
5.3. Раздел 8 "Перечень мероприятий" изложить в редакции согласно приложению № 10.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и социальным вопросам.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный "Радуга-информ".

Глава администрации
А.В.КОЛУКОВ





Приложение № 1
к постановлению
администрации
ЗАТО г. Радужный
от 11.07.2014 № 834

РАЗДЕЛ 6. ОБОСНОВАНИЕ
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение Программы осуществляется из средств субвенции, собственных доходов и внебюджетных источников согласно таблице.

Таблица

Срок исполнения
Объем финансирования (млн. руб.)
В том числе:
Субвенции
Собственные доходы:
Внебюджетные средства

Субсидии, иные межбюджетные трансферты
Другие собственные доходы
2014 год
206466,9320
105845,0000
9676,080
90480,8520
465,000
2015 год
190616,7100
105845,0000
3109,000
81197,7100
465,000
2016 год
194813,7100
105845,0000
3109,000
85394,7100
465,000
2014 - 2016 годы
591897,3520
317535,0000
15894,080
257073,2720
1395,000





Приложение № 2
к постановлению
администрации
ЗАТО г. Радужный
от 11.07.2014 № 834

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (млн. руб.)
В том числе:
Исполнители, ответственные за реализацию мероприятий
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий
Субвенции
Собственные доходы:
Внебюджетные средства
Субсидии, иные межбюджетные трансферты
Другие собственные доходы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Всего по муниципальной программе "Развитие образования ЗАТО г. Радужный на 2014 - 2016 годы":
2014 год
206466,9320
105845,0000
9676,080
90480,8520
465,000
Управление образования

2015 год
190616,7100
105845,0000
3109,000
81197,7100
465,000
2016 год
194813,7100
105845,0000
3109,000
85394,7100
465,000
Всего по Программе

591897,3520
317535,0000
15894,080
257073,2720
1395,000
1.1.
Подпрограмма "Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г. Радужный на 2014 - 2016 годы"
2014 год
185486,5441
105845,000
3489,080
76152,4641

Управление образования
Совершенствование содержания и технологий обучения, развития системы обеспечения и качества услуг, повышение в системе образования
2015 год
174719,1650
105845,000
0,000
68874,165

2016 год
178919,1650
105845,000
0,000
73074,165

Итого по Подпрограмме

539124,8741
317535,0000
3489,080
218100,7941

1.2.
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательных организаций управления образования администрации ЗАТО г. Радужный на 2014 - 2016 годы"
2014 год
4838,710

1611,320
3227,390

Управление образования
Сохранение и совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных школ и повышение его качества
2015 год
4324,710


4324,710

2016 год
4321,710


4321,710

Итого по Подпрограмме

13485,130

1611,320
11873,810

1.3.
Подпрограмма "Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г. Радужный на 2014 - 2016 годы"
2014 год
9074,210

3322,680
5751,530

Управление образования
Повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений
2015 год
8607,225

2354,000
6253,225

2016 год
8607,225

2354,000
6253,225


Итого по Подпрограмме

26288,660

8030,680
18257,980

1.4.
Подпрограмма "Совершенствование отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г. Радужный на 2014 - 2016 годы"
2014 год
7067,4679

1253,000
5349,4679
465,000
Управление образования
Организация отдыха, оздоровление детей и повышение его качества
2015 год
2965,610

755,000
1745,610
465,000
2016 год
2965,610

755,000
1745,610
465,000

Итого по Подпрограмме

12998,6879

2763,000
8840,6879
1395,000





Приложение № 3
к постановлению
администрации
ЗАТО г. Радужный
от 11.07.2014 № 834

Таблица

Срок исполнения
Объем финансирования (млн. руб.)
В том числе:
Субвенции
Собственные доходы:
Внебюджетные средства

Субсидии, иные межбюджетные трансферты
Другие собственные доходы
1
2
3
4
5
6
2014 год
185486,5441
105845,000
3489,080
76152,4641

2015 год
174719,1650
105845,000
0,000
68874,165

2016 год
178919,1650
105845,000
0,000
73074,165

2014 - 2016 годы
539124,8741
317535,0000
3489,080
218100,7941






Приложение № 4
к постановлению
администрации
ЗАТО г. Радужный
от 11.07.2014 № 834

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

Направление мероприятия

Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
В том числе:
Исполнители - ответственные за реализацию мероприятия
Ожидаемые результаты
Субвенции
Собственные доходы:
Внебюджетные средства
Субсидии, иные межбюджетные трансферты
Другие собственные доходы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Совершенствование содержания и технологий обучения
Цель: обеспечение доступности качественного дошкольного образования
Задача: 1. Изучение социального заказа на получение дошкольного образования
2. Развитие вариативности дошкольного образования
Мероприятия:
1.1. Выравнивание стартовых возможностей для получения дошкольного образования в соответствии с ФГОС и СанПиН

2014 г.
2000,830

1600,00
20

МБДОУ ЦРР Д/С № 3
Создание условий, обеспечивающих равные стартовые возможности для получения детьми дошкольного образования, удовлетворение образовательных запросов населения в дошкольных образовательных учреждениях

50
МБДОУ ЦРР Д/С № 5

20
МБДОУ ЦРР Д/С № 6

10
МБОУ "Начальная школа"

300,83
Управление образования


2015 г.
862,915


782,915

Управление образования

50

20

10


2016 г.
862,915


782,915

Управление образования

50

20

10
Задача: соблюдение организационных психолого-педагогических и методических условий для реализации государственных образовательных стандартов общего образования
Мероприятия:
1.2. Реализация мер по введению государственных образовательных стандартов общего образования

2014 г. 2015 г. 2016 г.
0




Управление образования
Наличие учебно-материальных, нормативно-правовых, организационно-педагогических условий, обеспечивающих реализацию государственных образовательных стандартов
Цель: развитие системы выявления и поддержки одаренных детей
Задача: 1. Выявление одаренных детей
2. Создание нормативно-правовых, экономических и организационно-педагогических условий, обеспечивающих личностный рост и профессиональное самоопределение одаренных учащихся
Мероприятия:
1.3. Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей (организация, проведения, участие в соревнованиях, олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях, военно-спортивных играх и др. обучающихся, воспитанников, сопровождение участников

2014
80


80

Управление образования
Рост числа участников олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок до 2000 человек
2015
80


80

Управление образования
Продолжение обучения в вузах и сузах 90% выпускников 11 кл.
2016
80


80

Управление образования

Цель: совершенствование гражданско-патриотического обучения и воспитания
Задача: включение детей в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества
Мероприятия:
1.4. Совершенствование гражданско-патриотического обучения и воспитания, направленных на активное включение детей в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества (организация и проведение соревнований, конкурсов, военно-спортивных игр

2014
20


20

Управление образования
Положительная динамика участия школьников в детских общественных объединениях, охват 70% детей дополнительным образованием
2015
20


20

2016
20


20

Цель: создание условий для развития приоритетных направлений: гражданско-патриотического, экологического, физкультурно-оздоровительного
Задача: 1. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
2. Укрепление методической базы образовательных учреждений
Мероприятия:
1.5. Проведение смотров-конкурсов образовательных учреждений

2014
30


30

Управление образования
Укрепление материально-технической, методической базы образовательных учреждений, соответствие учебных кабинетов, групповых помещений образовательных учреждений предъявляемым требованиям для реализации ФГТ и ФГОС
2015
30


30

Управление образования
2016
30


30

Управление образования
Цель: формирование позитивного отношения учащихся к обучению в общеобразовательных учреждениях
Задача: 1. Проведение социальной рекламы общеобразовательных услуг
2. Обеспечение учащихся минимальным набором канцелярских принадлежностей
Мероприятия:
1.6. Проведения городского праздника "День знаний" (подарки первоклассникам), проведение новогоднего утренника в садах (подарки детям)

2014
25


25

Управление образования
Предоставление общего образования для 100% детей школьного возраста, повышение мотивации учащихся к обучению
2015
25


25

Управление образования
2016
25


25

Управление образования
Цель: организация проведения городского праздника "Выпускник"
Задача: повышение статуса общеобразовательных учреждений, поддержка выпускников
Мероприятия:
1.7. Организация проведения городского праздника "Выпускник"

2014
15


15

Управление образования
Повышение статуса общеобразовательных учреждений, поддержка выпускников
2015
15


15

Управление образования
2016
15


15

Управление образования
Цель: пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения детей, воспитанников, обучающихся
Задача: снижение правонарушений в детской и подростковой среде
Мероприятия:
1.8. Проведение конкурсов, соревнований, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения детей, воспитанников, обучающихся, проведение спартакиады

2014
6,0


6,0

Управление образования
Снижение правонарушений в детской и подростковой среде, сокращение числа детей, стоящих на всех видах учета, до 3% от общей численности учащихся
2015
6,0


6,0

Управление образования
2016
6,0


6,0

Управление образования
Цель: обеспечение условий для реализации инновационной и опытно-экспериментальной работы
Задача: 1. Обеспечение деятельности опытно-экспериментальных площадок на базе образовательных учреждений. Разработка нормативно-правового и методического обеспечения профильного обучения
2. Интеграция общего и дополнительного образования
Мероприятия:
1.9. Обеспечение инновационной и опытно-экспериментальной работы в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей (проведение педагогических советов, семинаров, конференций, подготовка аналитических материалов), участие в

2014
20


20

Управление образования
Своевременное повышение квалификации работников управления образования ЗАТО г. Радужный, образовательных учреждений
2015
20


20

Управление образования
2016
20


20

Управление образования
Цель: формирование у учащихся, воспитанников навыков выживания и оказания помощи в экстремальных условиях
Задача: 1. Материально-техническое, учебно-методическое обеспечение деятельности детского объединения
2. Организация проведения городских соревнований, участие в областных соревнованиях
Мероприятия:
1.10.1. Организация деятельности, функционирование детского объединения "Юный спасатель"

2014
10


10

Управление образования
Материально-техническое, учебно-методическое обеспечение деятельности детского объединения, реализация курса "Школа безопасности", реализация государственного образовательного стандарта по ОБЖ, проведение городских соревнований, участие в областных соревн.
2015
10


10

Управление образования
2016
10


10

Управление образования
1.10.2. Проведение городских мероприятий, участие в областных соревнованиях "Школа безопасности", "Юный спасатель", "Безопасное колесо"

2014
10


10

Управление образования
2015
10


10

Управление образования
2016
10


10

Управление образования
Цель: модернизация дополнительного образования
Задача: 1. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
1.11. Оснащение современным оборудованием, мебелью, приобретение учебно-методической литературы для учреждений дополнительного образования

2014
500

460
40

Управление образования
Материально-техническое, учебно-методическое обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования детей, увеличение охвата детей дополнительным образованием
2015
30


30

Управление образования
2016
30


30

Управление образования
1.12. Приобретение учебно-методической литературы, периодических изданий ("Добрая дорога детства", "Стоп-газета" и др. по безопасности дорожного движения и основам безопасности жизнедеятельности)

2014
0


0

Управление образования
Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. Обучение детей и подростков основам безопасности дорожного движения
2015
10


10

Управление образования
2016
10


10

Управление образования
2. Развитие системы обеспечения и качества образовательных услуг
Цель: контроль состояния качества общего образования, выполнения государственных образовательных стандартов
Задача: 1. Подготовка аналитических материалов по результатам анализа состояния действующей системы образования
2. Комплексная оценка качества образования
3. Решение кадрового обеспечения выполнения инспекционных функций
Мероприятия:
2.1. Анализ состояния действующей системы оценки качества образования в городе, проведение мониторинга качества образования и др.

2014
15


15

Управление образования
Аналитические материалы по результатам анализа состояния действующей системы образования, комплексная оценка качества образования, решение кадрового обеспечения выполнения инспекционной функции. Сокращение числа учащихся, не освоивших образовательный стан.
2015
15


15

Управление образования
2016
15


15

Управление образования
Цель: повышение статуса педагогических работников
Задача: 1. Стимулирование труда педагогических работников
2. Пропаганда лучших образцов педагогического мастерства
Мероприятия:
2.2. Проведение городского праздника "День Учителя"

2014
25


25

Управление образования
Повышение статуса педагогических работников
2015
25


25

Управление образования
2016
25


25

Управление образования
Цель: выполнение стандарта по ОБЖ учащихся общеобразовательных учреждений
Задача: 1. Выполнение учебной программы по ОБЖ в школе III ступени
2. Формирование позитивного отношения к Вооруженным силам РФ
3. Гражданско-патриотическое воспитание учащихся
Мероприятия:
2.3. Проведение учебных сборов с учащимися общеобразовательных учреждений, проходящими подготовку по основам военной службы, участие в проведении акции "День призывника"

2014
20


5

МБОУ СОШ № 2
Выполнение стандарта по ОБЖ, участие в учебных сборах до 96% юношей - учащихся 10-х классов


15

Управление образования
2015
20


20

Управление образования
2016
20


20

Управление образования
2.4. Поддержка обучающихся, успешно выполняющих общеобразовательные стандарты, в том числе выплаты единовременных персональных стипендий отличникам учебы

2014
30


30

Управление образования
Повышение качества образования. Рост числа учащихся, обучающихся на отлично, до 6%
2015
30


30

Управление образования, руководители СОШ № 1, № 2, начальная школа
2016
30


30

Управление образования, руководители СОШ № 1, № 2, начальная школа
2.5. Привлечение молодых учителей в общеобразовательные учреждения

2014
10


10

Управление образования
Приобретение учебников, учебно-методической литературы для реализации общеобразовательного процесса
2015
10


10

МБОУ СОШ № 1, № 2, начальная школа
2016
10


10

МБОУ СОШ № 1, № 2, начальная школа
3. Повышение эффективности управления в системе образования
Цель: развитие модели муниципальной образовательной системы
Задача: разработка деятельности муниципальной системы образования
Мероприятия:
3.1. Разработка и реализация муниципальной модели образовательной сети

2013 г. 2014 г. 2015 г.
0





Наличие нормативно-правового, организационного, научно-методического обеспечения сети, обеспечения образовательных потребностей в дошкольном общем и дополнительном образовании
Цель: проведение системного анализа состояния муниципальной системы образования
Задача: 1. Анализ итогов работы муниципальной системы образования
2. Планирование в течение учебного года работы на новый учебный год
Мероприятия:
3.2. Проведение ежегодного августовского совещания педагогических работников и участие в областной педконференции

2014
5


5

Управление образования
Системный анализ состояния образовательной среды, представление опыта работы
2015
5


5

Управление образования
2016
5


5

Управление образования
Цель: программное обеспечение процесса управления муниципальной системой образования
Задача: 1. Организация статистического учета.
2. Обеспечение единообразия систем программного обеспечения по автоматизации административной деятельности
Мероприятия:
3.3. Информационно-аналитическое сопровождение программы, модернизация оборудования, создание системы защиты персональных данных, обеспечение муниципальных услуг в электронном виде

2014
200

51,5
148,5


Унификация программного продукта. Внедрение программного комплекса "1С: управление школой", приобретение и установка межсетевого экрана


55,4

Управление образования


15,3

МБОУ СОШ № 1


15,3

МБОУ СОШ № 2


24,4

МБОУ "Начальная школа"


12,7

МБДОУ ЦРР Д/С № 3


12,7

МБДОУ ЦРР Д/С № 5


12,7

МБДОУ ЦРР Д/С № 6


2015
175,054


175,054

Управление образования, методический кабинет, руководители ОУ

2016
175,054


175,054

Управление образования, методический кабинет, руководители ОУ

3.5. Организация деятельности городской ПМПК

2014
123,7


123,7

Управление образования
Оплата труда медработников, участвующих в городской ПМПК

2015
123,7


123,7

Управление образования

2016
123,7


123,7

Управление образования
3.6. Приобретение автобуса в МБОУ ДОД ЦВР "Лад"

2014
587


587

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"

4. Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений
Цель: 1. Выполнение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений


Задача: 1. Обеспечение норм СанПиН для дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования


2. Выполнение основных общеобразовательных программ дошкольного образования в части реализации, содержания и воспитания


3. Обеспечение безопасных условий пребывания детей и сотрудников


Мероприятия:


4.1. Проектные работы, реконструкция, капитальный ремонт (ремонт), в том числе учреждений:
кап. рем., в т.ч.
2014
6350,6211

760,000
5590,6211

МКУ "ГКМХ"

проектн. работы, реконструкция МБОУ Д/С № 5
89,000


89,000


4.1.1. Общеобразовательные учреждения, в т.ч.

2014
3662,5621

760,000
2902,5621



Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями
МБОУ СОШ № 2
1686,000

760,000
926,000


4.1.2. Дошкольные учреждения
кап. рем., в т.ч.
2608,0590


2608,0590



проектн. работы, реконструкция МБОУ Д/С № 5
89,000


89,000


МБДОУ ЦРР Д/С № 6
кап. рем.

80,000


80,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 6

4.2. Ремонт ограждения территории МБОУ СОШ № 1, СОШ № 2:

2014 - 2016
4200,000


4200,000

МКУ "ГКМХ"

4.2.1. Разработка схемы ограждения








4.2.2. Составление схемы ограждения








4.2.3. Уточнение границ земельных участков

2014 - 2016





КУМИ

4.2.4. Проведение работ по ремонту ограждений
МБОУ СОШ № 1
2016
1800,000


1800,000

МКУ "ГКМХ"

МБОУ СОШ № 2
2016 <*>
2400,000


2400,000

<*> Начало работ планируется в 2016 году с завершением в 2017 году
5. Выполнение муниципальных заданий
5.1. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальных услуг

2014
175201,393
46522,000

9653,860

МБДОУ ЦРР Д/С № 3

18306,578

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

12575,806

МБДОУ ЦРР Д/С № 6

59121,000

5211,935

МБОУ "Начальная школа"

2895,102

МБОУ СОШ № 1

5890,707

МБОУ СОШ № 2


617,580
14406,825

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"



2015
172994,496
46522,000

9453,982

МБДОУ ЦРР Д/С № 3

17994,918

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

12369,733

МБДОУ ЦРР Д/С № 6

59121,000

4841,109

МБОУ "Начальная школа"

2895,102

МБОУ СОШ № 1

5890,707

МБОУ СОШ № 2



13905,945

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"



2016
172994,496
46522,000

9453,982

МБДОУ ЦРР Д/С № 3

17994,918

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

12369,733

МБДОУ ЦРР Д/С № 6

59121,000

4841,109

МБОУ "Начальная школа"

2895,102

МБОУ СОШ № 1

5890,707

МБОУ СОШ № 2



13905,945

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"

6. Социальная поддержка населения

6.3. Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста

2014
202,000
202,000
0,000


Управление образования


2015
202,000
202,000
0,000


Управление образования


2016
202,000
202,000
0,000


Управление образования
ИТОГО по Программе:

2014 - 2016 гг.
539124,8741
317535,000
3489,080
218100,7941





2014
185486,5441
105845,000
3489,080
76152,4641





2015
174719,165
105845,000
0,000
68874,165





2016
178919,165
105845,000
0,000
73074,165




Д/С 3
9653,860


УО
1445,53000
мер-я
Д/С 5
18306,578


ГКМХ
6350,6211

Д/С 6
12575,806

0701

90,000

СОШ 1
2895,102

0702

597,000

СОШ 2
5890,707





Нач. школа
5211,935





ЦВР
14406,825



76152,464


68940,813



3489,080






79641,5441






Приложение № 5
к постановлению
администрации
ЗАТО г. Радужный
от 11.07.2014 № 834

Таблица

Срок исполнения
Объем финансирования (млн. руб.)
В том числе:
Субвенции
Собственные доходы:
Внебюджетные средства

Субсидии, иные межбюджетные трансферты
Другие собственные доходы
1
2
3
4
5
6
2014 год
4838,710

1611,320
3227,390

2015 год
4324,710

0,000
4324,710

2016 год
4321,710

0,000
4321,710

2014 - 2016 годы
13485,130

1611,320
11873,810






Приложение № 6
к постановлению
администрации
ЗАТО г. Радужный
от 11.07.2014 № 834

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
В том числе:
Исполнители - ответственные за реализацию мероприятия
Ожидаемые результаты от реализации мероприятия
Субвенции
Собственные доходы
Внебюджетные средства
Субсидии, иные межбюджетные трансферты
Другие собственные доходы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель: повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений
1. Задача: пожарная безопасность
Мероприятия:
1.1. Мероприятия, направленные на улучшение работы видеонаблюдения, установка системы контроля доступа "Безопасная школа" (приобретение первичных средств пожаротушения по образовательным учреждениям (рукава, наконечники, огнетушители с истекшим сроком эксплуатации, извещатели (датчики) и др.))
2014
115,21400

15,000
0,000

МБОУ СОШ № 1
Замена устаревших первичных средств с истекшим сроком эксплуатации в ОУ. Замена вышедших из строя пожарных извещателей
35,000
0,000

МБОУ СОШ № 2
10,000
0,000

МБОУ "Начальная школа"
15,000
0,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 3
0,000
20,214

МБДОУ ЦРР Д/С № 5
5,000
0,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 6

15,000

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"
2015
115,000


15,000

МБОУ СОШ № 1

35,000

МБОУ СОШ № 2

10,000

МБОУ "Начальная школа"

15,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 3

20,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

5,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 6

15,000

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"

2016
115,000


15,000

МБОУ СОШ № 1


35,000

МБОУ СОШ № 2

10,000

МБОУ "Начальная школа"

15,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 3

20,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

5,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 6

15,000

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"
1.2. Абонентская плата за услугу прямой телефонной связи с пожарной частью
2014
70,800


8,400

МБОУ СОШ № 1
Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений

8,400

МБОУ СОШ № 2

8,400

МБОУ "Начальная школа"

8,400

МБДОУ ЦРР Д/С № 3

8,400

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

8,400

МБДОУ ЦРР Д/С № 6

20,400

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"

2015
70,800


8,400

МБОУ СОШ № 1


8,400

МБОУ СОШ № 2

8,400

МБОУ "Начальная школа"

8,400

МБДОУ ЦРР Д/С № 3

8,400

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

8,400

МБДОУ ЦРР Д/с № 6

20,400

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"

2016
70,800


8,400

МБОУ СОШ № 1


8,400

МБОУ СОШ № 2

8,400

МБОУ "Начальная школа"

8,400

МБДОУ ЦРР Д/С № 3

8,400

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

8,400

МБДОУ ЦРР Д/С № 6

20,400

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"
1.3. Мероприятия, направленные на улучшение работы видеонаблюдения, установка системы контроля доступа "Безопасная школа" (приобретение средств индивидуальной защиты)
2014
45,000

7,000
0,000

МБОУ СОШ № 1
Обеспечение безопасности жизни и здоровья работников образовательных учреждений при возникновении ЧС в соответствии со ст. 14 ФЗ № 68-ФЗ от 21.12.1994
6,000
0,000

МБОУ СОШ № 2
5,000
0,000

МБОУ "Начальная школа"
7,000
0,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 3
0,000
10,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 5
5,000
0,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 6
5,000
0,000

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"
2015
45,000


7,000

МБОУ СОШ № 1

6,000

МБОУ СОШ № 2

5,000

МБОУ "Начальная школа"

7,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 3

10,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

5,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 6

5,000

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"

2016
45,000


7,000

МБОУ СОШ № 1


6,000

МБОУ СОШ № 2

5,000

МБОУ "Начальная школа"

7,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 3

10,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

5,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 6

5,000

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"
1.4. Приобретение плакатов, стендов и методических пособий, предназначенных для противопожарной наглядной агитации; ламинирование планов эвакуации
2014
0,000


0,000

МБОУ СОШ № 1
Посредством наглядной агитации обучения правилам пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

0,000

МБОУ СОШ № 2

0,000

МБОУ "Начальная школа"

0,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 3

0,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

0,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 6

0,000

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"
215
0,000


0,000

МБОУ СОШ № 1

0,000

МБОУ СОШ № 2

0,000

МБОУ "Начальная школа"

0,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 3

0,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

0,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 6

0,000

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"

2016
0,000


0,000

МБОУ СОШ № 1


0,000

МБОУ СОШ № 2

0,000

МБОУ "Начальная школа"

0,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 3

0,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

0,000

МБДОУ ЦРР Д/с № 6

0,000

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"
1.5. Мероприятия, направленные на улучшение работы видеонаблюдения, установка системы контроля доступа "Безопасная школа" (оплата за проведение проверки работоспособности противопожарного водопровода)
2014
123,000


15,000

МБОУ СОШ № 2
Содержание противопожарного водопровода в исправном состоянии в соответствии постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"

15,000

МБОУ "Начальная школа"
15,000
0,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 3
45,000
0,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

18,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 6

15,000

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"
2015
123,000


15,000

МБОУ СОШ № 2

15,000

МБОУ "Начальная школа"

15,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 3

45,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

18,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 6

15,000

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"

2016
123,000


15,000

МБОУ СОШ № 2


15,000

МБОУ "Начальная школа"

15,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 3

45,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

18,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 6

15,000

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"
1.6. Мероприятия, направленные на улучшение работы видеонаблюдения, установка системы контроля доступа "Безопасная школа" (Перезарядка огнетушителей с истекшим сроком эксплуатации)
2014
45,000

10,000
0,000

МБОУ СОШ № 1
В соответствии с требованиями "СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации", утвержденных приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 179
10,000
0,000

МБОУ СОШ № 2
10,000
0,000

МБОУ "Начальная школа"
5,000
0,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 5
10,000
0,000

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"
2015
45,000


10,000

МБОУ СОШ № 1

10,000

МБОУ СОШ № 2

10,000

МБОУ "Начальная школа"

5,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

10,000

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"

2016
45,000


10,000

МБОУ СОШ № 1


10,000

МБОУ СОШ № 2

10,000

МБОУ "Начальная школа"

5,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

10,000

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"
1.7. Плата за техническое обслуживание АПС, КЭВ, ПАК "Стрелец мониторинг"
2014
496,000


67,000

МБОУ СОШ № 1
Содержание противопожарной системы здания и сооружений в исправном состоянии в соответствии постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"

36,000

МБОУ СОШ № 2

80,000

МБОУ "Начальная школа"

63,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 3

75,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

65,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 6

110,000

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"

2015
496,000


67,000

МБОУ СОШ № 1

36,000

МБОУ СОШ № 2

80,000

МБОУ "Начальная школа"

63,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 3

75,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

65,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 6

110,000

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"

2016
496,000


67,000

МБОУ СОШ № 1


36,000

МБОУ СОШ № 2

80,000

МБОУ "Начальная школа"

63,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 3

75,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

65,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 6

110,000

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"
1.8. Мероприятия, направленные на улучшение работы видеонаблюдения, установка системы контроля доступа "Безопасная школа" (плата за мониторинг радиосигнала, поступающего из ОУ на пульт пожарной части)
2014
136,800

5,600
8,800

МБОУ СОШ № 1
Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений
6,700
7,700

МБОУ СОШ № 2
6,700
7,700

МБОУ "Начальная школа"
6,700
7,700

МБДОУ ЦРР Д/С № 3
6,700
7,700

МБДОУ ЦРР Д/С № 5
6,700
7,700

МБДОУ ЦРР Д/С № 6
35,000
15,400

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"
2015
136,800


14,400

МБОУ СОШ № 1


14,400

МБОУ СОШ № 2

14,400

МБОУ "Начальная школа"

14,400

МБДОУ ЦРР Д/С № 3

14,400

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

14,400

МБДОУ ЦРР Д/С № 6

50,400

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"

2016
136,800


14,400

МБОУ СОШ № 1


14,400

МБОУ СОШ № 2

14,400

МБОУ "Начальная школа"

14,400

МБДОУ ЦРР Д/С № 3

14,400

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

14,400

МБДОУ ЦРР Д/С № 6

50,400

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"

1.10. Испытание наружных лестниц
2015
15,000


15,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 6
Обеспечение безопасности жизни и здоровья при возникновении ЧС, ст. 14 ФЗ № 68-ФЗ от 21.12.1994
2. Задача: техническая безопасность
Мероприятия:
2.1. Мероприятия, направленные на улучшение работы видеонаблюдения, установка системы контроля доступа "Безопасная школа" (утилизация неисправных, перегоревших люминесцентных ламп и компьютерного оборудования)
2014
31,800

2,000
0,000

МБОУ СОШ № 1
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
12,800
0,000

МБОУ СОШ № 2
4,000
0,000

МБОУ "Начальная школа"
3,000
0,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 3
3,500
0,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 5
2,500
0,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 6
4,000
0,000

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"
2015
23,000


2,000

МБОУ СОШ № 1

4,000

МБОУ СОШ № 2

4,000

МБОУ "Начальная школа"

3,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 3

3,500

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

2,500

МБДОУ ЦРР Д/С № 6

4,000

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"

2016
23,000


2,000

МБОУ СОШ № 1


4,000

МБОУ СОШ № 2

4,000

МБОУ "Начальная школа"

3,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 3

3,500

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

2,500

МБДОУ ЦРР Д/С № 6

4,000

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"
2.2. Мероприятия, направленные на улучшение работы видеонаблюдения, установка системы контроля доступа "Безопасная школа" (замер сопротивления изоляции электропроводки и состояния заземления)
2014
127,000


15,000

МБОУ СОШ № 1

20,000
0,000

МБОУ СОШ № 2

10,000

МБОУ "Начальная школа"

10,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 3

28,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

12,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 6

32,000

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"
2015
127,000


15,000

МБОУ СОШ № 1


20,000

МБОУ СОШ № 2

10,000

МБОУ "Начальная школа"

10,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 3

28,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

12,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 6

32,000

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"

2016
127,000


15,000

МБОУ СОШ № 1


20,000

МБОУ СОШ № 2

10,000

МБОУ "Начальная школа"

10,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 3

28,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

12,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 6

32,000

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"
2.3. Мероприятия, направленные на улучшение работы видеонаблюдения, установка системы контроля доступа "Безопасная школа" (приобретение спортивных и игровых форм для образовательных учреждений (демонтаж и установка))
2014
750,000


70,000

МБОУ СОШ № 1

680,000


МБДОУ ЦРР № 3, 5

3. Задача: антитеррористическая безопасность
3.1. Мероприятия, направленные на улучшение работы видеонаблюдения, установка системы контроля доступа "Безопасная школа" (оплата охранных услуг с использованием тревожной сигнализации)
2014
541,614

21,054
16,470

МБОУ СОШ № 1
Обеспечение антитеррористической защищенности
21,054
16,470

МБОУ СОШ № 2
20,550
19,084

МБОУ "Начальная школа"
16,834
16,470

МБДОУ ЦРР Д/С № 3
16,834
16,470

МБДОУ ЦРР Д/С № 5
16,834
16,470

МБДОУ ЦРР Д/С № 6
162,738
164,28200

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"
2015
541,614


37,524

МБОУ СОШ № 1


37,524

МБОУ СОШ № 2

39,634

МБОУ "Начальная школа"

33,304

МБДОУ ЦРР Д/С № 3

33,304

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

33,304

МБДОУ ЦРР Д/С № 6

327,020

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"

2016
541,614


37,524

МБОУ СОШ № 1


37,524

МБОУ СОШ № 2

39,634

МБОУ "Начальная школа"

33,304

МБДОУ ЦРР Д/С № 3

33,304

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

33,304

МБДОУ ЦРР Д/С № 6

327,020

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"
3.2. Мероприятия, направленные на улучшение работы видеонаблюдения, установка системы контроля доступа "Безопасная школа" (плата за техническое обслуживание системы видеонаблюдения, домофонов)
2014
88,320


12,000

МБОУ СОШ № 1

19,000
0,000

МБОУ СОШ № 2
13,820
0,000

МБОУ "Начальная школа"

15,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 3
13,500
0,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 6
15,000
0,000

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"

2015
106,000


12,000

МБОУ СОШ № 1


19,000

МБОУ СОШ № 2


21,500

МБОУ "Начальная школа"


15,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 3


23,500

МБДОУ ЦРР Д/С № 6


15,000

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"


2016
106,000


12,000

МБОУ СОШ № 1


19,000

МБОУ СОШ № 2


21,500

МБОУ "Начальная школа"


15,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 3


23,500

МБДОУ ЦРР Д/С № 6


15,000

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"

3.3. Мероприятия, направленные на улучшение работы видеонаблюдения, установка системы контроля доступа "Безопасная школа" (оплата мероприятий, направленных на улучшение работы и качества съемки видеонаблюдения, установка домофонов в образовательных учреждениях)
2014
178,250

71,750
18,250

МБОУ СОШ № 1

18,250
0,000

МБОУ СОШ № 2
20,000
0,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 5
50,000
0,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 6
2015
90,000


90,000

МБОУ СОШ № 1
2016
90,000


90,000

МБОУ СОШ № 1
Мероприятия:








4. Задача: безопасность труда и обучение
Мероприятия:
4.1. Проведение медосмотра сотрудников в целях обеспечения безопасности и охраны здоровья
2014
1883,670


189,980

МБОУ СОШ № 1
Проведение медицинского осмотра в образовательных учреждениях


348,010

МБОУ СОШ № 2


175,160

МБОУ "Начальная школа"


261,200

МБДОУ ЦРР Д/С № 3


532,600

МБДОУ ЦРР Д/С № 5


216,600

МБДОУ ЦРР Д/С № 6


160,120

МБОУ ЦВР "Лад"

2015
2126,040


259,980

МБОУ СОШ № 2



375,060

МБОУ "Начальная школа"


167,480

МБДОУ ЦРР Д/С № 3


261,200

МБДОУ ЦРР Д/С № 5


565,600

МБДОУ ЦРР Д/С № 6


206,600

МБОУ ЦВР "Лад"


290,120

МБОУ СОШ № 1

2016
2126,040


259,980

МБОУ СОШ № 2


375,060

МБОУ "Начальная школа"

167,480

МБДОУ ЦРР Д/С № 3

261,200

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

565,600

МБДОУ ЦРР Д/С № 6

206,600

МБОУ ЦВР "Лад"

290,120

МБОУ СОШ № 1
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение работы видеонаблюдения, установка системы контроля доступа "Безопасная школа" (аттестация рабочих мест)
2014
198,202

33,202
0,000

МБОУ СОШ № 1

35,000
0,000

МБОУ СОШ № 2

30,000

МБОУ "Начальная школа"

30,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 3

30,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 5
20,000
0,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 6

20,000

МБОУ ЦВР "Лад"

2015
256,416


33,202

МБОУ СОШ № 1


35,000

МБОУ СОШ № 2

30,000

МБОУ "Начальная школа"

30,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 3

88,214

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

20,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 6

20,000

МБОУ ЦВР "Лад"

2016
268,416


33,202

МБОУ СОШ № 1


35,000

МБОУ СОШ № 2

30,000

МБОУ "Начальная школа"

30,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 3

100,214

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

20,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 6

20,000

МБОУ ЦВР "Лад"
4.3. Приобретение пескосоляной смеси для посыпки территорий ОУ в зимний период с целью обеспечения безопасности
2014
8,040


1,150

МБОУ СОШ № 1


0,575

МБОУ "Начальная школа"

1,150

МБДОУ ЦРР Д/С № 3

2,295

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

0,575

МБДОУ ЦРР Д/С № 6

2,295

МБОУ ЦВР "Лад"

2015
8,040


1,150

МБОУ СОШ № 1


0,575

МБОУ "Начальная школа"

1,150

МБДОУ ЦРР Д/С № 3

2,295

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

0,575

МБДОУ ЦРР Д/С № 6

2,295

МБОУ ЦВР "Лад"

2016
8,040


1,150

МБОУ СОШ № 1


0,575

МБОУ "Начальная школа"

1,150

МБДОУ ЦРР Д/С № 3

2,295

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

0,575

МБДОУ ЦРР Д/С № 6

2,295

МБОУ ЦВР "Лад"
Итого по Программе 2014 - 2016 гг.

13485,130


11873,810



ВСЕГО по Программе, на 2014 год

4838,710

1611,320
3227,390


ВСЕГО по Программе, на 2015 год

4324,710


4324,710


ВСЕГО по Программе, на 2016 год

4321,710


4321,710







м/б




СОШ 1
145,920

Д/С 3
412,920




СОШ 2
83,570

Д/С 5
730,679




нач. шк.
170,184

Д/С 6
344,745




Д/С 3
150,570

сош 1
407,050




Д/С 5
195,784

сош 2
431,580




Д/С 6
127,570

н. шк.
345,919




цвр
392,082

цвр
554,497




сады







школы

1265,68000


3227,390



сады













Приложение № 7
к постановлению
администрации
ЗАТО г. Радужный
от 11.07.2014 № 834

Таблица

Срок исполнения
Объем финансирования (млн. руб.)
В том числе:
Субвенции
Собственные доходы:
Внебюджетные средства

Субсидии, иные межбюджетные трансферты
Другие собственные доходы
1
2
3
4
5
6
2014 год
9074,210

3322,680
5751,530

2015 год
8607,225

2354,000
6253,225

2016 год
8607,225

2354,000
6253,225

2014 - 2016 годы
26288,660

8030,680
18257,980






Приложение № 8
к постановлению
администрации
ЗАТО г. Радужный
от 11.07.2014 № 834

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование меропр.
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
В том числе:
Исполнители - ответственные за реализацию мероприятия
Ожидаемые результаты (количественные или качественные показатели)
Субвенции
Собственные доходы:
Субсидии, иные межбюджетные трансферты
Другие собственные доходы
Внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель: сохранение и совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных школ и повышения его качества, обеспечение социальной гарантии прав детей на получение горячего и здорового питания
Задача: обеспечение детей и подростков общеобразовательных учреждений оптимальным питанием, адекватным возрастным и физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых веществах энергии
Мероприятия:
1. Реализация мероприятий по обеспечению:
- бесплатного питания обучающихся 1 - 11 классов общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дошкольного и младшего школьного возраста, в том числе обучающихся из многодетных семей, малообеспеченных с
2014
4429,454

2354,000
2075,454

Управление образования
Обеспечение социальных гарантий прав детей на получение горячего питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях
2015
4797,454

2354,000
2443,454

Управление образования
2016
4797,454

2354,000
2443,454

Управление образования
1.1. Компенсация на удорожание стоимости питания учащихся 1 - 4 классов
2014
3058,339

2354,000
704,339

Управление образования

2015
3058,339

2354,000
704,339

Управление образования
2016
3058,339

2354,000
704,339

Управление образования
1.2. Частичная компенсация на удорожание стоимости питания учащихся 5 - 11 классов и предоставление льготного питания учащимся 1 - 11 классов
2014
1129,949


1129,949

Управление образования

2015
1497,949


1497,949

Управление образования
2016
1497,949


1497,949

Управление образования
1.3. Частичная компенсация на удорожание стоимости питания и предоставление льготного питания воспитанникам дошкольных групп общеобразовательных школ
2014
241,166


241,166

Управление образования

2015
241,166


241,166

Управление образования
2016
241,166


241,166

Управление образования
2. Частичные расходы на выплату заработной платы работникам столовых общеобразовательных учреждений
2014
3344,756


3344,756

Управление образования

2015
3584,771


3584,771

Управление образования
2016
3584,771


3584,771

Управление образования
Задача: обеспечение школьных столовых и пищеблоков необходимой материально-технической базой торговым, технологическим и холодильным оборудованием, посудой
Мероприятия:
3. Переоснащение пищеблоков образовательных учреждений, приобретение современного оборудования, мебели, посуды
2014
1100,000

357,000
0,000

МБДОУ Д/С № 3, 5, 6
Оснащение пищеблоков современным технологическим оборудованием (пост. Губернатора от 06.06.2007 № 411)

611,680
131,320

МБОУ СОШ № 1, 2, нач. шк.
2015
25,000


25,000

Управление образования
2016
25,000


25,000

Управление образования
4. Приобретение и установка питьевого фонтанчика
2014
0,000


0,000

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"
Обеспечение обучающихся питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды
5. Приобретение сладких новогодних подарков в дошкольных учреждениях
2014
200,000


200,000

Управление образования

2015
200,000


200,000
2016
200,000


200,000
Задача: обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в образовательных учреждениях
Мероприятия:
6. Мониторинг обеспеченности обучающихся необходимыми пищевыми веществами, качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом продуктов, используемых в питании
2014 2015 2016



-

МБДОУ/МБОУ совместно с медицинским учреждением
Улучшение качества питания учащихся
7. Изучение, анализ и оценка состояния здоровья, в том числе анализ заболеваемости (пищеварительного тракта, эндокринной системы кровообращения и т.д.), проведение выборочных обследований в детских учреждениях
2014 2015 2016



-

МБДОУ/МБОУ совместно с медицинским учреждением
Снижение заболеваемости среди учащихся
Всего:
Всего, в т.ч.
26288,660

8030,680
18257,980



2014
9074,210

3322,680
5751,530

2015
8607,225

2354,000
6253,225

2016
8607,225

2354,000
6253,225






Приложение № 9
к постановлению
администрации
ЗАТО г. Радужный
от 11.07.2014 № 834

Таблица

Объемы и источники финансирования
Источник финансирования
Всего
В том числе по годам
2014
2015
2016
Всего, в том числе:
12998,6879
7067,4679
2965,610
2965,610
Субвенции




Собственные доходы
Субсидии, иные межбюджетные трансферты
2763,000
1253,000
755,000
755,000
Другие собственные доходы
8840,6879
5349,4679
1745,6100
1745,6100
Внебюджетные средства
1395,000
465,000
465,000
465,000
Объемы финансирования по направлениям Программы:




1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, всего
1844,000
604,000
620,000
620,000
В том числе:




Субвенции




Собственные доходы
Субсидии, иные межбюджетные трансферты
1049,000
339,000
355,000
355,000
Другие собственные доходы
420,000
140,000
140,000
140,000
Внебюджетные средства
375,000
125,000
125,000
125,000
2. Развитие и укрепление материально-технической базы
200,000
100,000
50,000
50,000
Собственные доходы
Субсидии, иные межбюджетные трансферты
90,000
90,000
0,000
0,000
Другие собственные доходы
110,000
10,000
50,000
50,000
3. Организация отдыха детей на базе загородного оздоровительного лагеря, развитие и укрепление его материально-технической базы обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков, всего, в том числе:
9452,16790
6250,16790
2111,00000
2111,00000
Субвенции
0,000
0,000
0,000
0,000
Собственные доходы
Субсидии, иные межбюджетные трансферты
1608,00000
808,000
400,000
400,000
Другие собственные доходы
7844,168
5102,168
1371,000
1371,000
Внебюджетные средства
1020,000
340,000
340,000
340,000

4. Организация санаторно-курортного оздоровления
482,520
113,300
184,610
184,610
Собственные доходы
Субсидии, иные межбюджетные трансферты
16,000
16,000
0,000
0,000
Другие собственные доходы
466,520
97,300
184,610
184,610
Из общего объема финансирования за счет средств собственных налоговых и неналоговых поступлений по исполнителям Программы:
8840,68790
5349,46790
1745,610
1745,610
Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный
5136,36000
1974,360000
1581,000
1581,000
Комитет по физической культуре и спорту ЗАТО г. Радужный
426,520
97,300
164,610
164,610
МКУ "ГКМХ"
3277,8079
3277,8079
0,000
0,000





Приложение № 10
к постановлению
администрации
ЗАТО г. Радужный
от 11.07.2014 № 834

РАЗДЕЛ VIII. ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

N
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
В том числе:
Исполнители - ответственные за реализацию мероприятий
Ожидаемые результаты
Субвенции
Собственные доходы:
Субсидии, иные межбюджетные трансферты
Другие собственные доходы
Внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области
I. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области
Задача: организация отдыха и оздоровления детей и подростков
1.1.
Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей
2014
604,000

339,000
140
125
МБОУ СОШ № 1
Обеспечение права детей на отдых и оздоровление, снижение удельной численности детей категории риска
МБОУ СОШ № 2
МБОУ "Начальная школа"
МБОУ ЦВР "Лад"
МБОУ ДЮСШ


2015
596,000

331,000
140
125
МБОУ СОШ № 1

МБОУ СОШ № 2
МБОУ "Начальная школа"
МБОУ ЦВР "Лад"
МБОУ ДЮСШ


2016
596,000

331,000
140
125
МБОУ СОШ № 1

МБОУ СОШ № 2
МБОУ "Начальная школа"
МБОУ ЦВР "Лад"
МБОУ ДЮСШ
1.2.
Оплата путевок детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
2014
20,00


20,00

Управление образования

2015
20,00


20,00

2016
20,00


20,00



1.3.
Развитие и укрепление материально-технической базы в городских лагерях с дневным пребыванием
2014
100,000

90
10,000

МБОУ СОШ № 1
Приобретение спортивного и мягкого инвентаря
0,000

МБОУ СОШ № 2
0,000

МБОУ "Начальная школа"
2015
50,000


20,000

МБОУ СОШ № 1

25,000

МБОУ СОШ № 2
5,000

МБОУ "Начальная школа"


2016
50,000


20,000

МБОУ СОШ № 1

25,000

МБОУ СОШ № 2
5,000

МБОУ "Начальная школа"
1.4.
Приобретение оборудования, инвентаря для проведения профильных смен в лагерях с дневным пребыванием
2014
0,000


0,000

Управление образования
Улучшение системы оздоровления детей. Создание условий для отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2015
0,000


0,000

2016
0,000


0,000

2. Участие областных профильных сменах. Организация санаторно-курортного оздоровления
Задача: участие в областных профильных сменах. Организация санитарно-курортного оздоровления
2.1.
Организация санитарно-курортного лечения для часто болеющих детей и семей, нуждающихся в особой заботе государства, в санаториях "Мать и дитя" (приобретение путевок)
2014
97,300


97,300

МКУ "Комитет по культуре и спорту" (отдел по молодежной политике и вопросам демографии)
Оказание социальной поддержки детям, находящимся в трудной ситуации, в том детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа в возрасте до 23 лет
2015
97,300


97,300

2016
97,300


97,300

2.2.
Полная или частичная оплата стоимости путевок для детей и подростков из семей, нуждающихся в особой заботе государства, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в загородные оздоровительные лагеря, городские лагеря с дневным пребыванием детей. Частичное у
2014
59,000

16,000
43,000

Управление образования
Улучшение системы оздоровления детей. Создание условий для отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
2015
91,310


67,310

МКУ "Комитет по культуре и спорту" (отдел по молодежной политике и вопросам демографии)

24,00


Управление образования


2016
91,310


67,310

МКУ "Комитет по культуре и спорту" (отдел по молодежной политике и вопросам демографии)


24,00


Управление образования
2.2.1.
Компенсация части родит. платы стоимости путевки детям работников МБОУ ДОД ЦВР "Лад" в период проведения оздоровительной смены в данном учреждении
2014
30,310


30,310

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"

2.3.
Организация и проведение этапа Президентских состязаний, отдыха детей в загородных стационарных оздоровительных лагерях Владимирской области, в т.ч. в областных профильных сменах "Данко", "Искатель"
2014
0,000

0,00


Управление образования
Проведение соревнований, награждение участников, оплата работы судей
2015
0,000

0,00


2016
0,000

0,00


3. Развитие системы загородных оздоровительных лагерей, укрепление их материально-технической базы, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей
Задача: создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях
3.1.
Организация отдыха и оздоровление детей в загородном лагере "Лесной городок"
2014
2132,550

400,000
1392,550
340,00
МБОУ ДОД ЦВР "Лад"
Удовлетворение потребности населения в услуге отдыха и оздоровления детей












2015
2000,00

400,000
1260,000
340,00
МБОУ ДОД ЦВР "Лад"
2016
2000,00

400,000
1260,000
340,00
МБОУ ДОД ЦВР "Лад"
3.2.
Развитие и укрепление материально-технической базы загородного лагеря "Лесной городок", оказывающего услуги по организации отдыха и оздоровления детей
2014
650,50000

408,00
242,500

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"
Достижение целевых показателей и индикаторов качества предоставляемых услуг в сфере отдыха и оздоровления детей: приобретение оборудования и мебели
2015
100,000

0,000
100,000

2016
100,000

0,000
100,000

3.3.
Организация работ по благоустройству территории (капитальное строительство, капитальный ремонт, ремонт) загородного лагеря "Лесной городок"
2014
3277,8079

0,000
3277,8079

МКУ "ГКМХ"
Обеспечение условий для укрепления материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей региона
2015
0,000

0,000
0,000

МКУ "ГКМХ"
2016
0,000

0,000
0,000

МКУ "ГКМХ"
3.3.1.
Ремонт корпусов загородного лагеря
2014
407,500


407,500

МКУ "ГКМХ"

3.3.2.
Строительство домика
2149,3489


2149,3489

МКУ "ГКМХ"

3.3.3.
Ремонт асфальтобетонного покрытия
620,9590


620,9590

МКУ "ГКМХ"

3.3.4.
Планировка территории ДООЛ "Лесной городок" (топосъемка)
100,0000


100,0000


3.4.
Проведение мероприятий по обеспечению санитарно-гигиенического, противоэпидемиологического режима и охраны в загородном лагере "Лесной городок"
2014
90,000


90,000

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"
Обеспечение безопасных условий организации отдыха и оздоровления детей
2015
5,000


5,000
2016
5,000


5,000





4. Нормативное правовое, кадровое и информационно-методическое сопровождение отдыха, оздоровления детей
Задача: совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха, оздоровления детей и подростков, развитие специализированных видов отдыха
4.1.
Составление и публикация в средствах массовой информации и сети Интернет реестра загородных оздоровительных лагерей и информации о предоставляемых ими услугах
2014
0,000


0,000

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"
Информирование населения о порядке проведения детской оздоровительной кампании в регионе, предоставление своевременной и достоверной информации о перечне основных услуг, предоставляемых загородными оздоровительными лагерями
2015
0,000


0,000

2016
0,000


0,000

4.2.
Подготовка кадров для лагерей отдыха и оздоровления, приобретение сборников нормативных правовых документов и другой литературы
2014
6,000


6,000

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"
Формирование профессиональной компетентности организаторов отдыха и оздоровления детей
2015
6,000


6,000

2016
6,000


6,000


Всего:

12998,6879

2763,000
8840,6879
1395,000


в том числе





2014
7067,4679

1253,000
5349,4679
465,000
2015
2965,610

755,000
1745,610
465,000
2016
2965,610

755,000
1745,610
465,000


------------------------------------------------------------------